目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体预算公开报表)
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
为政府决策及社会需求提供社会经济调查、社会经济分析、社会经济咨询服务。城调队属统计局下属事业单位。
二、工作任务
制定切实可行的学习制度和全年的学习计划,学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕回延的重要讲话精神和学习中央、省、市有关统计工作重大决策部署精神,切实筑牢统计干部防范和惩治统计造假弄虚作假思想防线。
三、人员情况说明
截至上年底,本单位人员编制5人,实有人员5人,单位退休人员2人。

第二部分 收支情况
四、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入66.65万元,其中一般公共预算拨款收入66.65万元,较上年增加7.01万元,主要原因是工资福利、社会保障缴费增加;本单位当年预算支出66.65万元,其中一般公共预算拨款支出66.65万元,较上年增加7.01万元,主要原因是工资福利、社会保障缴费增加。
(二)财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入66.65万元,其中一般共预算拨款收入66.65万元,较上年增加7.01万元,主要原因是工资福利、社会保障费增加;本单位当年财政拨款支出66.65万元,其中一般公共预算拨款支出66.65万元,较上年增加7.01万元,主要原因是工资福利、社会保障费增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出66.65万元,较上年增加7.01万元,主要原因工资福利、社会保障费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出66.65万元,其中:
(1)事业运行(2010550)50.01万元,较上年增加5.26万元,原因是工资福利增加;
(2)机关事业单位基本养老保险(2080505)7.89万元,较上年增加0.94万元,原因是养老保险缴费基数增加;
(3)机关事业单位职业年金缴费(2080506)3.94万元,较上年增加0.47万元,原因是职业年金缴费基数增加;
(4)住房公积金(2210201)4.81万元,较上年增加0.34万元,住房公积金缴费基数增加;
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)本单位当年一般公共预算支出66.65万元,其中:
工资福利支出(301)65.15万元,较上年增加7.01万元,原因是工资福利、社会保障费增加;
商品和服务支出(302)1.5万元,较上年相比无变化;

(2)本单位当年一般公共预算支出66.65万元。其中:
对事业单位经常性补助(505)65.15万元,较上年增加7.01万元,原因是人员工资增加,社会保障缴费基数调整。
(四)政府性基金预算支出情况
“本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表”。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
“本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表”。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
“上年及本年度,本单位无三公经费、会议费、培训费预算”。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务接待费费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位:万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 0人 | 0 | ||
2 | 研讨会 | 0人 | 0 | ||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底,本单位所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年单位预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
七、政府采购情况说明
“本单位当年无政府采购预算,并已公开空表”。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款66.65万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排1.5万元,较上年无变化。
十、专业名词解释
1.公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表


