目录
第一部分部门概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、预算单位构成
四、人员情况说明
第二部分收支情况
五、收支说明
第三部分其他情况
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、政府采购情况说明
九、绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分公开报表
(具体预算公开报表)
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置
县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的工作机关,正科级建制,加挂县精神文明建设指导委员会办公室牌子和宜川县政府新闻办公室牌子。
县委宣传部的主要职责:
(一)贯彻落实中央、省委、市委和县委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署,拟订全县宣传思想文化工作总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门的工作。
(二)统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。
(三)统筹指导全县理论研究、理论学习、理论教育、理论宣传和理论队伍建设工作,做好县委中心组理论学习服务工作。
(四)负责规划组织全县思想政治教育工作,负责爱国主义教育和国防教育工作,配合县委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进思想政治教育工作,指导企业思想文化建设,抓好党报党刊征订工作。
(五)负责引导社会舆论,把握正确导向,指导协调全县新闻宣传工作,在政治方向和方针、政策方面实行领导;统筹指导全县舆情信息工作,组织协调开展要情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
(六)统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展,管理新闻出版行政事务,监督管理印刷业、出版物发行业,管理著作权,管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”、舆论环境整治工作。负责指导组织县新闻宣传和管理县新闻记者证工作。
(七)统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调新媒体的建设与管理。
(八)统筹指导协调推动精神文化产品的创作与生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。
(九)统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展,负责管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全县性重大电影活动。
(十)对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究
提出政策性建议,统筹协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展,负责县国有文化资产监管工作,制定扶持县文化和旅游产业发展的政策措施。
(十一)统筹指导县精神文明建设与新时代文明实践中心工作,协调推动群众性精神文明创建活动,组织实施文明单位的检查评比,命名表彰。
(十二)负责全县对外宣传工作,研究拟定对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设,指导对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。负责全县新闻发布工作,承担县委、县政府新闻发布组织实施工作,推动新闻发言人制度建设。协调并会同有关部门做好县外、境外来访记者的服务引导工作。
(十三)对县委网信办互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策指导。
(十四)归口领导县文化和旅游局。领导和管理宜川县融媒体中心、中共宜川县委理论讲师团(延安精神研究会宜川分会办公室、宜川县新时代文明实践中心办公室)、宜川县文学艺术界联合会、宜川县文化体制改革和文化产业发展办公室。
(十五)完成上级党委宣传部门和县委交办的其它任务。
本单位机构设置情况: 本单位内设办公室、财务室、项目室等。
二、工作任务
(一)深入学习领会宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,推动理论武装新提升。
(二)积极唱响建设幸福宜川主旋律,推进新闻宣传新突破。
(三)加快推进文明城市创建步伐,实现文明创建新跨越。
(四)积极推进文化体制改革,迈出文化强县建设新步伐。
(五)切实加强干部队伍建设,开创宣传思想工作新局面。
三、预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业(含参照公务员管理的事业单位)单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个,包括:
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 中国共产党宜川县委员会宣传部本级(机关) | |
2 | 宜川县文学艺术界联合会 | |
3 | 中共宜川县委理论讲师团 | |
4 | 宜川县文化体制改革和文化产业发展办公室 | |
5 | 宜川县融媒体中心 |
四、人员情况说明
截至上年底,本部门人员编制66人,其中行政编制8人、事业编制58人;实有人员58人,其中行政7人、事业51人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分收支情况
五、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入850.90万元,其中一般公共预算拨款收入850.90万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元,对附属单位上缴收入0元、其他收入0元。较上年增加40.35万元,主要原因是人员调动及户外广告宣传项目预算增加;本部门当年预算支出850.90万元,其中一般公共预算拨款支出850.90万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年增加40.35万元,主要原因是人员调动及户外广告宣传项目预算增加。
(二)财政拨款收支情况
本部门当年财政拨款收入850.90万元,其中一般共预算拨款收入850.90万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加40.35万元,主要原因是人员调动及户外广告宣传项目预算增加;本部门当年财政拨款支出850.90万元,其中一般公共预算拨款支出850.90万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年增加40.35万元,主要原因是人员调动及户外广告宣传项目预算增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本部门当年一般公共预算拨款支出850.90万元,较上年增加40.35万元,主要原因是人员调动及户外广告宣传项目预算增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本部门当年一般公共预算支出850.90万元,其中:
(1)行政运行(2013301)112.70万元,较上年减少9.09万元,原因是人员调动;
(2)事业运行(2013350)429.83万元,较上年增加27.93万元,原因是人员调动及人员工资增加;
(3)其他宣传事务支出(2013399)131.44万元,较上年增加15.12万元,原因是户外广告宣传项目预算增加;
(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)83.91万元,较上年增加4.36万元,原因是人员工资增加;
(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)41.95万元,较上年增加2.17万元,原因是人员工资增加;
(6)住房公积金(2210201)51.07万元,较上年减少0.14万元,原因是人员调动;
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)本部门当年一般公共预算支出850.90万元,其中:
工资福利支出(301)701.64万元,较上年增加25.71万元,原因是人员变动;
商品和服务支出(302)148.84万元,较上年增加14.22万元,原因是户外广告宣传项目预算增加;
对个人和家庭的补助支出(303)0.42万元,较上年增加0.42万元,原因是人员变动;
(2)本部门当年一般公共预算支出850.90万元,其中:
机关工资福利支出(501)144.18万元,较上年增加8.59万元,原因是人员变动;
机关商品和服务支出(502)79.74万元,较上年增加14.52万元,原因是人员项目预算增加;
对事业单位经常性补助(505)626.56万元,较上年增加106.16万元,原因是人员变动;
对个人和家庭的补助(509)0.42万元,较上年增加0.42万元,原因是项目预算增加;
对事业单位资本性补助(506)0万元,较上年减少69.4万元,原因是项目科目变动。
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。
第三部分其他情况
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度,本单位无三公经费、会议费、培训费预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务接待费费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底,本门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
八、政府采购情况说明
本部门当年无政府采购预算,并已公开空表。
九、绩效目标情况说明
本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款850.90万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排17.4万元,较上年减少0.9万元,主要原因是人员调动。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表