目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
(具体预算公开报表)
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
中共宜川县纪委宜川县监委驻县经济发展局纪检监察组的主要工作职责是依据党章、宪法和监察法,根据县纪委监委授权,履行党的纪律检查和国家监察两项职责,负责监督宜川县经发局、宜川县交通局、宜川县住建局、宜川县市场监管局、宜川县城管局5个行政局36个下属单位,负责联系省市驻宜单位6个(烟草专卖局、信用联社、汽车站、公路段、石油公司、天然气公司)。
二、工作任务
2023年的工作中,严格落实党的二十大精神,按照中国共产党第二十届中央纪律检查委员会第二次全体会议精神,坚定不移把反腐败斗争推向纵深,坚持不懈整治监管单位中存在的漠视侵害群众利益、不尊重客观实际和群众需求的乱作为问题,并坚决按照中省市以及县纪委监委机关工作安排部署,做好配合落实。
三、人员情况说明
截止2022年底,本单位人员编制4人,其中行政编制4人;实有人员6人,其中行政6人。
第二部分收支情况
四、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位预算收入101.24万元,其中一般公共预算拨款收入101.24万元,较上年增加7.9万元,主要原因是调资增资各类保险增加、基础绩效奖增加;2023年本单位预算支出101.24万元,其中一般公共预算拨款支出101.24万元,较上年增加7.9万元,主要原因是调资增资各类保险增加、基础绩效奖增加。
(二)财政拨款收支情况
2023年本单位财政拨款收入101.24万元,其中一般共预算拨款收入101.24万元较上年增加7.9万元,主要原因是调资增资各类保险增加、基础绩效奖增加;2023年本单位财政拨款支出101.24万元,其中一般公共预算拨款支出101.24万元,较上年增加7.9万元,主要原因是调资增资各类保险增加、基础绩效奖增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年本单位当年一般公共预算拨款支出101.24万元,较上年增加7.9万元,主要原因是调资增资各类保险增加、基础绩效奖增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2023年本单位当年一般公共预算支出101.24万元,其中:
(1)行政运行(2011101)81.34万元,较上年增加6.09万元,原因是调资增资各类保险增加、基础绩效奖增加;
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.44万元,较上年增加0.97万元,原因是调资增资各类保险增加;
(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.72万元,较上年增加0.48万元,原因是调资增资各类保险增加;
(4)住房公积金(2210201)5.75万元,较上年增加0.37万元,原因是调资增资各类保险增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)2023年本单位当年一般公共预算支出101.24万元,其中:
工资福利支出(301)83.24万元,较上年增加7.9万元,原因是调资增资,基础绩效奖发放;
商品和服务支出(302)18万元,较上年增加(减少)0万元,原因是公用经费不变。
(2)2023年本单位当年一般公共预算支出101.24万元,其中:
机关工资福利支出(501)83.24万元,较上年增加7.9万元,原因是调资增资,基础绩效奖发放;
机关商品和服务支出(502)18万元,较上年增加(减少)0万元,原因是公用经费不变。
(四)政府性基金预算支出情况
1、当年政府性基金预算支出情况
“本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表”。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
“本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出”。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本单位上年及本年度,本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务接待费费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位:万元
序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 0人 | 0 | ||
2 | 研讨会 | 0人 | 0 | ||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2022年底,本单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
七、政府采购情况说明
2023年当年本单位政府采购预算共0万元,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。
八、绩效目标情况说明
2023年本单位实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款101.24万元,政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费0万元。(详见公开报表中的绩效目标表)。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排18万元,较上年增加(减少)0万元,主要原因是公用经费不变。
十、专业名词解释
公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表