目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、预算单位构成
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、机关运行经费安排说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
(具体预算公开报表)
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
1.统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展,管理新闻出版行政事务,监督管理印刷业、出版物发行业,管理著作权,管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”、舆论环境整治工作。负责指导组织县新闻宣传和管理县新闻记者证工作。
2.完成上级党委宣传单位和县委交办的其它任务。
本单位机构设置情况: 本单位内设办公室、财务室、项目室等。
二、工作任务
(一)深入学习领会宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,推动理论武装新提升。
(二)积极唱响建设幸福宜川主旋律,推进新闻宣传新突破。
(三)加快推进文明城市创建步伐,实现文明创建新跨越。
(四)积极推进文化体制改革,迈出文化强县建设新步伐。
(五)切实加强干部队伍建设,开创宣传思想工作新局面。
三、人员情况说明
截至上年底,本单位人员编制8人,其中行政编制0人、事业编制8人;实有人员5人,其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分收支情况
四、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入72.46万元,其中一般公共预算拨款收入72.46万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元,对附属单位上缴收入0元、其他收入0元。较上年减少4.3万元,主要原因是人员调出;本单位当年预算支出72.46万元,其中一般公共预算拨款支出72.46万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年减少4.3万元,主要原因是人员调出。
(二)财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入72.46万元,其中一般共预算拨款收入72.46万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年减少4.3万元,主要原因是人员调出;本单位当年财政拨款支出72.46万元,其中一般公共预算拨款支出72.46万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年减少4.3万元,主要原因是人员调出。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出72.46万元,较上年减少4.3万元,主要原因是人员调出。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出72.46万元,其中:
(1)事业运行(2013350)45.44万元,较上年减少13.23万元,原因是人员调出及项目更换科目;
(2)其他宣传事务支出(2013399)12万元,较上年增加12,原因是项目预算科目变化;
(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.12万元,较上年减少1.04万元,原因是人员调出;
(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.56万元,较上年减少0.52万元,原因是人员调出;
(5)住房公积金(2210201)4.33万元,较上年减少1.52万元,原因是人员调出;
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)本单位当年一般公共预算支出72.46万元,其中:
工资福利支出(301)58.96万元,较上年减少15.7万元,原因是人员变动;
商品和服务支出(302)13.5万元,较上年增加11.4万元,原因是项目预算增加;

(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)
本单位当年一般公共预算支出72.46万元,其中:
对事业单位经常性补助(505)72.46万元,较上年减少4.3万元,原因是人员调出;

(四)政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度,本单位无三公经费、会议费、培训费预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年减少0万元(0%),减少的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年减少0万元(0%),减少0的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务接待费费0万元,较上年减少0万元(0%),减少的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车运行维护费0万元,较上年减少0万元(0%),减少的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车购置费0万元,较上年减少0万元(0%),减少的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年减少0万元(0%),减少的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年减少0万元(0%),减少的主要原因是本单位压缩培训费支出。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底,本门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年单位预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款72.46万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
九、机关运行经费安排情况说明
本单位当年机关运行经费预算安排1.5万元,较上年减少0.6万元,主要原因是人员调出。
十、专业名词解释
1.机关运行经费:指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表

