目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
(具体预算公开报表)
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
宜川县质量技术监督检测检验所是隶属中共宜川县政府直属事业单位,其主要职能是为产品提供检验保障。管理全局计量检测检验工作,推行法定计量单位的国家制度,组织实施量值传递和强制检定以及计量校准工作,规范监督产品质量市场计量行为。本单位为宜川县市场监督管理局 所属 二级预算单位,单位性质为公益一类事业单位。
二、工作任务
制按照年初工作计划,完成用于安全防护、贸易结算、医疗卫生等范围内强检计量器具的检定。
三、人员情况说明
截至2022年底,本单位人员编制9人,其中行政编制0人,事业编制9人;实有人员7人,其中行政0人,事业7人;单位退休人员3人。

第二部分收支情况
四、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入92.86万元,其中一般公共预算拨款收入92.86万元,政府性基金拨款收入0万元,较上年减少13.96万元,主要原因调出和退休人员。本单位当年预算支出92.86万元,其中一般公共预算拨款支出92.86万元,政府性基金拨款支出0万元,较上年减少13.96万元,主要原因调出和退休人员。
(二)财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入92.86万元,其中一般共预算拨款收入92.86万元,政府性基金拨款收入0万元,较上年减少13.96万元,主要原因调出和退休人员。本单位当年财政拨款支出92.86万元,其中一般公共预算拨款支出92.86万元,政府性基金拨款支出0万元,较上年减少13.96万元,主要原因调出和退休人员。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出92.86万元,较上年减少13.96万元,主要原因调出和退休人员。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出92.86万元,其中:
(1)事业运行(2013850)70.97万元,较上年减少10.47万元,原因是退休和调出人员;
(2)机关事业单位基本养老保险(2080505)10.38万元,较上年减少1.46万元,原因是退休和调出人员;
(3)机关事业单位职业年金缴费(2080506)5.19万元,较上年减少0.73万元,原因是退休和调出人员;
(4)住房公积金(2210201)6.32万元,较上年减少1.3万元,原因是退休和调出人员;
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)本单位当年一般公共预算支出92.86万元,其中:
工资福利支出(301)85.76万元,较上年减少13.36万元,原因是退休和调出人员;
商品和服务支出(302)7.1万元,较上年减少0.6万元,原因是退休和调出人员。

(2)本单位当年一般公共预算支出92.86万元。
对事业单位经常性补助(505)92.86万元,较上年减少13.96万元,原因是人员调出和退休。

(四)政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
“上年及本年度,本单位无三公经费、会议费、培训费预算”。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务接待费费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位:万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 0 | 0 | ||
2 | 研讨会 | 0人 | 0 | ||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2022年底,本单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款92.86万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排2.1万元,较上年减少0.6万元,主要原因是人员调出和退休。
十、专业名词解释
1.公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
第四部分公开报表

