目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分公开报表
(具体部门预算公开报表)
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
(一)、根据党的路线方针政策和县委的部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法各部门的思想和行动。
(二)、组织、指导和协调维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件。
(三)、检查政法部门公正廉洁执法的情况,结合实际,研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。
(四)、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促大案要案的查处工作。
(五)、组织、协调社会管理综合治理工作,落实平安建设措施,推进社会管理创新,营造平安和谐的社会环境。
(六)、组织构建大调解工作体系,排查化解矛盾隐患,指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。
(七)、组织、协调和指导处理“法轮功”及其他邪教组织和有害气功组织工作。
(八)、组织、协调和指导全县的国家安全工作。
(九)、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助县委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
(十)、组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检部门查处违纪违法行为。
(十一)、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳反邪教国家安全宣传和舆论引导工作。
(十二)、及时向县委反映政法工作的重大情况,办理县委和上级政法委交办的其他事务。
机构设置:本部门 2020年内设办公室、财务室、法学会、涉法涉诉服务中心。
二、2021年度部门工作任务
1、全力维护社会大局稳定
2、全面提升社会治理水平
3、继续深化司法体制改革
4、进一步加强政法队伍建设
5、进一步加强国家安全工作
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 中国共产党宜川县委员会政法委员会部门本级(机关) |
四、部门人员情况说明
截止2020年底,本部门人员编制19人,其中行政编制8人、事业编制11人;实有人员20人,其中行政13人、事业7人。

第二部分收支情况
五、2021年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入353.82万元,其中一般公共预算拨款收入353.82万元,2021年本部门预算收入较上年减少27.66万元,主要原因是行政人员退休2人、离休减少2人,人员经费减少;2021年本部门预算支出353.82万元,其中一般公共预算拨款支出353.82万元,2021年本部门预算支出较上年减少27.66万元,主要原因是行政人员退休2人、离休减少2人,人员经费减少。
(二)财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入353.82万元,其中一般公共预算拨款收入353.82万元,2021年本部门财政拨款收入较上年减少27.66万元,主要原因是行政人员退休2人、离休减少2人,人员经费减少;2021年本部门财政拨款支出353.82万元,其中一般公共预算拨款支出353.82万元,2021年本部门财政拨款支出较上年减少27.66万元,主要原因是行政人员退休2人、离休减少2人,人员经费减少。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出353.82万元,较上年减少27.66万元,主要原因是行政人员退休2人、离休减少2人,人员经费减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2021年本部门当年一般公共预算支出353.82万元,其中:
(1)行政运行(2013601)231.18万元,较上年减少12.27万元,原因是行政人员退休2人、离休减少2人,人员经费减少;
(2)其他共产党事务支出(2013699)48万元,较上年无变化,原因是项目预算不变;
(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)24.98万元,较上年减少4.11万元,原因是人员减少;
(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)14.17万元,较上年增加14.17万元,原因是本年该科目单列预算;
(5)财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)14.04万元,较上年减少0.45年,原因是人员减少;
(6)住房公积金(2210201)21.45万元,较上年减少0.93万元,原因是人员减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2021年本部门当年一般公共预算支出353.82万元,其中:
工资福利支出(301)265.82万元,较上年增加8.67万元,原因是人员工资增加;
商品和服务支出(302)60万元,较上年减少12.26万元,原因是人员减少,人员经费减少;
对个人和家庭的补助支出(303)28万元,较上年增加28万元,原因是本年该科目单列预算。
(2)2021年本部门当年一般公共预算支出353.82万元,其中:
机关工资福利支出(501)265.82万元,较上年增加8.67万元,原因是人员工资增加;
机关商品和服务支出(502)60万元,较上年减少12.26万元,原因是人员减少,人员经费减少;
对个人和家庭的补助支出(509)28万元,较上年增加28万元,原因是本年该科目单列预算。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算0万元,较上年减少0万元,减少的主要原因是压缩三公经费。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年减少0万元,减少的主要原因是本部门不涉及;公务接待费0万元,较上年减少0万元,减少的主要原因是压缩三公经费;公务用车运行费0万元,较上年减少0万元,减少的主要原因是压缩三公经费;公务用车购置费0万元,较上年减少0万元,减少的主要原因是压缩三公经费。2020年和2021年,本部门无因公出国(境)经费预算。
本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
2021年当年本部门政府采购预算共99.64万元,其中政府采购服务类预算99.64万元,(详见公开报表中的政府采购表)。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款353.82万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元,(详见公开报表中的绩效目标表)。
2021年,本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。
本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排40万元,较上年减少3.26万元,主要原因是人员减少,经费减少。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表
(见附表)

