第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体预算公开报表)
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
1.主要职能
(一)协助县政府领导同志处理县政府日常工作。
(二)负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
(三)负责县政府、县政府办公室的文书处理工作。
(四)对县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项,提出办理意见,报县政府审批。
(五)围绕县政府总体工作部署,组织专题调研并提出建议;向省政府、市政府及县政府报送信息,反映各方面动态。
(六)负责督查县政府各部门和各乡镇对县政府决定事项及中省市县领导同志有关批示的贯彻落实情况。
(七)负责县政府值班和应急管理工作,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府及有关领导指示,协助处置突发事件并向上级报送处置情况。
(八)协助县政府领导同志组织处理突发事件、重大事项及群众来信来访工作。
(九)协助县政府领导指导协调全县依法行政工作;负责行政执法责任制的组织实施和执法人员培训工作;承办行政复议、行政案件应诉及行政赔偿工作。
(十)负责组织县政府承担的中省市县人大代表议案、政协委员提案以及领导批示件的办理工作。
(十一)指导监督全县政府系统电子政务和信息公开工作。
(十二)负责组织、协调县政府领导同志参加的重要公务活动,承办县政府及县政府办公室对口的接待工作。
(十三)知道县政府办公室所属事业单位业务,负责县政府驻外办事机构的管理工作。
(十四)承办县政府交办的其他工作。
2、机构设置
宜川县人民政府办公室内设办公室、政秘科、后勤科、油印科等科室。
二、工作任务
做好县政府、县政府办公室文件审核、校印、发放、归档,会议安排、组织、协调,中省市文件转办等工作。做好县政府领导政务活动的安排、协调、服务及讲话等文稿起草工作。
三、人员情况说明
截止上年底,本单位人员编制24人,其中行政编制24人、事业编制0人;实有人员24人,其中行政24人、事业0人。单位管理的离退休人员12人。

第二部分 收支情况
四、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入709.82万元,其中一般公共预算拨款收入709.82万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加77.84万元,主要原因是项目增加及福利待遇提高;本单位当年预算支出709.82万元,其中一般公共预算拨款支出709.82万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年增加77.84万元,主要原因是项目增加及福利待遇提高。
(二)财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入709.82万元,其中一般共预算拨款收入709.82万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加77.84万元,主要原因是项目增加及福利待遇提高;本单位当年财政拨款支出709.82万元,其中一般公共预算拨款支出709.82万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年增加77.84万元,主要原因是项目增加及福利待遇提高。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出709.82万元,较上年增加77.84万元,主要原因是项目增加及福利待遇提高。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出709.82万元,其中:
(1)行政运行(2010301)626.88万元,较上年增加66.67万元,原因是项目增加及福利待遇提高;
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)39.33万元,较上年增加2.82元,原因是基数调整;
(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)19.66万元,较上年增加1.41万元,原因是基数调整;
(4)住房公积金(2210201)23.95万元,较上年减少0.75万元,原因是基数调整;
3、支出按经济科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出709.82万元,其中:
工资福利支出(301)343.73万元,较上年增加19.66万元,原因是福利待遇提高;
商品和服务支出(302)364.20万元,较上年增加52.40万元,原因是项目增加;
对个人和家庭的补助支出(303)1.89万元,较上年减少0.42万元,原因是人员减少;

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。
本单位当年一般公共预算支出709.82万元,其中:
机关工资福利支出(501)343.73万元,较上年增加19.66万元,原因是福利待遇提高;
机关商品和服务支出(502)364.20万元,较上年增加52.40万元,原因是项目增加;
对个人和家庭的补助(509)1.89万元,较上年减少0.41万元,原因是人员减少;

(四)政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是无设备增加。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是无预算;公务接待费费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是无预算;公务用车运行维护费4万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是无设备增加;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是无购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是无预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是无预算。
会议费培训费明细
单位:万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
示例:截止上年底,本单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款354.80万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排5.4万元,较上年增加0万元,主要原因是无人员变化。
十、专业名词解释
公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表

