目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体预算公开报表)
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
(一)主要职责
(一)负责《中华人民共和国人民防空法》、《陕西省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》等法律、法规和国家有关人民防空建设各项方针政策的组织实施和监督检查;制订人民防空建设的有关地方性政策和规章制度。
(二)负责制订全县人民防空建设规划;制订全县人民防空工程建设的规划、计划;会同有关部门编制人防工程建设与城市建设相结合规划,审核城市总体规划贯彻落实人民防空要求的落实情况。
(三)负责单建人防工程、结合民用建筑修建人防工程、拆除人防工程的审批;负责人防工程设计审查、质量监督和竣工验收;负责单独修建人防工程的立项、预算和定额管理等工作。
(四)依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。会同经发、住建、行政审批、自然资源(规划)等部门搞好城市地下空间的规划、开发利用等管理。
(五)拟制和修订城市防空袭预案及相关保障方案。制订全县人防通信、警报建设规划,并负责人防通信、警报网络建设、使用和维护管理。拟订人防指挥信息系统建设规划、计划,负责人防指挥信息系统建设、使用和维护管理。负责全县人防通信联络和战备执勤。
(六)制订城市群众防空组织组建计划,制订群众防空组织训练大纲和训练计划,指导全县人防城市群众防空组织组建和训练。
(七)参与制订城市应对突发公共事件预案,协调利用人防系统设施和资源参与突发公共事件应急处置,承担政府赋予的防灾救灾任务,组织防空袭和抢险救灾演练。战时组织开展城市群众防空组织的扩编、调动,组织开展城市人民防空袭斗争,消除空袭后果,配合城市防空和要地防空作战,协助有关部门和人民恢复生产和生活秩序。
(八)制订全县人民防空宣传教育计划;指导开展人民防空防灾知识教育;组织人防干部教育培训和人防科学技术研究。
(九)承担人民防空经费管理、人防国有资产管理工作,负责人防工程易地建设费征收,编制人民防空经费预算决算,并对使用情况进行监督检查。
(十)制订全县人民防空平战结合发展规划,指导全县重要经济目标单位开展平战结合工作。
(十一)完成县委、县政府、县人武部和上级部门交办的其他事项。
(二)机构设置
宜川县人民防空办公室,属于正科级建制事业单位,单位人员较少,内部无细化股室(科室)。
二、工作任务
1、有序开展人防业务工作,积极与县行政审批服务局配合对接,认真做好我县重点项目人防工程的审批、事中事后监管,规范我县工程项目建设管理审批程序,更新完善了我县政务系统中的人防工程审批办事流程,严格将人防审批纳入工程项目建设的审批前置。
2、坚持制度,规范抓好通信警报建设。定期对警报设施、电台相关设备进行维护,及时清理安置点的杂物。电台管理、联络员管理遵守相关制度,建立短波电台联络台账,明确由专人负责电台联络及管理维护,使全县防空警报器处于良好的运行状态。
3、人防工程管理加强。严格按照《陕西省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》第十五条,公用的人民防空工程由人民防空主管部门负责维护管理,其他人民防空工程由所在单位负责维护管理。对建成人防工程进行人防工程主体结构、防护防化设备设施、水电排风排水设备设施、防火防汛预案、消防设施、室内外标识标牌、有无擅自改变人防工程平时使用用途现象等人防工程的设备设施及安全管理情况进行专项检查。
4、进一步加强人防宣传工作。
三、人员情况说明
截至2022年底,本单位人员编制5人,实有人员4人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况
四、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入49.79万元,其中一般公共预算拨款收入49.79万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元、上年结转收入0万元,较上年增加15.23万元,主要原因是人员工资福利支出增加;本单位当年预算支出49.79万元,其中一般公共预算拨款支出49.79万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、上年结转支出0万元,较上年增加15.23万元,主要原因是人员工资福利支出增加。
(二)财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入49.79万元,其中一般共预算拨款收入49.79万元、政府性基金拨款收入0万元、上年财政拨款结转收入0万元,较上年增加15.23万元,主要原因是人员工资福利支出增加;本单位当年财政拨款支出49.79万元,其中一般公共预算拨款支出49.79万元、政府性基金拨款支出0万元、上年财政拨款结转支出0万元,较上年增加15.23万元,主要原因是人员工资福利支出增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出49.79万元,较上年增加15.23万元,主要原因是人员工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出49.79万元,其中:
(1)事业运行(2010350)37.4万元,较上年增加11.45万元,原因是人员工资福利支出增加;
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.87万元,较上年增加1.84万元,原因是人员养老保险补贴增加;
(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080505)2.94万元,较上年增加0.93万元,原因是人员职业年金补贴增加;
(4)住房公积金(2210201)3.58万元,较上年增加0.99万元,原因是人员住房补贴增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
本单位当年一般公共预算支出49.79万元,其中:
工资福利支出(301)48.59万元,较上年增加11.45万元,原因是人员工资福利支出增加;
商品和服务支出(302)1.2万元,较上年增加0.3,原因是人员增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
本单位当年一般公共预算支出49.79万元,其中:
事业工资福利支出(501)48.59万元,较上年增加11.45万元,原因是人员工资福利支出增加;
商品和服务支出(502)1.2万元,较上年增加0.3万元,原因是人员增加。

(四)政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。
本单位无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度,本单位无三公经费、会议费、培训费预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务接待费费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位:万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 0人 | 0 | ||
2 | 研讨会 | 0人 | 0 | ||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2022年底,本单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。
本单位无2022年结转的政府采购资金支出。
八、绩效目标情况说明
2023年本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款49.79万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元。本单位无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排1.2万元,较上年增加0.3万元,原因是人员增加。
本单位无2022年结转的财政拨款公用经费支出。
十、专业名词解释
1.公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表

