目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他说明情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
(具体见部门预算公开报表)
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
1、宜川县数字化城市管理监督指挥中心的主要职责是:利用数字化平台,发现城市管理中存在的各种问题并向城市管理相关部门发出整改通知,确定处理时限跟踪督查。
2、机构情况,包括当年变动情况及原因。
宜川县城市管理监督指挥中心属于财政全额拨款事业单位,正科级建制。纳入本套预算公开范围的独立核算单位共1个。
二、工作任务
(一)运用数字化城市管理信息系统及时做好市区城管工作中出现的各种问题的现场信息的采集、分类和立案;
(二)向城市管理相关部门、单位发出城管案件执行指令,确定案件的结案标准和时间,并跟踪督查。对于需要多部门共同解决的城管案件,负责相关部门的协调工作,并确定主要牵头单位和责任人;
(三)研究制定数字化城市管理监督与评价办法,建立和完善科学的监督考评体系,对城市管理状况以及有关部门和责任人履行城市管理职责的情况进行全方位、全时段的实时监控和综合评价;
(四)负责数字化城市管理信息系统的日常维护和技术保障工作;
三、人员情况说明
截止2022年底,本单位人员编制6人,其中行政编制0人、事业编制6人;实有人员5人,其中行政0人、事业编人员5人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分收支情况
四、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入57.3万元,其中一般公共预算拨款收入57.3万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元,上年结转0万元,本单位于2022年下旬入财政云无对比参照;本单位当年预算支出57.3万元,其中一般公共预算拨款支出57.3万元、政府性基金拨款支出0万元,本单位于2022年下旬入财政云无对比参照。
(二)财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入57.3万元,其中一般公共预算拨款收入57.3万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元,上年结转0万元,本单位于2022年下旬入财政云无对比参照;本单位当年财政拨款支出57.3万元,其中一般公共预算拨款支出57.3万元、政府性基金拨款支出0万元、本单位于2022年下旬入财政云无对比参照。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出57.3万元,较上年增加57.3万元,主要原因是新增单位。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位2023年一般公共预算支出57.3万元,其中:
(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.7万元,本单位于2022年下旬纳入财政云无对比参照。
(2)机关事业单位职业年金(2080506)3.4万元,本单位于2022年下旬纳入财政云无对比参照。
(3)城乡社区支出(2120199)43.1万元,本单位于2022年下旬纳入财政云无对比参照。
(4)住房公积金(2210201)4.1万元,本单位于2022年下旬纳入财政云无对比参照。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况,本单位当年一般公共预算支出57.3万元,其中:
(1)工资福利支出(301)55.8万元,本单位于2022年下旬纳入财政云无对比参照;
(2)商品和服务支出(302)1.5万元,本单位于2022年下旬纳入财政云无对比参照。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
本单位2023年一般公共预算支出57.3万元,其中:
对事业单位经常性补助(505)57.3万元,较上年增加57.3万元,主要原因是新增单位。

(四)政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本单位上年及本年度,本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务接待费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩了会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩了培训费支出。
会议费培训费明细
单位:万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 0人 | 0 | ||
2 | 研讨会 | 0人 | 0 | ||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底,本单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款57.3万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排1.5万元,本单位于2022年下旬纳入财政云无对比参照。
十、专业名词解释
名词解释
1.公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表
(……)

