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共青团宜川县委2023年单位预算公开说明

目录

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分收支情况

四、收支说明

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

(一)单位主要职责

中国共产主义青年团宜川县委员会是中共宜川县委领导下、共青团延安市委指导下的群众团体组织,单位的主要职能:负责党对青年工作的方针、政策的宣传和贯彻落实;制定完善全县青年工作规划并组织实施;围绕经济建设中心,组织指导开展富有青年特点的各项活动;负责抓好全县各级团的组织建设和团员队伍建设;领导全县少先队工作,指导青联、学联工作;负责全县希望工程和青少年“保护母亲河行动”的组织实施;承担政府有关青少年教育、管理、监督、保护、职务等事宜及青年对外联谊工作。

(二)机构设置

中国共产主义青年团宜川县委员会是中共宜川县委领导下、共青团延安市委指导下的群众团体组织,属全额拨款单位,属正科建制,下设希望工程办公室。人员编制6人(行政编制4人,事业编制2人),正科建制,属全额拨款单位,设一个基本户。

二、工作任务

2023年工作任务是:继续坚持围绕党政中心大局,扎实履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的职能,凝心聚力,锐意进取,团结带领全县广大团员青年为实现宜川富民强县的目标贡献青春力量。

、人员情况说明

截至2022年底,本单位人员编制6人,其中行政编制4人、事业编制2人;实有人员5人,其中行政3人、事业2人。

第二部分收支情况

、收支说明

(一)收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入63.51万元,其中一般公共预算拨款收入63.51万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加5.56万元,主要原因是调资增资;本单位当年预算支出63.51万元,其中一般公共预算拨款支出63.51万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年增加5.56万元,主要原因是调资增资。

(二)财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入63.51万元,其中一般共预算拨款收入63.51万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加5.56万元,主要原因是调资增资;本单位当年财政拨款支出63.51万元,其中一般公共预算拨款支出63.51万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年增加5.56万元,主要原因是调资增资。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出63.51万元,较上年增加5.56万元,主要原因是调资增资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出63.51万元,其中:

(1)行政运行(2012901)43.44万元,较上年增加4.22万元,原因是调资增资;

(2)其他群众团体事务支出(2012999)6.5万元,较上年无变化:

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.44万元,较上年增加0.74万元,原因是缴费基数变大;

(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.22万元,较上年增加0.37万元,原因是缴费基数变大;

(5)住房公积金(2210201)3.91万元,较上年增加0.23万元,原因是缴费基数变大;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)本单位当年一般公共预算支出63.51万元,其中:

工资福利支出(301)55.51万元,较上年增加5.56万元,原因是调资增资;

商品和服务支出(302)8万元,较上年无变化;

(2)本单位当年一般公共预算支出63.51万元,其中:

机关工资福利支出(501)55.51万元,较上年增加5.56万元,原因是增资调资;

机关商品和服务支出(502)8万元,较上年无变化;

(四)政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

“上年及本年度,本单位无三公经费、会议费、培训费预算”。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务接待费费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。

会议费培训费明细

单位:万元

序号会议/培训名称时间人数金额备注

1

业务培训


0人

0


2

研讨会


0人

0


六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底,本单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款6.5万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排1.5万元,较上年无变化。

十、专业名词解释

1.公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分公开报表

团委2023年单位预算公开报表.xlsx