目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
(具体预算公开报表)
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
宜川县第五小学坚守“以生为大,做最美的教育”的办学理念,紧紧围绕学期初制定的工作思路和具体目标,脚踏实地、笃行不怠,圆满的完成了本年各项工作。我校根据学校规模,设置学校管理机构,并建立健全各项规章制度和岗位责任制。
二、工作任务
一是强化和完善事前的精心安排、事中的检查督促、事后的反思评估。二是开拓服务新内涵,确立服务意识,变被动服务为主动服务,增强教师的凝聚力和归属感。三是开源节流,精打细算,并严格财经纪律和财务制度,严格审批手续,严格把关,使全校财经运转畅通。四是全面实施了“营养餐”,使63名“四类生”学生吃上了放心的营养早餐。落实了教育惠民政策,积极稳妥做好了“两免一补”工作。
教学处按照学期初制定的工作计划,牢固树立教育教学是中心,教学质量是生命的观念,扎实开展教学处工作。发挥学校教学名师、学科带头人的示范引领作用,通过微型讲座课例展示、评课研讨、指导备课等形式,渗透新课标理念,解决教学中的瓶颈问题,促进青年教师快速成长。推进“三个课堂”,做精第一课堂——抓实一研两课三评,做活第二课堂——双特长培养,做亮第三课堂——家校共育创新实践探究活动。
“播种好习惯 一起向未来”是我校的育人目标,政教处坚持尊重学生、欣赏学生、读懂学生、点亮学生的育人策略,努力打造五小德育特色。夯实德育队伍建设:提前谋划,理清思路。完善机制,细化落地,根据本班情况制定了《班规》和班级评价方案,并张贴于教室醒目处。布局文化,彰显特色。从室内墙体到室外墙体,再到黑板报,以手工艺品、手抄小报、主题绘画、剪纸、书法作品等形式全方位、立体化构思布局班级文化,彰显班级特色。夯实常规,及时反馈。德育处每周两次常规检查,发现问题及时反馈,高效整改。强化行为规范教育:坚持不懈地抓学生养成教育,坚持常规检查评比。开展主题德育活动:开展健康安全教育,安全始终是班级工作的重中之重,德育处依靠蹲级领导加强了交通安全、食品卫生安全等方面的常识教育,并强化了学生课间活动的监督。落实“八力”培养,积极开展“时代学生”评选活动,采取学生自荐、同学自荐,以及老师、家长推荐等方式,推选突出的优秀代表,树立典型,发挥示范引领作用。
三、人员情况说明
截止上年底,本单位人员编制35人;实有人员65人。单位管理的退休人员0人。
第二部分收支情况
四、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入988.84万元,其中一般公共预算拨款收入988.84万元。本单位当年预算支出988.84万元,其中一般公共预算拨款支出988.84万元。
(二)财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入988.84万元,其中一般公共预算拨款收入988.84万元。本单位当年财政拨款支出988.84万元,其中一般公共预算拨款支出988.84万元。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出988.84万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出988.84万元,其中:
(1)小学教育(2050202)744.82万元,较上年增加,新开学校;
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)117.4万元,较上年增加,新开学校;
(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)55.05万元,较上年增加,新开学校;
(4)住房公积金(2210201)71.57万元,较上年增加,新开学校。
3、支出按经济科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出988.84万元,其中:
工资福利支出(301)967.24万元。
商品和服务支出(302)21.6万元,其中:办公费4.2万元,水费1.5万元,电费4.5万元,邮电费0.6万元,取暖费6.5万元,维修费4万元,专用材料费0.3万元。
(四)政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度,本单位无三公经费、会议费、培训费预算。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
本单位无国有资产占有使用及资产购置情况。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖,无涉及当年一般公共预算当年拨款。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排21.6万元。
十、专业名词解释
1.公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表

