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宜川县融媒体中心2023年单位预算公开说明

目录

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

二、预算单位构成

三、人员情况说明

第二部分收支情况

四、收支说明

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1.负责全县对外宣传工作,研究拟定对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设,指导对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。负责全县新闻发布工作,承担县委、县政府新闻发布组织实施工作,推动新闻发言人制度建设。协调并会同有关单位做好县外、境外来访记者的服务引导工作。

2.负责引导社会舆论,把握正确导向,指导协调全县新闻宣传工作,在政治方向和方针、政策方面实行领导;统筹指导全县舆情信息工作,组织协调开展要情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

3.完成上级党委宣传单位和县委交办的其它任务。

本单位机构设置情况: 本单位内设办公室、财务室、项目室等。

二、工作任务

(一)深入学习领会宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,推动理论武装新提升。

(二)积极唱响建设幸福宜川主旋律,推进新闻宣传新突破。

(三)加快推进文明城市创建步伐,实现文明创建新跨越。

(四)积极推进文化体制改革,迈出文化强县建设新步伐。

(五)切实加强干部队伍建设,开创宣传思想工作新局面。

三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制39人,其中行政编制0人、事业编制39人;实有人员36人,其中行政0人、事业36人。单位管理的离退休人员0人。

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第二部分收支情况

四、收支说明

(一)收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入481.75万元,其中一般公共预算拨款收入481.75万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元,对附属单位上缴收入0元、其他收入0元。较上年增加67.1万元,主要原因是人员工资增加和人员调动;本单位当年预算支出481.75万元,其中一般公共预算拨款支出481.75万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年增加67.1万元,主要原因是人员工资增加和人员调动。

(二)财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入481.75万元,其中一般共预算拨款收入481.75万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加67.1万元,主要原因是人员工资增加和人员调动;本单位当年财政拨款支出481.75万元,其中一般公共预算拨款支出481.75万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年0增加67.1万元,主要原因是人员工资增加和人员调动。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出481.75万元,较上年增加67.1万元,主要原因是人员工资增加和人员调动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出481.75万元,其中:

(1)事业运行(2013350)331.92万元,较上年增加44.73万元,原因是人员调动及人员工资增加;

(2)其他宣传事务支出(2013399)40万元,较上年无变化,原因是项目预算不变;

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)52.09万元,较上年增加12.71万元,原因是人员工资增加;

(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)26.04万元,较上年增加6.35万元,原因是人员工资增加;

(5)住房公积金(2210201)31.70万元,较上年增加3.31万元,原因是人员调动;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)本单位当年一般公共预算支出481.75万元,其中:

工资福利支出(301)430.53万元,较上年增加65.88万元,原因是人员变动;

商品和服务支出(302)50.8万元,较上年增加0.8万元,原因是户外广告宣传项目预算增加;

对个人和家庭的补助(303)0.42万元,较上年增加0.42万元,原因是人员变动。

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(2)本单位当年一般公共预算支出481.75万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)481.33万元,较上年增加66.68万元,原因是人员变动;

对个人和家庭的补助(509)0.42万元,较上年增加0.42万元,原因是人员变动。

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(四)政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分其他情况

、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度,本单位无三公经费、会议费、培训费预算。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务接待费费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年单位预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款481.75万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排10.8万元,较上年增加0.8万元,主要原因是人员调动。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分公开报表

融媒体中心附件3-2023年部门预算公开报表格式 - 副本.xls