目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体预算公开报表)
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
宜川县物业服务中心,事业性质,副科级建制,经费由财政全额预算,编制7名,设主任1名,隶属县住房和城乡建设局管理。
主要职责: 负责宣传贯彻落实国务院《物业管理条例》和《陕西省物业服务管理条例》以及相关法律法规,拟定物业管理发展规划和服务标准;负责全县住宅小区物业行业监督指导工作;负责对全县物业服务企业的动态管理、年度考评、物业服务合同备案工作;建立健全守信联合激励和失信联合惩戒机制,加强全县物业服务企业诚信管理;负责市级物业管理优秀项目的预评和推荐工作;负责组织全县物业服务行业调研、业务培训与学习交流工作;负责全县住宅专项维修资金的归集和使用监督;负责监督物业管理用房的使用;配合各职能部门、专营单位做好物业管理区域内的违建拆除、环境保护、治安防范等工作;完成上级交办的其他工作事项。
二、工作任务
1、强化《物业管理条例》及相关法律、法规、政策的宣传学习。
2、拟定我县有关物业发展的规划,计划,推动物业服务业持续健康发展。
3、监督指导物业服务管理的规范化,推动物业服务向多元化发展。
4、依法行政,实行物业动态管理和诚信管理,实现物业服务依法经营,诚信经营。
5、强化业务培训,学习交流,储备人才,不断提高物业服务品质。
6、加强环境治理和安防工作,为群众营造安全舒适的环境。
7、规范住宅专项维修资金的归集、管理和使用,确保共用设施设备的正常运行。
三、人员情况说明
截止2022年底,本单位人员编制7人,其中行政编制0人、事业编制7人;实有人员6人,其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员2人。

第二部分 收支情况
四、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入69.92万元,其中一般公共预算拨款收入69.92万元,政府性基金拨款收入0万元较上年增加6.93万元,主要原因是人员工资增加;本单位当年预算支出69.92万元,其中一般公共预算拨款支出69.92万元,政府性基金拨款收入0万元,较上年增加6.93万元,主要原因是人员工资增加。
(二)财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入69.92万元,其中一般共预算拨款收入69.92万元,政府性基金拨款收入0万元,较上年增加6.93万元,主要原因是人员工资增加;本单位当年财政拨款支出69.92万元,其中一般公共预算拨款支出69.92万元,政府性基金拨款收入0万元,较上年增加6.93万元,主要原因是人员工资增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出69.92万元,较上年增加6.93万元,主要原因是人员工资增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出69.92万元,其中:
(1)其他城乡社区管理事务支出(2120199)52.69万元,较上年增加4.83万元,原因是人员工资增加;
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.17万元,较上年增加0.93万元,原因是人员工资增加;
(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.09万元,较上年增加0.47万元,原因是人员工资增加;
(4)住房公积金(2210201)4.97万元,较上年增加0.3万元,原因是人员工资增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出69.92万元,其中:
(1)工资福利支出(301)67.70万元,较上年增加6.93万元,原因是人员工资增加;
(2)商品和服务支出(302)1.8万元,较上年无变化。
(3)对个人和家庭的补助支出(303)0.42万元,较上年无变化。

按照政府预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出69.92万元,其中:
(1)对事业单位经常性补助(505)69.5万元,较上年增加6.93万元,原因是人员工资增加;
(2)对个人和家庭的补助支出(509)0.42万元,

(四)政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度,本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务接待费费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位:万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 0人 | 0 | ||
2 | 研讨会 | 0人 | 0 | ||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2022年底,本单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款69.92万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排1.8万元,较上年增加(减少)0万元,主要原因是公用经费不变。
十、专业名词解释
公用经费:包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表

