目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
(具体预算公开报表)
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
宜川县农机技术推广服务中心,主要职能为宣传贯彻落实有关农业机械化工作方面的方针政策、法律法规;组织农业机械化新技术和新产品的引进、试验、示范和推广;组织开展以跨区域作业为主的机械化农业生产;负责农业机械作业质量监测;组织开展农业机械驾驶操作人员培训和农业机械技术培训;指导示范户和专业户农业机械新机具作业,引导、扶持农业机械专业合作组织的发展;负责农业机械维修行业技术指导;为农民、农机户和农机作业服务组织提供信息服务。
该单位属于事业性质,正科级建制,经费由财政全额预算,设主任1名、副主任2名,隶属县农业农村局。
二、工作任务
2023年农机中心业务工作目标任务:
一、落实国家农机购置补贴政策,推广果园、粮食及畜牧养殖等农业机械,全县农机总动力达到18.9万千瓦。
二、全县农作物秸秆机械化综合利用率达到76%以上。
三、主要农作物耕种收综合机械化水平达到82.1%。
四、全县农机检验率、持证率、登记率分别达到85%、65%、80%以上。
五、搞好农机化生产工作,组织完成大豆玉米带状复合机播、果园管理等各项工作任务,提升农机化水平。
六、开展农机宣传培训活动,培训农机从业人员等。
三、人员情况说明
截至上年底,本单位人员编制12人,均为事业编制。实有人员15人,均为事业人员,单位管理的离退休人员23人。

第二部分收支情况
四、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入729.42万元,其中一般公共预算拨款收入729.42万元,比上年增加177.28万元,原因是项目增加;政府性基金拨款收入0万元,较上年无变化。本单位当年预算支出729.42万元,其中一般公共预算拨款支出729.42万元、较上年增加177.28万元,原因是项目增加;政府性基金拨款支出0万元,较上年无变化。
(二)财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入729.42万元,其中一般共预算拨款收入729.42万元,比上年增加了177.28万元,主要原因是项目增加;政府性基金拨款收入0万元,较上年无变化。本单位当年财政拨款支出729.42万元,其中一般公共预算拨款支出729.42万元,较上年增加177.28万元,原因是项目增加;政府性基金拨款支出0万元,较上年无变化。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出729.42万元,较上年增加177.28万元,主要原因是项目增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出729.42万元,其中:
(1)事业运行(2130104)162.92万元,较上年减少17.62万元,原因是有在职转退休人员和人员工资增加;
(2)农业生产发展(2130122)500万元,较上年增加200万元,原因是项目增加;
(3)事业单位离退休(2080502)12.81万元,较上年增加0.63万元,原因是离休人员工资增加;
(4)机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)25.45万元,较上年减少2.3万元,原因是有在职转退休人员和养老保险基数调整;
(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)12.72万元,较上年减少1.16万元,原因是有在职转退休人员和养老基数调整;
(6)住房和保障支出(2210201)15.52万元,较上年减少2.27万元,原因是有在职转退休人员和住房公积金基数发生变化。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)本单位当年一般公共预算支出729.42万元,其中:
工资福利支出(301)210.49万元,较上年减少22.03万元,原因是有在职转退休3人;
商品和服务支出(302)4.5万元,较上年减少0.9万元,原因是有在职转退休3人;
对个人和家庭的补助支出(303)514.43万元,较上年增加200.21万元,原因是发放农机购置补贴项目增加。
资本性支出0万元,较上年增加0万元,较上年无变化。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。
本单位当年一般公共预算支出729.42万元,其中:
机关工资福利支出(501)0万元,较上年无变化;
机关商品和服务支出(502)0万元,较上年无变化;
机关资本性支出(一)(503)0万元,较上年增加0万元,较上年无变化;
对事业单位经常性补助(505)214.99万元,较上年减少22.93万元,原因是有在职转退休人员。
对事业单位资本性补助为(506)0万元,较上年无变化。
对个人和家庭的补助(509)514.43万元,较上年增加200.21万元,原因是发放农机购置补贴项目增加。

(四)政府性基金预算支出情况
“本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表”。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
“本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表”。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
“上年及本年度,本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算”。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),增加0的主要原因是压缩三公经费支出;公务接待费费0万元,较上年增加0万元(0%),增加0的主要原因是压缩三公经费支出;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元(0%),增加0的主要原因是压缩三公经费支出;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%),增加0的主要原因是压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加0的主要原因是压缩会议费支出。本单位当年一般公共
预算培训费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加0的主要原因是压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位:万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 0人 | 0 | ||
2 | 研讨会 | 0人 | 0 | ||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底,本单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
七、政府采购情况说明
“本单位当年无政府采购预算,并已公开空表”。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款729.42万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排4.50万元,较上年减少0.90万元,主要原因是在职转退休人员减少。
十、专业名词解释
1.公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表

