目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
宜川县退役军人事务局主要职责是:
(一)组织实施中省市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,褒扬、彰显退役军人为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
(二)负责我县军对转业干部、复员干部、军队退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
(三)组织全县退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
(四)落实全县移交地方的退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。
(五)负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作;指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作;承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作;负责军供服务保障工作。
(六)负责拥军优属工作,负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
(七)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
(八)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
(九)承担拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。
(十)完成县委、县政府交办的其他任务。
宜川县退役军人事务局机构设置:
宜川县退役军人事务局是县政府工作部门,为正科级建制,加挂宜川县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室牌子。县退役军人事务局内设机构不设置。所属事业单位宜川县退役军人服务中心,事业性质,正科级建制经费由财政全额拨款。
二、2021年度部门工作任务
2021年宜川县退役军人事务局的主要工作有:
(一)做好退役军人优待政策宣传工作。
(二)做好为立功受奖现役军人家属庆送喜报、发放奖励金工作。
(三)做好军队转业干部、转业士官、以及其他符合政府安排工作条件的退役士兵接收、审查、安置工作。
(四)做好伤病残退役军人服务管理工作。
(五)做好退役军人信访案件和矛盾化解工作。
(六)做好军队离退休人员工资发放等工作。
(七)按时发放自主就业退役士兵一次性经济补助金、义务兵家属优待金、优抚对象有待抚恤和生活补助金等。
(八)做好烈士陵园管理和陵园内设施维护工作,组织开展好清明节、烈士公祭日活动、烈士评定审核备案等工作。
(九)做好退役军人“关爱基金”申报工作 。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 宜川县退役军人事务局部门本级(机关) | |
2 | 宜川县退役军人服务中心 |
四、部门人员情况说明
截止2020年底,本部门人员编制13人,其中行政编制6人、事业编制7人;实有人员14人,其中行政7人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。
宜川县退役军人事务局部门人员情况图表
编制 | 实有人数 | 离退休人数 |
13 | 14 | 0 |

第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1241.01万元,其中一般公共预算拨款收入1241.01万元、政府性基金拨款收入0万元,2021年本部门预算收入较上年增加152.26万元,主要原因是本部门人员增加,项目经费增多;2021年本部门预算支出1241.01万元,其中一般公共预算拨款支出1241.01万元、政府性基金拨款支出0万元,2021年本部门预算支出较上年增加152.26万元,主要原因是本部门人员增加,项目经费支出增多。
(二)财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入1241.01万元,其中一般公共预算拨款收入1241.01万元、政府性基金拨款收入0万元,2021年本部门财政拨款收入较上年增加152.26万元,主要原因是本部门人员增加,项目经费增多;2021年本部门财政拨款支出1241.01万元,其中一般公共预算拨款支出1241.01万元、政府性基金拨款支出0万元,2021年本部门财政拨款支出较上年增加152.26万元,主要原因是本部门人员增加,项目经费支出增多。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1241.01万元,较上年增加152.26万元,主要原因是本部门人员增加,项目经费支出增多。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2021年本部门当年一般公共预算支出1241.01万元,其中:
(1)行政事业单位养老支出(20805)23.03万元,较上年增加7.41万元,原因是本年度增加了职业年金财政配套资金预算;
(2)抚恤(20808)865.47万元,较上年增加 465.47万元,原因是本年度将义务兵家庭优待金调整至抚恤科目下,其他优抚支出资金较上年增加200万元;
(3)退役安置(20809)163.95万元,较上年增加17.21万元,原因是本年度将军队移交政府离退休干部机构管理资金调整至退役安置科目下;
(4)退役军人管理事务(20828)176.96万元,其中行政运行118.96万元,事业运行58万元,较上年减少297.36万元,原因是将义务兵家庭优待金及军队移交政府离退休干部管理机构移出本科目,将财政对其他社会保险基金的补助及财政对基本医疗保险基金的补助调整至本科目下;
(5)住房改革支出(22102)11.6万元,较上年增加10.77万元,原因是本部门人员增加,工资基数变大。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2021年本部门当年一般公共预算支出1241.01万元,其中:
工资福利支出(301)146.39万元,较上年减少316.95万元,原因是将义务兵家庭优待金及军队移交政府的离退休干部机构管理经费移出本科目;
商品和服务支出(302)81.44万元,较上年增加47.55万元,原因是本年项目支出费用增加;
对个人和家庭的补助支出(303)1013.18万元,较上年增加456.66万元,原因是将义务兵家庭优待金及军队移交政府的离退休干部机构管理经费调整至本科目,其他优抚支出费用增加。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出1241.01万元,其中:
机关工资福利支出(501)80.58万元,较上年减少328.03万元,原因是将义务兵家庭优待金及军队移交政府的离退休干部机构管理经费移出本科目;
机关商品和服务支出(502)73.34万元,较上年增加46.95万元,原因是本年项目支出费用增加;
对事业单位经常性补助(505)73.91万元,较上年增加11.68万元,原因是人员增加,支出费用增大;
对个人和家庭的补助(509)1013.18万元,较上年增加456.66万元,原因是将义务兵家庭优待金及军队移交政府的离退休干部机构管理经费调整至本科目,其他优抚支出费用增加。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年,本部门无因公出国(境)经费预算。
本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
2021年当年本部门政府采购预算共30.8万元,其中政府采购货物类预算30.8万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款782.95万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排4.2万元,较上年增加0.95万元,主要原因是本部门人员增多,经费预算增加。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。
十一、专业名词解释
文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
(见附表)

