目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分公开报表
(具体部门预算公开报表)
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1、党政办公室:主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。
2、经济发展办公室:制定并实施区域经济社会发展规划和镇村(社区)公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。
3、社会事务管理办公室(民政工作站):主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。
4、维护稳定办公室:主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷,负责社区矫正等工作。
5、宣传科教文卫办公室:主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。
6、经济综合服务站:承担经营生产、集体资产管理、土地流转、科技推广、畜牧兽医、就业创业等具体服务工作。
7、社会保障服务站:承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。
8、公用事业服务站:承担(镇、街道)道路管护、环境卫生、供水供电等公共服务工作。
机构设置:党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。
二、2021年度部门工作任务
1.抓好经济发展,深化苹果产业后整理;
2.统筹城乡;
3.促进社会发展,加强和创新社会管理;
4.保障人民生活水平,推进人居环境改善;
5.维稳社会工作;
6.做好危房改造和异地移民搬迁工作;
7.全面加强党的建设。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:宜川县云岩镇人民政府1个。
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 宜川县云岩镇人民政府(本级) |
四、部门人员情况说明
截止2020年底,本部门人员编制113人,其中行政编制56人、事业编制57人;实有人员95人,其中行政43人、事业52人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分收支情况
五、2021年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2021年本部门预算收入1731.72万元,其中一般公共预算拨款收入1731.72万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元,2021年本部门预算收入较上年增加226.68万元,主要原因是项目增多;2021年本部门预算支出1731.72万元,其中一般公共预算拨款支出1731.72万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元,2021年本部门预算支出较上年增加226.68万元,主要原因是项目增多。
(二)财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入1731.72万元,其中一般公共预算拨款收入1731.72万元、政府性基金拨款收入0万元,2021年本部门财政拨款收入较上年增加226.68万元,主要原因是项目增多;2021年本部门财政拨款支出1731.72万元,其中一般公共预算拨款支出1731.72万元、政府性基金拨款支出0万元,2021年本部门财政拨款支出较上年增加226.68万元,主要原因是项目支出增多。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1731.72万元,较上年增加226.68万元,主要原因是项目增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2021年当年一般公共预算支出1731.72万元,其中:
(1)行政运行(201)835.95万元,,较上年减少2.4万元,原因为人员变动;
(2)社会保障和就业支出149.91万元,较上年增加32.97万元,原因为上下年部门预算科目调整;
(3)卫生健康支出(210)56.9万元,较上年增加2.4万元,原因为人员变动;
(4)住房保障支出(221))85.11万元,较上年减少0.45万元,原因为人员变动。
(5)农林水支出(213)496.59万元,较上年增加86.9万元,原因为预算项目增加。
(6)交通运输支出(214)107.27万元,较上年增加107.27万元,原因为新增项目。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)2021年本部门一般公共预算支出1731.72万元,其中:
机关工资福利支出(301)1364.62万元,较上年增加336.08万元,原因是人员调整及工资普调;
机关商品和服务支出(302)295.74万元,较上年增加172.18万元,原因是人员经费增加;
对个人和家庭的补助支出(303)39.96万元,较上年减少了212.98万元,原因是项目调整、人员减少。
债务利息及费用支出(307)31.41万元,较上年增加31.41万元,原因是新增债务利息。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
机关工资福利支出(501)1364.62万元,较上年增加336.08万元,原因是人员调整及工资普调;
机关商品和服务支出(502)295.74万元,较上年增加172.18万元,原因是人员经费增加;
对个人和家庭的补助支出(509)39.96万元,较上年减少了212.98万元,原因是项目调整、人员减少。
债务利息及费用支出(511)31.41万元,较上年增加31.41万元,原因是新增债务利息。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无2021年政府性基金预算收支,并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无2021年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算2万元,较上年减少0万元,减少的主要原因是压缩三公经费。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年减少0万元,减少的主要原因是本部门不涉及;公务接待费0万元,较上年减少0万元,减少的主要原因是压缩三公经费;公务用车运行费2万元,较上年减少0万元,减少的主要原因是压缩三公经费;公务用车购置费0万元,较上年减少0万元,减少的主要原因是压缩三公经费。
2021年,本部门无因公出国(境)经费预算。
2021年本部门当年一般公共预算会议费预算0万元,较上年减少0万元,减少的主要原因是压缩支出。2021年,本部门无因公出国(境)经费预算。2021年本部门当年一般公共预算培训费预算0万元,较上年减少0万元,减少的主要原因是严格执行八项规定,压缩支出。2021年,本部门2020年结转的“三公”经费支出0万元、会议费支出0万元、培训费支出0万元编入2021年部门综合预算执行。其中,因公出国(境)经费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行费0万元、公务用车购置费0万元。
本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价10万元以上的设备0台(套)。2021年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价10万元以上的设备0台。
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款1731.72万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费635.27万元,详见公开报表中的业务经费绩效目标表。
本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
另外,本部门按照市级统一部署,稳步推进预算绩效目标公开工作,拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门2021年机关运行经费预算支出30.5万元,较上年增加4.01万元,原因是人均公用经费增加。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。