第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2022年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1、部门主要职责
(一)贯彻中、省、市统计工作的法律法规和方针政策,拟订全县统计规划和统计调查计划;组织和协调全县统计工作,监督检查统计法规的实施情况,依法查处违反统计法规和统计制度的行为。
(二)贯彻全国、全省、全市统一的统计报表制度,执行国家统计标准,完成国家、省级、市级统计调查任务;组织实施全县“五上”“五下”企业排查、摸底、审核、申报工作。
(三)组织实施全县国民经济核算工作,对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等运行状况进行统计分析和监测预警。
(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、科技研发、企业创新、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、妇女儿童、社会保障、公用事业等全县基本统计数据。
(五)组织开展能源消耗统计、人口抽样调查和全县县域营商环境监测评价、县域经济发展监测、文化产业、服务业、市场物价、旅游资源、社会物流等专项调查工作。
(六)承担统计分析及统计咨询服务,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(七)核定、管理、公布全县基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
(八)会同有关部门组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
(九)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十)有关职责分工。根据国家统计局《关于进一步规范分市县住户调查有关事项的通知》和《国家统计局关于地方统计局与国家调查队部分业务分工调整方案》要求,县统计局负责全县“五下”企业抽样调查,开展“五下”企业排查、摸底、审核、申报。国家统计局宜川调查队组织实施全县住户调查,负责住户调查任务布置、调查管理、数据审核等工作,县统计局配合做好相关工作。
2、机构设置
宜川县统计局属行政单位,下设办公室、财务室、业务股等。
二、2022年度部门工作任务
1、坚持全面从严治党。按县委统一安排部署,持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成效,进一步落实全面从严治党主体责任,党风廉政建设主体责任和“一岗双责”,持续推进作风建设。加强检查督促,坚决杜绝“四风”问题的存在,不断提高工作效率。
2、做好统计基层基础工作。一是认真做好常规统计工作,完成2022年定期报表任务和各项定期统计调查等工作。二是指导企业统计业务。完善“五上”企业统计台账和收集投资项目佐证资料。三是抓好企业入库工作。指导企业申报工作业务,并现场进行核实,提高企业入归入统的通过率和真实性,准确反映我县经济运行情况。
3、加强统计监测和预警,提高服务水平。紧盯全年经济目标任务,开展月度、季度经济运行监测。一是做好专业数据分析。围绕着地区生产总值走势,认真分析其产业结构和内在原因。定期对农业、工业、投资、贸易等专业数据分析,针对落后指标,重点分析其发展滞后的原因,以便有针对性地采取措施。二是做好经济增长质量分析。围绕结构优化、提质增效、转型升级开展专项分析,结合宏观经济环境变化早预警、早分析。三是做好重点领域分析。加强对新技术、新产业、新业态、新模式的监测,开展评价监测分析。
4、持续开展第七次全国人口普查后续工作。第七次全国人口普查是党的十九大之后开展的首次人口普查,是决胜全面建成小康社会、推进全面建设社会主义现代化国家新征程中的一项基础性工作。我局将按照上级工作要求,为推动全县高质量发展,建设现代化经济体系提供强有力的支持,全面统筹做好第七次全国人口普查资料开发及分析等工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括本级(机关)宜川县统计局和所属事业单位宜川县城市社会经济调查队、宜川县农村社会经济调查队。
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 宜川县统计局本级(机关) | |
2 | 宜川县城市社会经济调查队 | |
3 | 宜川县农村社会经济调查队 |
四、部门人员情况说明
截至2021年底,本部门人员编制22人,其中行政编制6人、事业编制16人;实有人员24人,其中行政7人、事业17人。单位管理的离退休人员7人。

第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入315.56万元,其中一般公共预算拨款收入315.56万元,2022年本部门预算收入较上年增加17.99万元,主要原因是人员增加、工资调整、社会保障缴费增加;2022年本部门预算支出315.56万元,其中一般公共预算拨款支出315.56万元,2022年本部门预算支出较上年增加17.99万元,主要原因是人员增加、工资调整、社会保障缴费增加。
(二)财政拨款收支情况。
2022年本部门财政拨款收入315.56万元,其中一般公共预算拨款收入315.56万元,2022年本部门财政拨款收入较上年增加17.99万元,主要原因是人员增加、工资调整、社会保障缴费增加;2022年本部门预算支出315.56万元,其中一般公共预算拨款支出315.56万元,2022年本部门预算支出较上年增加17.99万元,主要原因是人员增加、工资调整、社会保障缴费增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2022年本部门当年一般公共预算拨款支出315.56万元,较上年增加17.99万元,主要原因是人员增加、工资调整、社会保障缴费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2022年当年一般公共预算支出315.56万元,其中:
(1)行政运行(2010501)109.93万元,较上年增加0.41万元,原因是工资调整、社会保障缴费增加;
(2)事业运行(2010550)116.49万元,较上年增加13.9万元,主要原因是人员增加、工资调整、社会保障缴费增加。
(3)其他统计信息事务(2010599)16.8万元,较上年减少3.96万元,原因是专项业务经费支出减少;
(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)33.76万元,较上年增加4.79万元,原因是人员增加、工资调整、养老保险缴费基数提高;
(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)16.88万元,较上年增加2.4万元,原因是人员增加、工资调整、职业年金缴费基数提高;
(6)住房公积金(2210201)21.7万元,较上年增加0.45万元,原因是人员增加、工资调整、住房公积金缴费基数提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况。
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出315.56万元,其中:
工资福利支出(301)287.6万元,较上年增加17.69万元,原因是人员增加、工资调整、社会保障缴费增加;
商品和服务支出(302)24万元,较上年增加17.1万元,原因是专项业务经费支出增加;
对个人和家庭的补助支出(303)3.96万元,较上年减少16.8万元,原因是专项业务经费支出减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出315.56万元,其中:
机关工资福利支出(501)141.08万元,较上年增加2.33万元,主要原因是人员工资及各类保险增加;
机关商品和服务支出(502)20.4万元,较上年增加13.5万元,主要原因是专项业务经费支出增加;
对事业单位经常性补助(505)150.12万元,较上年增加18.96万元,原因是人员工资及各类保险增加;
对个人和家庭的补助(509)3.96万元,较上年减少16.8万元,原因是专项业务经费支出减少。

4、2021年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
“本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表”。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
“本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出”。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
“本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示”。
“本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出”。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明
2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是压缩三公经费支出;公务接待费费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是压缩三公经费支出;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是压缩三公经费支出;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是压缩三公经费支出。
“本部门无2021年结转的‘三公’经费支出”。
2022年,本部门2021年结转的“三公”经费支出0万元编入2022年部门综合预算执行,其中,因公出国(境)经费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2021年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
“本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置”。
八、部门政府采购情况说明
“本部门2022年无政府采购预算,并已公开空表”。
“本部门无2021年结转的政府采购资金支出”。
九、部门预算绩效目标说明
2022年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款315.56万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
“本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排7.2万元,较上年增加0.3万元,主要原因是人员增加。
“本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出”。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
(见附表)
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