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宜川县信访接待中心2023年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1.主要职能

为群众信访活动提供服务。处理人民群众来访、网上投诉、来访接待工作;组织县级领导预约接待群众信访活动:对信访事项进行转办、交办、督办并对落实情况进行反馈:综合调研、研究信访工作情况,及时向上级领导提供决策信息。

2.机构设置

本单位二级预算单位,主管部门为宜川县人民政府办公室,单位性质为财政补助事业单位。

二、工作任务

1.负责接待来访群众,办理来访事项。负责接待、疏导、

调解来访群众,综合分析来访情况,反映重要信息,转办、交办来访事项。

2、负责群众来访接待中心的日常管理工作,处理群众来市集体上访和有关信访突发事件,协助处理到市来访群众的应急情况,配合相关部门维护来访秩序。

三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制12人,其中行政编制0人、事业编制12人;实有人员8人,其中行政0人、事业8人,单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一)收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入122.68万元,其中一般公共预算拨款收入122.68万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元、上年结转收入0万元,较上年增加44.54万元,主要原因是工资标准调整,人员经费增加及公用经费、信访经费增加;本单位当年预算支出122.68万元,其中一般公共预算拨款支出122.68万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、上年结转支出0万元,较上年增加44.54万元,主要原因是工资标准调整,人员经费增加及公用经费、信访经费增加。

(二)财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入122.68万元,其中一般共预算拨款收入122.68万元、政府性基金拨款收入0万元、上年财政拨款结转收入0万元,较上年增加44.54万元,主要原因是工资标准调整,人员经费增加及公用经费、信访经费增加;本单位当年财政拨款支出122.68万元,其中一般公共预算拨款支出122.68万元、政府性基金拨款支出0万元、上年财政拨款结转支出0万元,较上年增加44.54万元,主要原因是工资标准调整,人员经费增加及公用经费、信访经费增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年预算收122.68万元,其中一般公共预算拨款收入122.68万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加44.54万元,主要原因是工资标准调整,人员经费增加及公用经费、信访经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出122.68万元,其中:

(1)信访事务(2010308)97.15万元,较上年增加39.76万元,原因是工资标准调整,人员经费增加及公用经费、信访经费增加。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.39万元,较上年增加2.28万元,原因是新增工作人员及养老保险基数调整,养老保险缴费增加;

(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.2万元,较上年增加1.14万元,原因是新增工作人员及职业年金基数调整,职业年金缴费增加;

(4)  财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)3.63万元,较上年增加0.27万元,原因是新增工作人员及财政对职工基本医疗保险基金的补助基数调整,财政对职工基本医疗保险基金的补助缴费增加;

(5)住房公积金(2210201)6.32万元,较上年增加1.09万元,原因是新增工作人员及公积金基数调整,公积金缴费增加;


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)本单位当年一般公共预算支出122.68万元,其中:

工资福利支出(301)88.48万元,较上年增加10.34万元,原因是新增工作人员及工资标准调整,人员经费增加;

商品和服务支出(302)34.2万元,较上年增加34.2万元,原因是新增公用经费4.2万元;新增专项业务经费30万元。

(2)本单位当年一般公共预算支出122.68万元,其中:

机关工资福利支出(501)88.48万元,较上年增加10.34万元,原因是新增工作人员及工资标准调整,人员经费增加;

商品和服务支出(302)34.2万元,较上年增加34.2万元,原因是新增公用经费4.2万元;新增专项业务经费30万元。

(四)政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度,本单位无三公经费、会议费、培训费预算。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务接待费费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。

会议费培训费明细

单位:万元

序号

会议/培训名称

时间

人数

金额

备注

1






2






……

……











六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底,本单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款97.15万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元。本单位无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.2万元,较上年增加4.2万元,原因是上年度未预算公用经费。

本单位无2022年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1.公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

信访接待中心预算公开报表..xls