目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
(具体预算公开报表)
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
主要职责
1.开展政策法规的研究制定。根据县委的工作部署和全县工作重心,对经济社会发展战略和政治、经济、文化等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供县委决策参考。2.承担全县调查研究工作任务。对我县经济社会中长期发展问题进行跟踪和前瞻性研究;承担和参与全县中长期发展战略的研究和制定。3.参与县委有关经济社会、党的建设等重要政策、重要会议、领导讲话、工作部署等文稿的起草和修改;参与县委重大决策的贯彻实施,并进行宏观指导和督查。4.指导各乡镇和县级部门的调研工作,负责全县调查研究工作的组织、协调、督查,以及县级领导干部调研课题的选定、协调、督促和转化工作。5.健全调研工作网络制度,开展调研工作业务指导和培训。6.完成县委和延安市委政研室交办的其他任务。
机构设置
中共宜川县委研究室为事业性质,正科级建制,经费由财政全额预算,编制3人,实有人数4人,隶属县委办公室管理。
二、工作任务
一是根据延安市委政研室《关于开展县域经济高质量发展》调研的通知,我室积极协调政府办、经发局等相关部门单位,通过实地查看、座谈交流、翻阅资料等方式,对我县经济高质量发展进行了详细的调研,并形成了《弘扬延安精神 强化实干担当,扎实推动宜川县域经济高质量发展迈出新步伐》调研报告,为市县经济社会高质量发展提供了可参考的意见建议。二是积极配合省委政研室,协调住建局、经发局、自然资源局等相关部门单位,通过座谈交流、走访部门等方式,开展了“推进以县域为重要载体的城镇化建设”、“黄河西岸绿色廊道建设”的专题调研,为省级领导决策提供了依据。三是围绕县委中心工作,组织力量对全县的经济、政治、文化等方面进行了调研,并在《延安工作》推荐上报调研报告2篇,编辑印发《调查与研究》简报5期。
三、人员情况说明
截至2022年底,本单位人员编制3人,其中行政参照编制3人、事业编制0人;实有人员4人,其中行政参照4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分收支情况
四、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入61.26万元,其中一般公共预算拨款收入61.26万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加5.02万元,主要原因是人员工资调整;本单位当年预算支出61.26万元,其中一般公共预算拨款支出61.26万元、政府性基金拨款支出0万元、……,较上年增加5.02万元,主要原因是人员工资调整。
(二)财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入61.26万元,其中一般公共预算拨款收入61.26万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年增加5.02万元,主要原因是人员工资调整;本单位当年财政拨款支出61.26万元,其中一般公共预算拨款支出61.26万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年增加5.02万元,主要原因是人员工资调整。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出61.26万元,较上年增加5.02万元,主要原因是人员工资调整。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出61.26万元,其中:
(1)行政运行(2013101)46.86万元,较上年增加3.56万元,原因是人员工资调整;
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.83万元,较上年增加0.79万元,原因是人员工资调整,缴费基数增加;
(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.41万元,较上年增加0.39万元,原因是人员工资调整,缴费基数增加;
(4)住房公积金支出(2210201)4.17万元,较上年增加0.29万元,原因是人员工资调整,缴费基数增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)本单位当年一般公共预算支出61.26万元,其中:
工资福利支出(301)60.06万元,较上年增加5.32万元,原因是人员工资调整;
商品和服务支出(302)1.2万元,较上年减少0.3万元,原因是人员调出。

(2)本单位当年一般公共预算支出61.26万元,其中:
机关工资福利支出(501)60.06万元,较上年增加5.32万元,原因是人员资格调整;
机关商品和服务支出(502)1.2万元,较上年减少0.3万元,原因是人员调出;

(四)政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
“上年及本年度,本单位无三公经费、会议费、培训费预算”。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务接待费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位:万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | |||||
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六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底,本单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款61.26万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排1.2万元,较上年增减少0.3万元,主要原因是人员调出。
十、专业名词解释
公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表
(……)

