目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2022年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1、部门主要职责
拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划;统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标,监测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议;拟订并组织实施有关价格政策,贯彻执行由中省市管理的重要商品、服务价格和收费标准;指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作,提出相关改革建议;牵头推进优化提升营商环境工作;提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策;负责全县投资综合管理,规划全县重大建设项目和生产力布局,拟订全县重点建设项目计划;综合协调全县城乡统筹发展和以工代赈工作;组织拟订综合性产业政策;综合研判全县消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施;承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任;拟订战略物资储备规划,负责组织战略物资的收储、轮换和管理,指导监督重要商品的订购、储备、轮换和投放;完成能源消费控制目标任务,负责全县节约能源的综合协调工作;指导全县商务、盐业、招商引资、民营经济发展、工业和信息化、供销企业的管理、协调、监督和服务等工作;完成县委、县政府交办的其他任务。
2、机构设置
宜川县经济发展局属行政单位,下设办公室、财务室、业务股等。
二、2022年度部门工作任务
(一)强化经济运行调度。一是综合研判今年经济形势,科学提出2022年全县国民经济和社会发展年度计划建议。二是进一步强化宏观调控,科学开展经济运行监测、分析、预警工作,采取专题会议部署、分解落实任务、强化督促检查等有效措施,实现主要经济指标稳步增长。三是做好县域经济发展等重大问题的调研,提升建言献策水平,当好县委、县政府的参谋助手。
(二)大力发展工业经济。加快新型工业提速发展,启动建设华电150兆瓦农光互补、100兆瓦林光互补和上海电气液流电池生产与集成基地项目,支持辽河油田、长庆油田、中石油煤层气公司等油气企业加大天然气开采生产力度,力争天然气产量达到6亿立方米以上,保障下游LNG生产企业气源供应。同时,加快推进宜川能服宜川区域天然气产能建设、宜黄天然气项目部2021年地面工程及40万吨LNG天然气处理二期项目,实现天然气就地转化利用,延长产业链条,增加产品附加值,推动资源优势尽快转化为经济优势。
(三)持续抓好项目建设。坚持把项目建设作为经济发展的内在动力,以大项目带动大投入,以大开发促进大发展。紧扣中省2022年投资前沿和政策导向,紧抓黄河流域生态保护和高质量发展、乡村振兴等战略机遇,坚持“科学论证、量力而行”的原则,深挖自身优势和资源特色,强化前期论证,精心策划包装,力争更多成熟度高、经济效益好、确实能开工的项目纳入2022年计划盘子,并尽快开展项目前期工作,为项目早开工、早建设奠定坚实基础。
(四)优化提升营商环境。认真贯彻落实《优化营商环境条例》和优化营商环境三年行动方案,坚持问题导向、目标导向、结果导向,对标国家营商环境评价体系,聚焦短板弱项,率先实施一批突破性、引领性改革创新举措,着力打造投资贸易便利、行政效率高效、政务服务优质、市场环境公平、法治体系健全的县域营商环境。
(五)认真完成各项任务。按照县委县政府及上级业务部门工作安排,认真做好商贸流通、苏陕协作、价格管理、安全生产、深化改革、法治建设、“2+1”三城联创、健康宜川、政务服务、粮食保障等工作,确保完成各项目标任务。三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个,包括:
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 宜川县经济发展局本级(机关) | |
2 | 宜川县民营经济服务中心 | |
3 | 宜川县工业和信息化办公室 | |
4 | 宜川县融资办公室 | |
5 | 宜川县招商局 | |
6 | 宜川县价格认证中心 | |
7 | 宜川县粮食和物资储备中心 | |
8 | 宜川县成本调查队 |
四、部门人员情况说明
截止2021年底,本部门人员编制86人,其中行政编制13人、事业编制66人;实有人员94人,其中行政35人、事业59人。单位管理的离退休人员44人。
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入2189.41万元,其中一般公共预算拨款收入2189.41万元,2022年本部门预算收入较上年增加388.55万元,主要原因是专项经费支出增加;2022年本部门预算支出2189.41万元,其中一般公共预算拨款支出2189.41万元,2022年本部门预算支出较上年增加388.55万元,主要原因是专项经费支出增加。
(二)财政拨款收支情况。
2022年本部门财政拨款收入2189.41万元,其中一般公共预算拨款收入2189.41万元,2022年本部门财政拨款收入较上年增加388.55万元,主要原因是专项经费支出增加;2022年本部门财政拨款支出2189.41万元,其中一般公共预算拨款支出2189.41万元,2022年本部门财政拨款支出较上年增加388.55万元,主要原因是专项经费支出增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2022年本部门当年一般公共预算拨款支出2189.41万元,较上年增加388.55万元,主要原因是专项经费支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2022年本部门当年一般公共预算支出2189.41万元,其中:
(1)行政运行(2010401)561.65万元,较上年减少少14.54万元,原因是人员变动;
(2)事业运行(2010450)176.97万元,较上年减少29.94万元,原因是人员变动;
(3)其他发展与改革事务支出(2010499)280万元,较上年增加229万元,原因是专项业务经费增加;
(4)招商引资(2011308)224.93万元,较上年增加140.79万元,原因是专项业务经费增加;
(5)行政单位离退休(2080501)11.91万元,较上年无变动;
(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)124.45万元,较上年增加11.08万元,原因是人员基数增加;
(7)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)62.53万元,较上年增加5.81万元,原因是人员基数增加;
(8)住房公积金(2210201)80.23万元,较上年减少2.86万元,原因是人员退休;
(9) 其他粮油储备支出(2220499)168.17万元,较上年增加46.98万元,原因是县级储备粮油利息费用补贴增加;
(10) 地方政府其他一般债务付息支出(2320304)498.57万元,较上年增加2.23万元,原因是债务付息指出增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出2189.41万元,其中:
工资福利支出(301)1063.5万元,较上年减少7.21万元,原因是人员退休;
商品和服务支出(302)248.2万元,较上年增加204.1万元,原因是专项业务经费增加;
对个人和家庭的补助支出(303)157.52万元,较上年增加140万元,原因是专项业务经费增加;
债务利息费用支出(307)498.57万元,较上年增加2.23万元,原因是债务付息支出增加;
对企业补助(312)221.63万元,较上年增加49.44万元,原因是增加对企业的补助预算以及县级储备粮油利息费用补贴增加。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出2189.41万元,其中:
机关工资福利支出(501)1063.5万元,较上年减少7.21万元,原因是人员退休;
机关商品和服务支出(502)248.2万元,较上年增加204.1万元,原因是专项业务经费增加;
对个人和家庭的补助(509)157.52万元,较上年增加140万元,原因是专项业务经费增加;
债务利息费用支出(511)498.57万元,较上年增加2.23万元,原因是债务付息支出增加;
对企业补助(507)221.63万元,较上年增加49.44万元,原因是增加对企业的补助预算以及县级储备粮油利息费用补贴增加。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年和2022年,本部门无任何一项“三公”经费预算。
本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
本部门2022年无政府采购预算,并已公开空表。
本部门无2021年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
2022年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款2189.41万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
对于部门2021年结转的财政拨款支出绩效也应予以说明,示例:2021年,本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。
本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排28.2万元,较上年减少0.9万元,主要原因是日常公用经费减少。
本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。
十一、专业名词解释
机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
(见附表)