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宜川县经济发展局2019年部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表(以附件PDF格式公开)

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果(以附件PDF格式公开)

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1、部门主要职责

(一)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展;研究提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。(经发局-经济运行)

(二)负责发展建设重大比例关系的协调。研究社会经济、城乡区域、环境资源协调发展重大问题,衔接国土整治、开发、利用和保护政策,协调经济社会发展重大专项规划和区域规划,统筹资源开发、产业布局和生态建设,推进可持续发展;起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规章草案。(经发局-经济运行)

(三)监测全县宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导责任。研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议;协调解决计划执行和经济运行中的重大问题,调节经济运行;负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。(经发局-经济运行)

(四)负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况,研究全社会资金平衡;参与制定财政政策和土地政策;综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果;负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;提出直接融资的发展战略和政策建议。(经发局-经济运行)

(五)推进全县经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大规章,拟订现代物流业发展战略、规划;组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用和技术创新等方面的问题。(经发局-经济运行)

(六)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整;拟订战略物资储备规划,负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备;指导监督重要商品的订购、储备、轮换和投放。(经发局-经济运行)

(七)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生和民政等发展管理办法,推进社会事业建设;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调解决社会事业发展和改革中的重大问题。(经发局-经济运行)

(八)承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。(经发局-体制改革)

(九)负责综合协调能源行业。拟订能源发展战略、规划和政策;承担能源预测预警工作,参与能源体制改革;研究提出全县能源化工业发展目标,提出促进能源化工发展的政策建议,协调解决全县能源化工业发展中的重大问题;指导能源综合开发利用工作,协调新能源、可再生能源和农村能源发展。(经发局-能源协调)

(十)承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大规章,研究提出城镇化发展战略和重大地方性法规,负责县域经济协作的统筹协调;综合协调全县开发区的规划和发展。(经发局-主体功能区)

(十一)组织编制全县国民经济动员规划、计划;研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题;组织实施国民经济动员有关工作。(经发局-经济动员)

(十二)承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任,负责基本建设管理工作。指导协调重大项目的研究和策划,衔接平衡需要、安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;拟订全县重点建设项目计划;按规定权限审批、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目,研究提出利用外资和境外投资的战略、规划及其总量平衡和结构优化的目标和政策,指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向;负责指导和协调全县工程项目招投标工作,承担建设项目代建制的组织和政府投资项目代建单位的招标工作;指导工程咨询业发展;组织稽查重大建设项目。(经发局-项目办)

(十三)负责全县节能减排的综合协调工作。组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调解决生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用,施行能源利用监测,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织拟订和实施应对气候变化战略、政策和规划。(经发局-节能办)

(十四)贯彻执行国家省市有关城乡统筹发展的方针政策,牵头负责全县城乡统筹发展工作;拟定全县城乡统筹发展战略、重大政策及中长期规划并组织实施;拟订年度工作计划及措施,对实施情况进行监督检查;指导全县城乡统筹发展工作,做好调查研究和辅助决策工作;承担全县城乡统筹发展领导小组的日常工作。(经发局-统筹办)

(十五)贯彻执行国家和省市有关铁路建设的方针、政策法规,制定铁路工程项目配套实施的具体措施;负责铁路项目征地拆迁工作,协调解决相关问题;配合做好铁路运输工作,负责铁路运输和其他运输方式的联运协调。负责完成机场前期工作,确保工程及时开工竣工;做好机场建设征地拆迁、补偿和报批工作;负责协调、解决机场建设过程中施工现场具体问题。负责其它在宜过境重大项目的协调征迁等工作。(经发局-协调办)

(十六)承担以工代赈工作。贯彻执行国家、省、市以工代赈的方针、政策,制定全县以工代赈的具体方案、实施意见和管理办法。综合协调全县以工代赈工作,负责管理全县以工代赈建设项目。编制全县以工代赈中长期规划及年度计划,负责计划的上报及下达工作。会同财政部门做好以工代赈资金的划拨及地方配套资金计划的安排工作。会同财政、审计等部门做好全县以工代赈资金使用的监督管理工作。组织有关部门搞好以工代赈项目的规划、论证、可行性研究、负责建立项目库。牵头组织相关部门对以工代赈项目工程进行检查、验收。(经发局-以工代赈办)

(十七)负责组织制定全县室内装饰装修行业的发展规划,指导室内装饰装修行业发展;负责全县室内装饰装修工程质量的验收,并协同技术监督部门做好监督工作;负责全县室内装饰装修行业的资质审查;负责做好室内装饰装修工程预算和定额审查工作;负责装饰装修行业技术人员的培训工作;负责做好室内装饰装修行业的信息交流、服务工作。(经发局-装潢办)

(十八)依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》等法律法规,履行国有资产出资人职责,指导推进国有企业改革和重组;建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,并进行考核监督;推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构;推动国有经济结构和布局的战略性调整;负责国有企业股份制审核和上市公司的审核、推荐工作。(经发局-企业股)

2、下属宜川县融资办公室属事业编,编制4人。

主要职责:为城市建设提供融资服务。受理借款申请,借款人材料的初步核定;对受理的借款业务,调查核定其企业状况,核对申请材料的真实性,提出初步意见;融资业务的衔接和相关业务的办理,借款利息的催收及借款的收回。

3、下属宜川县工业和信息化办公室属事业编,编制5人。

主要职责:负责全县工业和信息化管理工作。贯彻落实国家和省、市工业企业相关政策,统筹协调并指导全县工业企业工作;拟订全县工业企业发展中长期规划、发展战略和相关政策措施并组织实施;负责全县工业经济和企业发展的日常运行调节,以及监测、统计、分析、上报等工作;指导行业技术创新和技术进步,组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;指导全县工业企业领域人才开发与培训工作;负责全县天然气、石化、化工、煤炭、冶金、机械、食品、医药等工业企业的行业管理工作;负责全县矿业开发和利用工作。

4、下属宜川县民营经济服务中心属事业编,编制7人。

主要职责:贯彻执行中华人民共和国中小企业促进法,拟定中小企业发展的地方性具体措施;制定全县中小企业发展规划和年度计划,并对全县中小企业生产经营进行监督、指导;负责全县中小企业发展项目的立项、考察、论证、申报工作;负责做好全县中小企业的备案登记工作和财务统计报表的上报工作,负责对全县中小企业的产品质量、计量、生产工艺、安全生产、环境保护进行监督检查;负责为全县中小企业引进项目、技术、人才、资金提供服务;指导全县中小企业应用技术,科研攻关,对中小企业科研成果进行鉴定;负责全县中小企业职工的教育培训、行业宣传、信息服务、职称评定及名优产品的评选推荐工作;负责县域工业集中区建设规划。

5、下属宜川县招商局属事业编,编制10人。

拟定全县招商引资工作方案及年度计划并指导、监督执行;负责全县招商引资项目库和招商信息网站的建设、管理工作;策划、组织参加国内外各类招商引资活动;协调、推进招商引资项目的落地建设及企业经营过程中遇到的困难和问题;建立投诉平台,受理投资者投诉;负责全县招商引资项目统计、汇总、上报工作,提出全县招商引资工作考核奖惩意见;监督客商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程的情况并指导企业协会社团工作。

6、下属宜川价格认证中心属事业编,编制5人。

为相关价格提供认证服务,受委托对各类标的,有形资产,无形资产,商品和服务价格评估认定。

2、内设机构

(一)办公室:负责机关日常管理及运转工作;承担公文管理、政策研究、新闻发布、机要保密、信访接待、档案管理、值班等工作;拟订机关各项工作制度并监督落实;负责重要会议的组织和会议决定事项的督办;负责局机关机构编制、人事劳资、干部培训、职称晋升和目标责任考核奖惩工作;负责人大建议和政协提案的办理;负责机关和下属单位的党群工作及精神文明、党风廉政建设工作;承担局机关后勤服务和离退休干部管理服务工作。

(二)财务室:负责单位所有财务方面,对接审计、财政等工作。

(三)城乡统筹办:贯彻执行国家、省、市、县有关统筹城乡发展的方针、政策,负责全县统筹城乡综合配套改革工作和有效推进城乡规划、产业发展、基础设施、社会保障、公共服务、管理体制 “六个一体化”的组织实施工作。

(四)项目办:负责编制全县基础设施、重点项目建设中长期规划和近期经济发展规划。负责全县项目的考察论证、资金争取、组织实施等工作。负责项目建设的质量和安全工作,确保按期竣工验收和交付使用。负责建立全县重点项目库,实行项目动态管理。协同有关部门搞好项目招标、投标及工程质量监理法人责任制的建立健全工作。

(五)以工代赈办:计划管理:以工代赈计划(包括项目建设计划和资金投资计划)是国民经济和社会发展计划的重要组成部分,根据国家有关政策和我县脱贫攻坚计划的总体目标,本着从实际出发、统筹安排、分期实施的原则编制项目建设和资金计划。项目实施管理:按照以工代赈资金投向和使用原则,确定建设项目,做好建设项目的前期工作,搞好项目储备,并按照基本建设程序进行报批,组织好项目实施和检查验收工作,加强对以工代赈建设项目的全过程管理,重视项目监督检查工作。资金管理:资金要严格按照项目进行管理,要做好项目实施与资金拨付的衔接工作,代赈工程要实行预决算制度,确保资金及时足额拨付到位。监督、检查:确保资金使用,积极协同审计部门加强对以工代赈资金的审计、监督,把监督、检查提到以工代赈工作的重要日程,使这项工作经常化、制度化。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共7个,包括本级及所属6个二级预算单位:

序号

单位名称

1

宜川县经济发展局(本级)

2

宜川县商务局

3

宜川县招商局

4

宜川县中小企业促进局

5

宜川县工业和信息化办公室

6

宜川县融资办

7

宜川县价格认证中心

三、部门人员情况

截至2019年底,本部门人员编制76人,其中行政编制13人、事业编制63人;实有人员107人,其中行政39人、事业67人。单位管理离休人员为1人。

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第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计3617.76万元,与2018年相比,减少489.23万元,减少11.91%,分析减少的主要原因项目资金减少。

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2019年支出总计3617.76万元,与2018年相比,减少489.23万元,减少11.91%,分析减少的主要原因项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计3615.61万元,其中:财政拨款收入3615.61万元,占总收入100%;事业收入0万元,占总收入0%;经营收入0万元,占总收入0%;其他收入0万元,占总收入0%。

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三、支出决算情况说明

2019年支出合计3615.61万元,其中:基本支出1141.51万元,占总支出31.57%;项目支出2474.09万元,占总支出68.43%;经营支出0万元,占支出0%。

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计3617.76万元,与2018年相比,减少489.23万元,减少11.91%,分析减少的主要原因项目资金减少。

2019年支出总计3617.76万元,与2018年相比,减少489.23万元,减少11.91%,分析减少的主要原因项目资金减少。

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出3350.61万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加704.12万元,增加26.61%,主要原因是人员支出增加。

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(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为1901.37万元,调整预算为3350.61万元,支出决算为3350.61万元,完成预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。

年初预算为409.58万元,调整预算为597.96万元,支出决算为597.96万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。

年初预算为0万元,调整预算为25.39万元,支出决算为25.39万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。

年初预算为67.92万元,调整预算为35.92万元,支出决算为35.92万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。

年初预算为1324.89万元,调整预算为1380万元,支出决算为1380万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,调整预算为106.79万元,支出决算为106.79万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

年初预算为0万元,调整预算为117.17万元,支出决算为117.17万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为0万元,调整预算为11.40万元,支出决算为11.40万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为0万元,调整预算为11.56万元,支出决算为11.56万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0万元,调整预算为141.94万元,支出决算为141.94万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为0万元,调整预算为1.75万元,支出决算为1.75万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

11.节能环保支出(类)能源管理事务(款)农村电网建设(项)。

年初预算为0万元,调整预算为222万元,支出决算为222万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

12.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款) 其他工业和信息产业监管支出(项)。

年初预算为0万元,调整预算为47.21万元,支出决算为47.21万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

13.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款) 中小企业发展专项(项)。

年初预算为98.98万元,调整预算为82万元,支出决算为82万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

14.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款) 其他支持中小企业发展和管理支出(项)。

年初预算为0万元,调整预算为132.93万元,支出决算为132.93万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

15.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。

年初预算为0万元,调整预算为100.80万元,支出决算为100.80万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

16.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。

年初预算为0万元,调整预算为155.00万元,支出决算为155.00万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

17.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项)。

年初预算为0万元,调整预算为180.79万元,支出决算为180.79万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1141.51万元,包括:人员经费支出976.67万元和公用经费支出164.85万元。

人员经费976.67万元主要包括基本工资404.29万元、津贴补贴238.07万元、绩效工资165.76万元、机关事业单位基本保险养老缴费141.94万元、职业年金缴费1.75万元、离休费22.96万元、生活补助 1.89万元。

公用经费164.85万元,主要包括办公费 67.31万元、 印刷费21.09万元、手续费1.02 万元、水费2.48万元、电费4.06万元、邮电费6.43万元、差旅费11.47 万元、维修(护)费12.27万元、会议费10万元、劳务费 5.22万元、其他交通费用23.50万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为 0万元,完成预算的100%。决算数较预算数增加0 万元,主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占“三公”经费总支出 0%;公务用车购置费支出0万元,占“三公”经费总支出0%;公务用车运行维护费支出决算 0万元,占“三公”经费总支出 0%;公务接待费支出决算 0万元,占“三公”经费总支出 0%。

具体情况如下:

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1.因公出国(境)支出情况说明

2019 年因公出国(境)团组 0 个,0 人次,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少 0 万元,主要原因是从严控制出国经费开支,压缩出国人次。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019 年购置车辆 0 台,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平,主要原因是 2019 年我部门无公务用车购置费预算和支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为 0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元,主要原因是加强公务用车管理,从严控制各项车辆运行费用,引起公务用车运行维护费支出降低。

4.公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待0批次,0人次,预算为0万元, 支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元,主要原因是我部门严格贯彻执行中央八项规定, 从严格控制公务接待费支出。

(三)培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数较预算数减少0万元,主要原因是我部门压缩培训规模及次数,减少培训费支出。

(四)会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元,支出决算为10万元,决算数较预算数增加10万元,主要原因是招商引资及电商培训产生会议费用支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款收入为265万元,较上年减少1195.5万元,减少81.86%,原因是项目资金减少。

2019年政府性基金预算财政拨款支出为265万元,较上年减少1195.5万元,减少81.86%,原因是项目资金减少。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目11个,共涉及资金2209.09万元。组织对 2019年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金265万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1.2019年中央预算内农网改造升级工程绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98 分。项目全年预算数222万元,执行数222万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目解决了电力设施过载、供电“卡脖子”和低电压等突出问题,10千伏配网供电能力大大增强,农村用电量明显提高;解决了光伏扶贫电站电源接入问题;通过新增配变台区和更换高耗能变压器,大大提高了供电质量和供电可靠性,同时还降低了供电成本;17个行政村的低压线路改造,解决了村组通动力电问题和消除了对地距离不够、档距大、拉线严重锈蚀、电杆强度不够、导线强度不够等安全隐患;末端用户电压全部达到合格范围之内;保证了用户电器设备的正常使用。

2、2018年新入库“五上”企业奖励绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99 分。项目全年预算数44.1 万元,执行数44.1万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目 奖励2018年新入库“五上”企业11户;提高了企业入库积极性,鼓励未入库企业积极入库。

3、非上市企业挂牌上市前期费用补助绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 97 分。项目全年预算数11.3988 万元,执行数11.3988 万元,完成预算的100%。主要产出和效果:宜川县域内三家企业,宜川县秦锦建筑有限责任公司、宜川县宜壶农产品开发有限责任公司、宜川县鸿鹏农牧有限责任公司在陕西省股权交易中心成长板成功挂牌。

4、县级储备粮油利息费用补贴绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98 分。项目全年预算数180.7876万元,执行数180.7876万元,完成预算的100%。主要产出和效果:县级粮油储备是县政府建立地方粮油储备制度,增强政府调控市场、提高应急保障能力、确保我县粮食安全的重要保障。

5、电商房屋租赁绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99 分。项目全年预算数31.9545 万元,执行数31.9545万元,完成预算的100%。主要产出和效果:租赁年限1年,两层1600㎡,企业免费入驻,带动就业,推动电商不断发展,农特产品网销数量不断增加。

6、电子商务进农村综合示范县项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98分。项目全年预算数91.75万元,执行数91.75万元,完成预算的100%。主要产出和效果:全面推动电子商务上规模、提品质、增效益、惠民生,进一步推进电子商务进农村综合示范创建工作,提升电子商务内生能力,打造优良电商生态,在新的经济形势下更好的通过“互联网+”促进农民增收,推动县域经济快速发展。

7、开拓国际市场绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 97分。项目全年预算数19.85万元,执行数19.85万元,完成预算的100%。主要产出和效果:增加了客户对我们的了解,努力将我们的产品出口到世界各地。

8、宜川县电子商务进农村县乡村三级物流服务采购项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98分。项目全年预算数63.25 万元,执行数63.25万元,完成预算的100%。主要产出和效果:建设农村电子商务物流配送服务体系, 使全县农村电子商务物流配送全覆盖,在条件成熟的行政村全部安装电商服务平台,并开通物流配送服务。促进全县电子商务网购、网销得到快速发展、农村物流配送能力大幅提高,基本实现“购物不出村、销售不出村、生活不出村、金融不出村、创业不出村。

9、中小企业发展专项资金绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98分。项目全年预算数82万元,执行数82万元,完成预算的100%。主要产出和效果:给予中小企业实施项目补助,减轻企业负担。

10 、宜川农副产品综合市场建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 97分。项目全年预算数1645万元,执行数1645万元,完成预算的100%。主要产出和效果:可以完善宜川县及周边地区农产品交易平台,整合农产品交易市场,提高农产品交易集散能力,并吸引周边农产品到该市场集散,扩大交易量,促进宜川县及周边农产品流通,不仅能解决周边居民生活需求和周边菜农交易,亦能丰富群众“菜篮子”和提供就业岗位。

11、宜川县电商农产品供应中心建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98分。项目全年预算数49万元,执行数49万元,完成预算的100%。主要产出和效果:助力脱贫攻坚,推动县域经济快速发展。加强创新创业培育,是推进宜川县大众创业、万众创新事业深入健康发展的当务之急和关键所在,对于降低初创企业的创业风险和创业成本,提高初创企业的成活率和成功率,具有十分重要的意义。

12、2019年招商引资活动经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98分。项目全年预算数33万元,执行数33万元,完成预算的100%。主要产出和效果: 通过举办招商引资推介会,发放招商引资宣传材料,对项目库内趋于成熟的好项目、大项目实时重点宣传推介,做到成熟一批、推介一批、落地一批、监管一批,加快签订招商引资项目投资意向或投资合同,促进项目落地建设。

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费年初预算为10.4万元,上年结转 0万元,调整预算数164.85万元,支出决算为164.85万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共0万元,其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

archivetemp经发局决算表.pdf

archivetemp经发局绩效表.pdf