目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体见预算公开报表)
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
1998年7月以前为宜川县招生委员会办公室。宜编发(1998)12号文件根据教育体制改革的要求和省、市教育部门的有关决定精神,经中共宜川县委1998年7月5日常委会研究同意成立“宜川县考试管理中心”,副科建制,编制3人,主任一人,隶属县教育局原“宜川县招生委员会办公室”牌子保留。2000年8月8日宜编发(2000)第02号文件增编1人。2015年9月30日宜编发(2015)第35号文件调整为正科级单位,人员编制由5名增加至8名。
二、工作任务
县域内普通高校招生报名,体检,考试等工作;普通高中学业水平报名考试工作;初中毕业学业水平考试工作;中等专业为学校招生考试工作,成人高校招生考试报名工作等。按照省、市教育局、考试管理中心安排要求,组织实施好各种考试工作。
三、人员情况说明
截至2022年底,本单位人员编制8人,其中行政编制0人、事业编制8人;实有人员9人,其中行政0人、事业9人、在职工勤人员0人、单位管理的退休人员1人。

第二部分 收支情况
四、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位财政预算收入186.39万元,其中一般公共预算拨款收入186.39万元,2023年本单位预算支出较上年增加61.27万元,主要原因是调整工资标准和正常升薪;高中学业水平考试,普通高考及初中学业水平考试经费。
(二)财政拨款收支情况
2023年本单位财政预算收入186.39万元,其中一般公共预算拨款收入186.39万元,2023年本单位预算支出较上年增加61.27万元,主要原因是调整工资标准和正常升薪;高中学业水平考试,普通高考及初中学业水平考试经费。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年本单位当年一般公共预算拨款支出186.39万元,较上年增加61.27万元,主要原因是调整工资标准和正常升薪高中学业水平考试,普通高考及初中学业水平考试经费。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2023年本部门当年一般公共预算支出186.39万元,其中:
2050199其他教育事务支出150.90万元。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.80万元。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.40万元。
2210201住房公积金支出10.30万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)2023年本单位当年一般公共预算支出186.39万元,其中:
工资福利支出(301)138.33万元。
30101基本工资49.94万元。
30102津贴补贴2.33万元。
30103奖金8.86万元。
30107绩效工资35.90万元。
30108机关基本养老保险缴费16.8万元。
30109职业年金缴费8.40万元。
30110职工医疗保险缴费5.81万元。
30113住房公积金10.30万元。
较上年增加16.27万元,主要原因是调整工资标准和正常升薪高中学业水平考试。
商品和服务支出(302)47.7万元。
30201办公费19.2万元。
30202印刷费7.6元。
30211差旅费5.3万元。
30288工会费0.4万元。
30213维修费15.2万元。
较上年增加45万元,原因是高中学业水平考试,普通高考及初中学业水平考试经费。
(2)本单位当年一般公共预算支出186.39万元,其中:
工资福利支出(301)138.33万元,较上年减少16.27万元,原因是调整工资标准和正常升薪高中学业水平考试;
商品和服务支出(302)47.7万元,较上年增加45万元,原因是高中学业水平考试,普通高考及初中学业水平考试经费。

(四)政府性基金预算支出情况
2023年本单位无当年政府性基金预算支出。并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
2023年本单位无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
“上年度及本年度,本单位无三公经费、会议费、培训费预算”。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务接待费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。
七、政府采购情况说明
2023年本单位无政府采购预算,并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款45万元。(详见公开报表中的绩效目标表)。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排2.7万元,无变化。
十、专业名词解释
1.公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.无专业性较强的名词解释。
第四部分 公开报表

