目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体预算公开报表)
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
1、主要职责:宣传贯彻党的各项林业方针、政策和法律法规;负责林业技术推广和集体林资源管护,做好林地保护、征占用林地管理和森林病虫害防治工作。认真贯彻执行《森林防火条例》,搞好森林火灾的预防和扑救工作,及时查处森林火灾案件;配合上级主管部门搞好造林规划设计,做好施工指导和项目验收等工作;协助上级林业主管部门严格执行限额采伐管理,及时搞好采伐区作业设计,检查监督采伐情况;努力完成年度林业生产任务和各项工程建设任务;完成上级主管部门和当地党委、政府交办的其它任务。
2、机构设置:宜川县新市河林场,全额拨款公益一类事业单位,编制1人。
二、工作任务
1、执行上级有关林业方针、政策、法律法规、培育和保护森林资源,扩大森林总量,提高森林质量,保护生物多样性,维护国家生态安全。
2、负责制定林场中长期发展规划和年度计划并组织实施、开展资源调查、资产核算和资源档案管理工作。
3、负责管护区域内的森林防火宣传及火灾扑救工作。
4、负责区域内森林资源培育保护,野生动植物资源保护,林业有害生物防治工作。
5、依据国家、省市县相关规定做好辖区内自然保护区和生态公益林的保护、管理工作。
6、管理好林场的生产经营及社会管理工作,确保林场安全稳定。
三、人员情况说明
截至上年底,本单位人员编制1人,其中行政编制0人、事业编制1人;实有人员3人,其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况
四、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入92.57万元,其中一般公共预算拨款收入92.57万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加2万元,主要原因是工资福利支出增加。本单位当年预算支出92.57万元,其中一般公共预算拨款支出92.57万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年增加2万元,主要原因是工资福利支出增加。
(二)财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入92.57万元,其中一般公共预算拨款收入92.57万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加2万元,主要原因是项目增加及工资福利支出增加;本单位当年财政拨款支出92.57万元,其中一般公共预算拨款支出92.57万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年增加2万元,主要原因是项目增加及工资福利支出增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出92.57万元,较上年增加2万元,主要原因是工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出92.57万元,其中:
(1)社会保障和就业支出(2080505、2080506)7.14万元,较上年增加0.76万元,原因是机关事业单位养老保险、职业年金缴费增加;
(2)农林水支出-森林资源管理(2130207)82.53万元,较上年增加1.07万元,原因是工资福利支出增加;
(3)住房保障支出(2210201)2.9万元,较上年增加0.17万元,原因是住房公积金增加;
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)本单位当年一般公共预算支出92.57万元,其中:工资福利支出(301)44.57万元,较上年增加3.92万元,原因是机关事业单位养老保险、职业年金、工资福利、住房公积金增加;
商品和服务支出(302)48万元,较上年减少1.92万元;原因是劳务费用减少。

(2)本单位当年一般公共预算支出92.57万元,其中:对事业单位经常性补助(505)92.57万元,较上年增加2万元,原因是工资福利支出增加;

(四)政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度,本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务接待费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位:万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 0人 | 0 | ||
2 | 研讨会 | 0人 | 0 |
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底,本单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款92.57万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
九、公用经费情况说明
本单位当年无公用经费预算,并已公开空表。
十、专业名词解释
无
第四部分 公开报表
(……)

