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宜川县网络安全和信息化工作中心2023年单位预算公开说明

目录

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分收支情况

四、收支说明

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责

为宜川经济社会发展提供网络安全保障,实施全县网络安全和信息化工作;2.网络舆情监测和舆论引导;3.推动全县网络经济及智慧政务服务、大数据应用和体系建设;4.推动全县信用建设工作;5.12345智慧政务平台管理;6.完成上级交办的其他工作事项。

2、 机构设置

宜川县网络安全和信息化工作中心为事业性质,正科级建制,经费由财政全额预算,编制8人,实有人数6人,隶属中共宜川县委办公室管理。

二、工作任务

一是严格落实了网络意识形态工作责任:二是全面提升了网络舆论引导能力;三是提升了舆情应对处置能力;四是加强了网络监管,规范了网上传播秩序;五是夯实了网络安全责任,维护了网络安全稳定;六是开展了信用专项治理,构建新型监管机制,加快推进信用体系建设;七是加快了办理时效,解决群众诉求,全力做好“12345”热线办理工作;八是大力实施了5G覆盖,推进“数字”、“智慧”项目落地,推动“数字宜川”建设。

、人员情况说明

截止2022年底,本单位人员编制8人,其中行政编制0人、事业编制8人;实有人员6人,其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

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第二部分收支情况

、收支说明

(一)收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入87.57万元,其中一般公共预算拨款收入87.57万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加6.96万元,主要原因是人员工资调整;本单位当年预算支出87.57万元,其中一般公共预算拨款支出87.57万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年增加6.96万元,主要原因是人员工资调整。

(二)财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入87.57万元,其中一般共预算拨款收入87.57万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年增加6.96万元,主要原因是人员工资调整;本单位当年财政拨款支出87.57万元,其中一般公共预算拨款支出87.57万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年增加6.96万元,主要原因是人员工资调整。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出87.57万元,较上年增加6.96万元,主要原因是人员工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出87.57万元,其中:

(1)事业运行支出(2013150)70.06万元,较上年增加5.28万元,原因是人员工资调整;

(2)机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)8.30万元,较上年增加0.92万元,原因是人员工资调整,缴费基数增加;

(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.15万元,较上年增加0.46万元,原因是人员工资调整,缴费基数增加;

(4)住房公积金支出(2210201)5.05万元,较上年增加0.29万元,原因是人员工资调整,缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)本单位当年一般公共预算支出87.57万元,其中:

工资福利支出(301)68.77万元,较上年增加6.96万元,原因是人员工资调整;

商品和服务支出(302)18.8万元,较上年无变化,原因是人员无变动。

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(2)本单位当年一般公共预算支出87.57万元。其中:

对事业单位经常性补助87.57万元,较上年增加6.96万元,原因是人员工资调整

(四)政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

“上年及本年度,本单位无三公经费、会议费、培训费预算”。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务接待费费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。

会议费培训费明细

单位:万元

序号会议/培训名称时间人数金额备注
























六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底,本单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款87.57万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排1.8万元,较上年无变化,主要原因是人员无变动。

十、专业名词解释

公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分公开报表

(……)

(网信中心)附件3-2023年部门(单位)预算公开报表格式.xls