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宜川县人民政府政务服务中心2023年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一)主要职责

1、为信息化工作提供管理和服务。执行国家有关信息化工作的方针政策和法律法规。

2、推进电子政务建设和政府公众信息网的建设。

3、建设电子信息网络基础传输平台。

4、社会公共信息资源共享的协调管理。

5、指导办公自动化规划建设工作。

6、做好宜川县人民政府办公室交办的其他工作

(二)机构设置

宜川县人民政府政务服务中心为正科级事业单位,属于正科级建制事业单位。本单位人员编制8人,其中事业编制8人;实有人员7人,其中事业7人。

二、工作任务

1、对照国务院和省、市关于政府网站普查标准,对标延安市电子政务办每周反馈问题,全面整改网站短板弱项,不断提高政府信息公开水平。

2、强化电子政务网络运行环境管理,为宜川县人民政府网站、电子政务内、外网正常运行提供了坚强保障。

3、新建宜川县智慧城市一期建设项目,全力推进信息资源共享,为县委、县政府领导决策提供必要依据。

三、人员情况说明

截至2022年底,本单位人员编制8人,其中事业编制8人;实有人员7人,其中事业人员7人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一)收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入90.2万元,其中一般公共预算拨款收入90.2万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元、上年结转收入0万元,较上年减少40.53万元,主要原因是商品和服务支出减少;本单位当年预算支出90.2万元,其中一般公共预算拨款支出90.2万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、上年结转支出0万元,较上年减少40.53万元,主要原因是商品和服务支出减少。

(二)财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入90.2万元,其中一般共预算拨款收入90.2万元、政府性基金拨款收入0万元、上年财政拨款结转收入0万元,较上年增加40.53万元,主要原因是商品和服务支出减少;本单位当年财政拨款支出90.2万元,其中一般公共预算拨款支出90.2万元、政府性基金拨款支出0万元、上年财政拨款结转支出0万元,较上年增加40.53万元,主要原因是商品和服务支出减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出90.2万元,较上年减少40.53万元,主要原因是商品和服务支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出90.2万元,其中:

(1)事业运行(2010350)61.82万元,较上年增加7.21万元,原因是人员工资福利支出增加;

(2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)7.98万元,较上年减少48.72万元,主要原因是专项业务项目费用减少。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.68万元,较上年增加1.09万元,原因是人员养老保险补贴增加;

(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.84万元,较上年增加0.55万元,原因是人员职业年金补贴增加;

(5)住房公积金(2210201)5.89万元,较上年增加0.36万元,原因是人员住房补贴增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出90.2万元,其中:

工资福利支出(301)80.12万元,较上年增加8.19万元,原因是人员工资福利支出增加;

商品和服务支出(302)10.08万元,较上年减少48.72万元,主要原因是专项业务项目费用减少;

对个人和家庭的补助支出(303)0万元,较上年无变化。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出90.2万元,其中:

工资福利支出(501)80.12万元,较上年增加8.19万元,原因是人员工资福利支出增加;

商品和服务支出(502)10.08万元,较上年减少48.72万元,主要原因是专项业务项目费用减少。

(四)政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

本单位无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度,本单位无三公经费、会议费、培训费预算。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务接待费费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。

会议费培训费明细

单位:万元

序号

会议/培训名称

时间

人数

金额

备注

1

业务培训


0人

0


2

研讨会


0人

0














六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底,本单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款90.2万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费10.08万元,详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。

本单位无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排2.1万元,较上年无变化。

本单位无2022年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1.公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

政府政务服务中心-2023年部门(单位)预算公开报表格式(1)(2).xlsx