目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体见预算公开报表)
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
1.贯彻执行中、省、市有关城乡建设规划的法律法规和方针政策,提出地方性管理规定和草案,拟定中长期发展规划和年度计划,并指导、监督和组织实施。
2.负责编制全县城乡总体规划、分区规划、详细规划、专项规划及历史文化名城保护规划;指导全县乡镇总体规划和村庄规划工作。
3.负责全县重大建设项目的规划审核和全县城乡规划区内建设项目规划审批工作;核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程规划验收合格证;负责工程建设“五线”核准和规划。
4.负责历史文化名城、名镇、名村和风景名胜区规划管理及审查报批;负责城市规划展示、公示;负责全县户外广告、城市雕塑、游园绿地、公交车站、报刊亭、电话亭、宣传橱窗、各类路牌、投射灯等的规划管理工作,并监督实施;指导城市户外广告资源经营工作。
5.负责全县城镇道路、给排水、电力、通讯、广电、燃气、供热、公共交通、园林绿化、防洪减灾、地下空间开发利用、环卫设施等规划管理工作。
6.指导城镇规划区、开发区土地使用权所有权转让和开发利用工作。
7.负责全县规划、测绘机构资质申报、年检等管理工作;负责全县测量标志保护工作。
8.负责全县城乡规划管理的行政处罚;负责村镇规划管理的行政处罚;负责涉及城乡规划管理的行政诉讼、行政复议、行政许可等工作。
9.负责城市规划建设配套费等费用的收缴、管理工作。
10.承办县政府交办的其他事项。
本单位机构设置包括办公室、财务室。
二、工作任务
为城乡建设提供规划服务。执行国家、省、市有关城乡规划的法律、法规、规章和方针政策、城乡规划的编制、报批、实施和管理工作;建设项目审批、一书三证发放、竣工验收。
三、人员情况说明
截至上年底,本单位人员编制11人,其中行政编制0人、事业编制11人;实有人员12人,其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况
四、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入140.62万元,其中一般公共预算拨款收入140.62万元,政府性基金拨款收入0万元,较上年增加14.6万元,主要原因是工资变动;本单位当年预算支出140.62万元,其中一般公共预算拨款支出140.62万元,政府性基金拨款收入0万元,较上年增加14.6万元,主要原因是工资变动。
(二)财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入140.62万元,其中一般性预算拨款收入140.62万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加14.6万元,主要原因是人员工资变动;本单位当年财政拨款支出140.62万元,其中一般公共预算拨款支出140.62万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年增加14.6万元,主要原因是人员工资变动。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出140.62万元,较上年增加14.6万元,主要原因是人员工资变动。
2.支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出140.62万元,其中:
(1)城乡社区规划与管理(2120201)105.75万元,较上年增加11.02万元,原因是人员工资变动;
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16.54万元,较上年增加1.95万元,原因是人员养老基数增加;
(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.27万元,较上年增加0.98万元,原因是人员职业年金基数增加;
(4) 住房公积金(2210201)10.06万元,较上年增加0.65万元,原因是人员住房公积金基数增加;
3.支出按经济科目分类的明细情况
(1)本单位当年一般公共预算支出140.62万元,其中:
工资福利支出(301)136.81万元,较上年增加14.6万元,原因是人员工资增加;
商品和服务支出(302)3.6万元,较上年相同,主要原因:人员未变动;

(2)本单位当年一般公共预算支出140.62万元,其中:
对事业单位经常性补助(505)140.62万元,较上年减少14.6万元,原因是人员工资变动;

(四)政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度,本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元(0%)。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%);公务接待费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%);公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%);公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%)。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元(0%)。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元(0%)。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底,本单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
七、政府采购情况说明
当年本单位政府采购预算共0万元,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。
本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款140.62万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排3.6万元,较上年相同,主要原因:人员未变动。
十、专业名词解释
1.公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报

