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宜川县行政审批服务局2021年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责

(一)贯彻落实国家、省、市行政审批的政策法规,推进“放管服”改革,创新和完善相关工作体制机制,负责行政审批、政务服务工作。

(二)负责行政许可、便民服务事项及中介服务事项的清理整顿工作。

(三)负责研究探索行政审批制度和“放管服”改革,规范审批行为、优化政务服务环境,提出提升政务服务水平的意见和建议,为县委、县政府科学决策提供依据。

(四)负责规范行政审批和政务服务行为,建立和完善相应工作机制;负责对集中审批事项和服务事项进行流程再造,精简审批环节,压缩审批时限,提升服务质量;跟踪督办重大审批服务事项,协调解决集中审批、服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。

(五)负责集中办理投资项目、市场服务、社会事务、城建环保、交运林水等方面的行政审批事项,并对审批行为承担相应的法律责任;负责组织集中审批事项涉及的现场踏勘、联合图审和竣工验收等工作,负责建立行政审批专家库。

(六)负责对未划转行政审批事项的公安、国土和垂直管理部门单位,进驻政务服务大厅审批窗口的审批流程再造并实施日常监督和管理;负责对进驻政务服务大厅办理公共服务事项、便民服务事项部门单位的日常监督和管理。

(七)负责组织协调对政务服务中心窗口及其他工作人员实施监督、管理和考核,研究制定政务服务中心窗口及其他工作人员监督、管理和考核方面的制度、办法、工作纪律服务规范和行为准则;负责组织对窗口工作人员开展审批业务、规范化服务、职业道德、行为准则及工作纪律等方面的培训和教育工作。

(八)负责行政审批和政务服务平台建设、维护和管理;负责“互联网+政务服务”体系的建设、维护和管理,推进行政审批和政务服务标准化建设。

(九)负责对行政审批涉及的中介服务机构及中介服务行为实施监督和管理工作;负责制定行政审批、公共服务、便民服务及有关事项的清单和目录,并进行动态调整。

(十)负责审批服务事项的咨询、引导工作;负责对审批服务违规违纪行为和投诉举报的处理工作。

(十一)负责与相关职能部门的政策衔接、信息推送、联系配合工作;研究制定审管分离、审管联动、协调配合、相互制衡工作机制。

(十二)承办县委、县政府和市行政审批服务局交办的其他事项。

2、机构设置

宜川县行政审批服务局下设办公室、网络信息科、运行管理科、现场勘验科、综合一科、综合二科、综合三科等七个科室。

二、2021年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实中央和省市决策部署,坚持深化“放管服”改革,持续推进“两项改革一张网”建设,以企业和群众满意度为标准,不断提升服务水平,创新服务模式,简化审批程序,着力打造优质、高效、便捷的政务服务环境。

1.做好中省市下放事项的承接落实。

2.扎实推进相对集中行政许可权改革。

3.深入推进工程建设项目审批制度改革。

4.完善全一体化“互联网+政务服务”平台功能。

5.完善县乡(镇)村三级联动政务服务体系。

6.积极推进“互联网+监管”。

7.实现事项统一规范管理。

8.建立县级领导包联重点企业和重点建设项目制度。

9.全面推动“好差评”工作。

10.强化平台支撑能力。

11.加大便民服务力度。

12.持续优化营商环境。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

拟变动情况

1

宜川县行政审批服务局


四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制36人,其中行政编制11人、事业编制26人;实有人员39人,其中行政11人、事业28人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入465.68万元,其中一般公共预算拨款收入465.68万元、政府性基金拨款收入0万元,2021年本部门预算收入较上年增加68.27万元,主要原因是单位人员数量和单位业务量增加;2021年本部门预算支出465.68万元,其中一般公共预算拨款支出465.68万元、政府性基金拨款支出0万元,2021年本部门预算支出较上年增加68.27万元,主要原因是单位人员数量和单位业务量增加。

(二)财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入465.68万元,其中一般公共预算拨款收入465.68万元、政府性基金拨款收入0万元,2021年本部门财政拨款收入较上年增加68.27万元,主要原因是单位人员数量和单位业务量增加;2021年本部门财政拨款支出465.68万元,其中一般公共预算拨款支出465.68万元、政府性基金拨款支出0万元,2021年本部门财政拨款支出较上年增加68.27万元,主要原因是单位人员数量和单位业务量增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出465.68万元,较上年增加68.27万元,主要原因是单位人员数量和单位业量增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出465.68万元,其中:

(1)政务公开审批(2010306)374.29万元,较上年增加67.81万元,原因是单位人员数量和单位业务量增加;

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)40.76较上年减少2.45万元,原因是基本养老保险缴费基数变小。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)20.38较上年增加20.38万元,原因是上年度没有单独核算职业年金缴。

(4)住房公积金(2210201)30.25较上年增加1.18万元,原因是年度公积金正常浮动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出465.68万元,其中:

工资福利支出(301)388.98万元,较上年增加43.09万元,原因是单位增加一人,工资年度正常上调;

商品和服务支出(302)61.7万元,较上年增加10.18万元,原因是单位业务量增加;

资本性支出(310)15万元,较上年增加15万元,原因是单位购采购密集档案柜 。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出465.68万元,其中:

机关工资福利支出(501)388.98万元,较上年增加43.09万元,原因是单位增加一人,工资年度正常上调;

机关商品和服务支出(502)61.7万元,较上年增加10.18万元,原因是单位业务量增加;

机关资本性支出(503)15万元,较上年增加15万元,原因是单位购采购密集档案柜

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加0的主要原因是本部门严格遵循八项规定,无“三公”经费开支。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本部门无因公出国(境)经费开支;公务接待费费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本部门无公务接待;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本部门无公务用车运行维护费;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%),增加0的主要原因是本部门无公务用车购置。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

2021年,本部门2020年结转的“三公”经费支出0万元编入2021年部门综合预算执行,其中,因公出国(境)经费0万元、公务接待费费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共15万元,其中政府采购货物类预算15万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款465.68万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排11.7万元,较上年增加2.2万元,主要原因是单位人员增加一名,机关运行经费上调。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(见附表)


附件2-2021年审批局预算公开.xlsx