目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分公开报表
(具体部门预算公开报表)
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
宜川县司法局是主管全县司法行政工作的县政府工作部门。宜川县司法局由1名局长,2名副局长,下设七个基层司法所及两个下属事业单位,下属事业单位分别为法律援助中心、公证处。具体职责表现在以下几点:
(一)贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章,制定司法行政工作发展规划、工作计划并组织实施,指导司法行政系统依法行政工作。
(二)拟订全县普及法律常识规划、法制宣传教育计划、依法治理规划并组织实施,指导全县各乡镇、各行业的法制宣传和依法治理工作。
(三)负责指导、监督、管理律师工作。
(四)负责指导、监督公证工作。
(五)负责监督、管理法律援助工作。
(六)负责指导基层司法所工作,管理、指导基层法律服务工作。
(七)负责指导、管理、实施社区矫正工作,指导、监督安置帮教工作。
(八)负责指导人民调解工作。
(九)完成上级交办的其他工作事项。
二、2021年度部门工作任务
(一)扫黑除恶取得阶段成效。
(二)法治政府建设稳步推进。
(三)法治宣传教育持续深入。
(四)法律服务明显提升。
(五)维护稳定持续发力。
(六)司法所体制机制改革和规范化建设快速推进。
(七)脱贫攻坚全面实施。
(八)党建和党风廉政工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 宜川县司法局本级(机关) | |
2 | 宜川县法律援助中心 | |
3 | 宜川县公证处 |
四、部门人员情况说明
截止2020年底,本部门人员编制42人,其中行政编制32人、事业编制10人;实有人员42人,其中行政31人、事业11人。单位管理的离退休人员5人。

第二部分收支情况
五、2021年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入755.47万元,其中一般公共预算拨款收入755.47万元、政府性基金拨款收入0万元,2021年本部门预算收入较上年减少4.21万元,主要原因是人员退休及人员调出;2021年本部门预算支出755.47万元,其中一般公共预算拨款支出755.47万元、政府性基金拨款支出0万元,2021年本部门预算支出较上年减少4.21万元,主要原因是人员退休及人员调出。
(二)财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入755.47万元,其中一般公共预算拨款收入755.47万元、政府性基金拨款收入0万元,2021年本部门财政拨款收入较上年减少4.21万元,主要原因是人员退休及人员调出;2021年本部门财政拨款支出755.47万元,其中一般公共预算拨款支出755.47万元、政府性基金拨款支出0万元,2021年本部门财政拨款支出较上年减少4.21万元,主要原因是人员退休及人员调出。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出755.47万元,较上年减少4.21万元,主要原因是人员退休及人员调出。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2021年本部门当年一般公共预算支出755万元,其中:
(1)行政运行(2040601)428.19万元,较上年减少104.12万元,原因是人员退休及人员调出。;
(2)事业运行(2040650)122万元,较上年增加95.56万元,原因是该科目为今年增加科目,上年没有该科目;
(3)其他司法支出(2040699)103万元,较上年减少7万元,原因是压缩项目支出;
(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)53.87万元,较上年减少4.11万元,原因是人员减少;;
(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)26.93万元,较上年增加26.93万元,原因是本年该科目单列预算;
(6)住房公积金(2210201)47.92万元,较上年减少1.37万元,原因是人员减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2021年本部门当年一般公共预算支出755.47万元,其中:
工资福利支出(301)585.93万元,较上年增加3.96万元,原因是原因是人员工资增加;
商品和服务支出(302)140.7万元,较上年增加减少7.02万元,原因是人员减少,人员经费减少;
对个人和家庭的补助支出(303)0.84万元,较上年无变化。
(2)2021年本部门当年一般公共预算支出755.47万元,其中:
机关工资福利支出(501)464.28万元,较上年减少103.56万元,原因是人员减少,原因是上年事业单位工资、保险等支出列入到了机关工资福利支出科目里;
机关商品和服务支出(502)137.4万元,较上年增加减少10.32万元,原因是人员减少,人员经费减少;
机关资本性支出(一)(503)28万元,较上年无变化;
对事业单位经常性补助(505)124.95万元,较上年增加124.95万元,原因是上年事业单位工资、保险等支出列入到了机关工资福利支出科目里;
对个人和家庭的补助支出(509)0.84万元,较上年无变化。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算0万元,较上年减少0万元,减少的主要原因是压缩三公经费。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年减少0万元,减少的主要原因是本部门不涉及;公务接待费0万元,较上年减少0万元,减少的主要原因是压缩三公经费;公务用车运行费0万元,较上年减少0万元,减少的主要原因是压缩三公经费;公务用车购置费0万元,较上年减少0万元,减少的主要原因是压缩三公经费。2020年和2021年,本部门无因公出国(境)经费预算。
本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底,本部门所属预算单位共有车辆3辆,单价10万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价10万元以上的设备0台(套)。
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
本部门政府采购属涉密事项不予公开。
九、部门预算绩效目标情况说明
2021年,本部门实现绩效目标管理全覆盖,包含整体绩效目标、项目绩效目标和专项资金绩效目标,涉及当年一般公共预算拨款755.47万元,当年无政府性基金预算拨款与国有资本经营预算拨款。详见公开报表中的绩效目标表。
2021年,本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排62.4万元,较上年减少4.47万元,主要原因是人员减少,经费减少。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表
(见附表)

