目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
(具体预算公开报表)
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
中共宜川县纪委宜川县监委驻县教育科技体育局纪检监察组依据党章、宪法和监察法,根据县纪委监委授权,履行党的纪律检查和国家监察两项职责,对县纪委监委负责。与驻在部门(含综合监督单位,下同)的关系是监督与被监督的关系,履行对驻在部门的监督责任,不承担驻在部门领导班子履行主体责任相关日常工作。派驻机构要突出监督重点,抓住“关键少数”,强化对驻在部门领导班子及县委管理干部和科级干部的监督,着力加强对驻在部门本级机关和直属单位的监督。
监督教科体局、卫健局和医保局、文旅局四个县直一级部门,联系电信公司、移动公司、联通公司、新华书店四个四个省市驻宜单位。
二、工作任务
一是强化学习。要认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、学习党的政治理论、学习政策法规、学习纪检监察业务知识、学习行业法规,不断提高政治站位,增强纪法意识和工作能力,解决监督工作不敢管、不愿管、不善管和不会管等问题。
二是强化监督。要根据县级纪委全会精神,加强对落实中央八项规定精神及其实施细则、重点项目建设、疫情防控、干部作风等情况的监督检查,扎实开展教育和医疗领域等专项治理工作,强化政治监督和日常监督,善于在监督中发现问题,通过强有力的监督,进一步转变作风,使作风建设年活动取得良好效果,推动各项工作任务落到实处。
三是强化办案。严格执纪,安全文明办案,做好查办案件后半篇文章,做好案件回访教育和以案促改工作,充分发挥教育震慑作用。
四是强化宣传。加强派驻纪检监察组工作宣传引导,让党员干部深入了解派驻纪检监察组工作性质、办事程序及相关要求等,树立“及时开展监督,防微杜渐是对干部最好的保护”观念,为纪检监察组开展工作营造良好工作氛围。
五是强化自律。严格按照《党员领导干部廉洁从政若干准则》规定严格要求自己,自觉遵守中央八项规定精神及其实施细则,自觉坚持清正廉洁,严格执行廉洁自律各项规定,坚决纠治“四风”,要求别人不做的,自己先不做,自觉接受群众和社会的监督。
三、人员情况说明
截止2022年底,本单位人员编制4人,其中行政编制4人,实有人员4人,其中行政4人。
第二部分收支情况
四、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位预算收入61.68万元,其中一般公共预算拨款收入61.68万元、政府性基金拨款收入0万元,上级补助收入0万元、事业收入0万元,2023年本单位预算收入较上年增加4.41万元,主要原因工资福利支出增加;2023年本单位预算支出61.68万元,其中一般公共预算拨款支出61.68万元、政府性基金拨款收入0万元,上级补助收入0万元、事业收入0万元,2023年本单位预算支出较上年增加4.41万元,主要原因是工资福利支出增加。
(二)财政拨款收支情况
2023年本单位财政拨款收入61.68万元,其中一般公共预算拨款收入61.68万元、政府性基金拨款收入0万元,2023年本单位财政拨款收入较上年增加4.41万元,主要原因工资福利支出增加;2023年本单位财政拨款支出61.68万元,其中一般公共预算拨款支出61.68万元、政府性基金拨款支出0万元,2023年本单位财政拨款支出较上年增加4.41万元,主要原因是工资福利支出增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况本单位当年一般公共预算拨款支出61.68万元,较上年增加4.41万元,主要原因是调资增资各类保险增加、基础绩效奖增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出61.68万元,其中:
(1)行政运行(2011101)50.04万元,较上年增加5.78万元,原因是调资增资各类保险增加、基础绩效奖增加;
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.52万元,较上年增加0.86万元,原因是调资增资各类保险增加;
(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.76万元,较上年增加0.34万元,原因是调资增资各类保险增加;
(4)住房公积金(2210201)3.36万元,较上年增加0.22万元,原因是调资增资各类保险增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出61.68万元,其中:
(1)工资福利支出(301)49.68万元,较上年增加4.41万元,原因是调资增资,基础绩效奖发放;
(2)商品和服务支出(302)12万元,较上年增加(减少)0万元,原因是公用经费不变。
本单位当年一般公共预算支出61.68万元,其中:
(1)机关工资福利支出(501)49.68万元,较上年增加4.41万元,原因是调资增资,基础绩效奖发放;
(2)机关商品和服务支出(502)12万元,较上年增加(减少)0万元,原因是公用经费不变。
(四)政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本单位上年及本年度,本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务接待费费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位:万元
序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 0人 | 0 | ||
2 | 研讨会 | 0人 | 0 | ||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2022年底,本单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款61.08万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排12万元,较上年增加(减少)0万元,主要原因是公用经费不变。
十、专业名词解释
公用经费:包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表