一、部门主要职责及机构设置
(一)部门主要职责
1、根据党的路线方针政策和县委的部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法各部门的思想和行动。
2、组织、指导和协调维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件。
3、检查政法部门公正廉洁执法的情况,结合实际,研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。
4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促大案要案的查处工作。
5、组织、协调社会管理综合治理工作,落实平安建设措施,推进社会管理创新,营造平安和谐的社会环境。
6、组织构建大调解工作体系,排查化解矛盾隐患,指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。
7、组织、协调和指导处理“法轮功”及其他邪教组织和有害气功组织工作。
8、组织、协调和指导全县的国家安全工作。
9、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助县委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
10、组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检部门查处违纪违法行为。
11、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳反邪教国家安全宣传和舆论引导工作。
12、及时向县委反映政法工作的重大情况,办理县委和上级政法委交办的其他事务。
(二)机构设置
本部门机构设置包括办公室,财务室,法学会,涉法涉诉服务中心。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年,县委政法委全面贯彻党的十八届历次全会和党的十九大精神,在县委、县政府的坚强领导下,从严从实从细做好保安全护稳定工作,推动平安宜川建设、法治社会和过硬队伍建设,全面提升防范应对各类风险挑战的水平,增强人民群众安全感和满意度,营造了安全稳定的社会环境和公正规范的法治环境,大力宣传扫黑除恶专项斗争活动,落实扫黑除恶专项斗争工作,取得了极大的成效。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看,本部门的部门决算包括宜川县政法委部门本级(机关)决算。
序号 | 单位名称 |
1 | 政法委部门本级(机关) |
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制18人,其中行政编制7人、事业编制11人;实有人员20人,其中行政13人、事业7人。单位管理的离退休人员2人。

五、部门决算收支情况说明
(一)2018年度收入支出总体情况说明
1.本年度收入总计348.11,支出总计348.11,收支情况及比上年增长103.87万元,增减变化的主要原因是人员增加,应发工资、养老保险增加,人员经费也随之增长,专项资金支出增大。
2018年度本部门收入总计348.11万元,较上年度增加了103.87万元,增长了29.83%,主要原因是人员增加,应发工资、养老保险增加,人员经费也随之增长,专项资金支出增大。
2018年度本部门支出总计348.11万元,较上年度增加了104.35万元,增长了29.98%,主要原因是人员增加,应发工资、养老保险增加,人员经费也随之增长,专项资金支出增大。
2.本年度收入构成情况。
2018年度本部门收入348.11万元。其中:公共预算财政拨款收入348.11万元,为一般公共预算财政拨款收入;年初结转结余资金0.50万元,为一般公共预算财政拨款收入。

3.本年度支出构成情况。
2018年度本部门支出348.11万元。其中:一般公共服务支出297.23万元,社会保障和就业支出50.88万元,年末结转和结余支出0.5万元。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。
2018年度本部门财政拨款收入348.11万元,较上年度增加了103.87万元,增长了29.83%,主要原因是人员增加,应发工资、养老保险增加,人员经费也随之增长,专项资金支出增大。
2018年度本部门支出总计348.11万元,较上年度增加了104.35万元,增长了29.98%,主要原因是人员增加,应发工资、养老保险增加,人员经费也随之增长,专项资金支出增大。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。
2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出348.11万元,按政府功能分类科目分,包括:一般公共服务支出297.23万元,为人员经费173.13万元、公用经费49.73万元、项目支出74.37万元;社会保障和就业支出50.88万元,为人员经费50.88万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2018年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出273.74万元,其中:人员经费173.13万元,为工资福利支出199.91万元、基本工资86.61万元、津贴补贴 86.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.78 ;公用经费49.73万元,为办公费18.59万元、印刷费7.25万元、手续费0.01万元、水费 0.26万元、邮电费4.63万元、 差旅费1.21万元、 维修(护)费10.70 万元、培训费 0.12万元、其他交通费用6.96万元 。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金财政拨款收支。本部门基金收入为0元,本部门基金支出为0元。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支,本部门国有资本经营拨款收入为0元,本部门国有资本经营拨款支出为0元。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,较上年减少0万元,减少了0%,较上年无变化。分项情况如下:
(1)因公出国(境)支出情况。
2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元0,较上年增加0万元,增长了0%,原因为没有因公出国情况。
(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2018年购置车辆0台,支出0万元,较上年增加0万元,增长了0%,原因为单位没有购置车辆。
2018年公车保有量为0台,公务用车运行维护费支出0万元, 较上年增加0万元,增长了0%,原因是单位没有车辆。
(3)公务接待费支出情况。
2018年公务接待0批次,0人次,支出0万元,较上年增加0万元,增长了0%,原因为原因为单位无公务接待。
2.“三公”经费财政拨款支出与年初预算对比情况。
2018年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,年初预算为0万元,差值为0万元。其中:因公出国(境)支出0万元,年初预算为0万元,差值为0万元,原因为无出国情况;公务用车购置支出0万元,年初预算为0万元,差值为0万元,原因为单位没有购置车辆;公务用车运行维护费支出0万元,年初预算为0万元,差值为0万元,原因为单位无公车;公务接待费支出0万元年初预算为0万元,差值为0万元,原因为单位无公务接待费支出。
3.培训费支出情况。
2018年度本部门培训费支出0.122万元,较上年增加0.002万元,增长了1.67%,原因为2018年度培训项目增加。
4.会议费支出情况。
2018年度本部门会议费支出0万元,较上年增加0万元,增长了0%,原因为本部门没有发生会议费支出。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
公开“宜川县财政项目支出绩效自评表”(见附件3)。
据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,涉及项目1个,共涉及资金45万元,占一般公共预算项目支出总额的15.14%。

七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年度本部门机关运行经费支出49.73万元,其中办公费18.59万元、印刷费7.25万元、手续费0.01万元、水费0.26万元、邮电费4.63万元、差旅费1.21万元、维修(护)费10.70 万元、培训费0.12万元、其他交通费用6.96万元。较上年减少5.43万元,减少了10.92%,原因为压缩办公经费支出。
(二)政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共0万元,其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中:授予中小企业的合同金额为0万元,占政府采购支出总金额的0%。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
宜川县政法委
2019年10月10日

