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原宜川县盐务管理局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、依法开展盐务管理和行政执法,保障市场食盐安全。实施盐务行政管理;依法开展盐政执法工作,查处各类盐业违法行为;规范盐业经营单位食盐专营行为,协同相关部门监督管理食盐质量安全。根据县委县政府机构改革方案,本部门2019年拟整合至宜川县经济发展局,无下属机构。

2、机构设置  本部门机构设置包括办公室、业务室、财务室

二、2018年度部门工作完成情况

2018年来,盐务局按照县委、县政府的工作安排以及市局的工作部署,认真抓好各项工作,加强盐政工作力度,维护食盐市场秩序,加强食盐质量管理工作,确保广大人民群众食用到免费合格碘盐,巩固碘缺乏病防治成果。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括宜川县盐务管理局部门本级(机关)决算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制5人,其中行政编制0人、事业编制5人;实有人员5人,其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

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五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

本年度收入79.74万元,支出79.74万元;其中工资福利支出35.64万元,商品服务支出0.8万元,项目支出43.30万元,工资福利支出是按照单位实际工资发放核定;商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作支出核定。本年度收支比上年收支增长7.92%,增加原因主要是人员工资增加,根据盐务管理工作需要增加办公支出。

1、本年度收入构成情况。

本年度收入79.74万元,其中:财政拨款收入79.74万元,事业收入0万元,其他收入0万元。

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2、本年度支出构成情况。

本年度支出79.74,其中:社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出6.14万元、商业服务业等支出中事业运行支出73.6万元。其中工资福利支出35.64万元,商品服务支出0.8万元,项目支出43.30万元。工资福利支出是按照单位实际工资发放核定;商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作支出核定。其中:基本支出占总支出100%,人员支出占基本支出44.69%,公用经费支出占基本支出1.00%;项目支出占总支出54.30%。本年度支出比上年支出增长7.96%,增加原因主要是人员工资增加,根据盐务管理工作需要增加办公支出。

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(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年情况,分析增减变化的原因。

本年度财政拨款收入79.74万元,财政拨款支出79.74万元;其中工资福利支出35.64万元,商品服务支出0.8万元,项目支出43.3万元,工资福利支出是按照单位实际工资发放核定;商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作支出核定。本年度财政拨款收支比上年收支财政拨款增长7.92%,增加原因主要是人员工资增加,根据盐务管理工作需要增加办公支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出79.74万元,其中:社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出6.14万元、商业服务业等支出中事业运行支出73.6万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出79.74万元;其中工资福利支出35.64万元,商品服务支出0.8万元。工资福利支出是按照单位实际工资发放核定;商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作支出核定。其中:基本支出占总支出100%,人员支出占基本支出44.69%,公用经费支出占基本支出1.00%;项目支出占总支出54.30%。

 4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金财政拨款收支。本部门基金收入为0元,本部门基金支出为0元

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支,本部门国有资本经营拨款收入为0元,本部门国有资本经营拨款支出为0元。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、““三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,年初预算为0万元,差值为0万元。其中:因公出国(境)支出0万元,年初预算为0万元,差值为0万元,原因为没有因公出国需要;公务用车购置支出0万元,年初预算为0万元,差值为0万元,原因为公车改革,没有公车及费用;公务用车运行维护费支出0万元,年初预算为0万元,差值为0万元,原因为不产生公车运行维护费;公务接待费支出0万元,年初预算为0万元,差值为0万元,原因为严格执行八项规定,压缩费用。

(1)因公出国(境)支出情况。
2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元0,较上年增加0万元,增长了0%,原因为没有因公出国需要。
     (2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2018年购置车辆0台,支出0万元,较上年增加0万元,增长了0%,原因为原因为公车改革,没有公车及费用。
2018年公车保有量为0台,公务用车运行维护费支出0万元, 较上年增加0万元,增长了0%,原因为不产生公车运行维护费。
   (3)公务接待费支出情况。
2018年公务接待0批次,0人次,支出0万元,较上年增加0万元,增长了0%,原因为严格执行八项规定,压缩费用。

2、“三公”经费财政拨款支出与年初预算对比情况。
2018年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,年初预算为0万元,差值为0万元。其中:因公出国(境)支出0万元,年初预算为0万元,差值为0万元,原因为严格按照预算安排执行;公务用车购置支出0万元,年初预算为0万元,差值为0万元,原因为严格按照预算安排执行;公务用车运行维护费支出0万元,年初预算为0万元,差值为0万元,原因为严格按照预算安排执行;公务接待费支出0万元,年初预算为0万元,差值为0万元,原因为原因为严格按照预算安排执行。

3、培训费支出决算情况说明。

2018年度本部门培训费支出0万元,较上年增加0万元,增长了0%,原因为严格执行八项规定,压缩支出。

4、会议费支出决算情况说明。

2018年度本部门会议费支出0万元,较上年增加0万元,增长了0%,原因为本单位没有组织培训。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,涉及项目 1个,共涉及资金 43.30万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年本部门机关运行支出合计0.8万元,其中办公费0.5万元、水费0.1万元,电费0.2万元。2018年本部门机关运行支出比上年减少6.94万元,主要原因是节约开支。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

原宜川县盐务管理局

2019年10月10日

盐务局.pdf

绩效自评表.pdf