一、部门主要职责及机构设置
1、 维护社会稳定;
2、 预防、制止和侦查违法犯罪活动;
3、 维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;
4、 维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;
5、 组织、实施消防工作,实施消防监督;
6、 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品;
7、 对法律、法规规定的特种行业进行管理;
8、 负责辖区的公安警卫工作
9、 管理集会、游行、示威活动;
10、管理户政、出警入境等有关事务;
11、管理看守所、拘留所,对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;
12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;
13、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
14、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
15、机构设置
本部门机构设置包括办公室、指挥中心、政工监督室、纪检监察室、交通管理大队、网安大队、法制大队、国保大队、治安管理大队、刑事侦查大队、经济侦查大队、禁毒大队、巡特警大队、食药侦大队、警务保障室、宜川县看守所、宜川县公安局拘留所、城关派出所、壶口派出所、秋林派出所、云岩派出所、集义派出所、英旺派出所、交里派出所。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年,在县委、县政府和市公安局的正确领导下,以“弘扬延安精神、打造新时代更安全宜川”为目标,紧扣重点工作,坚持深化改革,创新驱动,扎实开展“六大专项行动”,严密社会治安管理,重拳打击涉黑涉恶及各类违法犯罪活动,狠抓公安队伍建设和法制建设,有力维护了全县社会政治和治安持续稳定。
三、部门决算单位构成
从预算单位构成看,宜川县公安局部门预算包括宜川县公安局本级(机关)预算和宜川县公安局交通管理大队,纳入本部门 2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个,包括:
序号 | 单位名称 |
1 | 宜川县公安局(本级) |
2 | 宜川县公安局交通管理大队 |
四、部门人员情况说明
人员属涉密事项不予公开。
五、部门决算收支情况说明
(一)2018年度收入支出总体情况说明
本年度收入7217.98万元,支出7217.98万元;其中工资福利支出3058.33万元,商品服务支出803.91万元,项目支出3355.74万元,本年度收入比上年收入增长3197.93元,比上年度增加44.31%,增加原因主要是人员经费和项目采购资金有所增加。本年度支出比上年支出增长3197.93万元,比上年度增加44.31%,增加,原因主要是人员经费和项目采购资金支出有所增加。
1、本年度收入构成情况
本年度收入7217.98万元,其中:财政拨款收入7217.98万元,事业收入0万元,其他收入0万元。其中:财政拨款收入占总收入的100%,事业收入占总收入0%,其他收入0占总收入0%。

2、本年度支出构成情况
本年度支出7217.98万元;其中工资福利支出3058.33万元,商品服务支出803.91万元,项目支出3355.74万元。工资福利支出是按照单位实际工资发放核定;商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作支出核定。其中:基本支出占总支出53.51%,人员支出占基本支出79.16%,公用经费支出占基本支出20.84%;项目支出占总支出46.49%。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及与上年对比情况,分析增减变化的原因
本年度财政拨款收入7217.98万元,财政拨款支出7217.98万元;其中工资福利支出3058.33万元,商品服务支出803.91万元,项目支出3355.74万元。本年度财政拨款收入比上年收入财政拨款增长3197.93万元,增加44.31%,增加原因主要是人员经费和项目采购资金有所增加。本年度财政拨款支出比上年支出财政拨款增长3197.93万元,增加44.31 %,增加原因主要是人员经费和项目采购资金支出有所增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
本年度一般公共预算财政拨款支出7217.98万元,其中:公共安全支出6808.91万元,社会保障和就业支出409.07万元
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
本年度一般公共预算财政拨款支出7217.98万元;其中工资福利支出3058.33万元,商品服务支出803.91万元,工资福利支出是按照单位实际工资发放核定;商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作支出核定。其中:基本支出占财政拨款支出53.51%,人员支出占基本支出79.16%,公用经费支出占基本支出20.84%;项目支出占财政拨款支出46.49%。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出121.62万元,其中:因公出国(境)费用为0万元、公务接待费0万元、公务用车购置0万元及运行维护费120万元,其中:因公出国(境)费用为0万元, 因公出国(境)组团0次,较上年没有变化;公务接待费为0万元,较上年减少1.2万元,原因是压缩开支,减少公务接待;公务用车购置费为0万元,较上年没有变化;公务用车运行维护费120万元,较上年增加59.6万元,增加了98%,原因为开展扫黑除恶行动,车辆支出加大;公务用车保有量51辆,较上年没有变化。。分项情况如下:
(1)因公出国(境)支出情况。
2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,较上年增加0元,增长了0%,原因为无出国情况。.
(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2018年购置车辆0台,上年购置0台,支出0万元,较上年增加0万元,增长了0%,原因为单位没有购置车辆。
2018年公车保有量为51台,较上年没有变化,原因为单位没有购置车辆。
2018年公车运行维护费为120万元,上年公车运行维护费为60.4万元,较上年增加59.6万元,增加了98%,原因为开展扫黑除恶行动,车辆支出加大。
(3)公务接待费支出情况。
2018年公务接待0批次,0人次,支出0万元,上年公务接待费1.2万元,较上年减少了1.2万元,原因为原因是压缩开支,减少公务接待。
2.“三公”经费财政拨款支出与年初预算对比情况。
2018年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,年初预算为0万元,差值为0万元。其中:因公出国(境)支出0万元,年初预算为0万元,差值为0万元,原因为办单位无此业务;公务用车购置支出0万元,年初预算为0万元,差值为0万元,原因为单位没有购置车辆;公务用车运行维护费支出120万元,年初预算为0万元,差值为120万元,原因为公安局车辆经费包含在公安局保障经费中,没有单独列出;公务接待费支出0万元年初预算为0万元,差值为0万元,原因为单位无公务接待费支出。
2、培训费支出决算情况说明
2018年培训费4.45万元,上年培训费7.14万元,较上年减少2.69万元,减少37.6%。主要原因是加强培训管理,减少培训次数。
3、会议费支出决算情况说明
2018年会议费0万元,上年会议费5万元,较上年增加5万元,增加100%。原因是压缩会议费支出。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
公开“宜川县财政项目支出绩效自评表”(见附件3)。
据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,涉及项目2个,共涉及资金 3355.74万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。


七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年度本部门机关运行经费支出803.91万元,分别为办公费119.54万元手续费2.2万元、水费18.66万元、电费103.6万元,邮电费53.85万元、取暖费69.6万元,差旅费107.89万元、维修(护)费97.3万元、会议费5万元、培训费4.45万元、专用材料费31.9万元、被装购置费32万元、劳务费45.6万元、公务用车运行维护费121.62万元、其他交通费用112.32万元。上年机关运行经费支出409.97万元,较上年增加,393.94万元,增长了96%,原因是开展扫黑除恶行动,支出加大。
(二)政府采购支出情况
因为采购涉及到中省政法转移支付装备购置,属保密内容,不予公开。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末,本部门所属单位共有车辆51辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
宜川县公安局
2019年10月10日

