目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
(具体预算公开报表)
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
(一)、部门主要职责
1、负责种子质量检验和监督,承担农作物品种区域试验及品种管理;
2、负责农作物种子生产技术指导与新产品示范推广工作;
3、制定和实施农作物种子技术标准;
4、收集交换与发布种子信息;
5、配合农业综合执法机构集中行使种子市场监督执法权或受农业局委托行使有关种子市场监督执法权;
6、完成上级部门交办的其他工作事项。
(二)、部门机构设置
宜川县农业农村局下辖宜川县种子管理站一个机构。
二、工作任务
1、加强种子市场规范化建设,做好种子网上备案工作
2、严防转基因作物种植对区域生态造成污染
3、以科学求实精神搞好农作物良种试验示范推广工作
4、积极配合执法大队进行种子市场检查,及时发布农业相关信息
5、狠抓产业扶贫工作,促进农民增收
6、做好耕地地力保护补贴发放工作
7.保障人民生活水平;
8.维稳社会工作;
10.安全生产工作
三、人员情况说明
截止上年底,本单位人员编制13人,事业编制13人;实有人员13人。在职事业人员12人,工勤人员1人,单位管理的离退休人员12人。

第二部分收支情况
四、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入1670.56万元,其中一般公共预算拨款收入1670.56万元、政府性基金拨款收入0.00万元,较上年增加1500.00万元,主要原因是增加了耕地地力保护补贴资金;本单位2023年预算支出1670.56万元,其中一般公共预算拨款支出1670.56万元、政府性基金拨款支出0.00万元,较上年增加1500.00万元,主要原因是增加了耕地地力保护补贴资金。
(二)财政拨款收支情况
本单位2023年财政拨款收入1670.56万元,其中一般共预算拨款收入1670.56万元、政府性基金拨款收入0.00万元,较上年增加1500.00万元,主要原因是增加了耕地地力保护补贴资金;本单位2023年年财政拨款支出1670.56万元,其中一般公共预算拨款支出1670.56万元,政府性基金拨款支出0.00万元,较上年增加1500.00万元,主要原因是增加了耕地地力保护补贴资金。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算拨款支出1670.56万元,较上年增加1500.00万元,主要原因是增加了耕地地力保护补贴资金。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位2023年一般公共预算支出1670.56万元,其中:工资福利支出(301)166.96万元,较上年增加5.05万元,原因是调资;
(1)事业运行(2130104)124.51万元,较上年增加3.81万元,原因是调资;
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)20.12万元,较上年增加0.17万元,原因是调资;
(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)10.06万元,较上年增加0.09,原因是调资;
(4)住房公积金(2210201)12.27万元,较上年增加0.98万元,原因是调资。
商品和服务支出(501)3.60万元,比上年上年减少0.30万元;原因是退休一人。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)本单位当年一般公共预算支出1670.56万元,其中:工资福利支出(301)166.96万元,较上年增加6.54万元,原因是调基础绩效奖及调资;
商品和服务支出(302)3.60万元,比上年上年减少0.30万元;原因是退休一人
对个人和家庭的补助支出(303)1500.90万元,较上年增加1500.00万元,原因是增加耕地地力保护补贴。

(2)本单位当年一般公共预算支出1670.56万元,其中:
事业工资福利支出(301)166.96万元,较上年增加6.54万元,原因是调基础绩效奖及调资;
事业商品和服务支出(302)3.60万元,比上年上年减少0.30万元;原因是退休一人
;

(四)政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度,本单位无三公经费、会议费、培训费预算”。本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年增加0.00万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)经费0.00万元,较上年增加0.00万元(0%),增加0.00的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务接待费费0.00万元,较上年增加0.00万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车运行维护费0.00万元,较上年增加0.00万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,较上年增加0.00万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年增加0.00万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位:万元
序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 备注
1 业务培训 0人 0
2 研讨会 0人 0
会议费培训费明细
单位:万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 2023年1月1日-12月31日 | 0人 | 0 | |
2 | 研讨会 | 2023年1月1日-12月31日 | 0人 | 0 | |
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六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底,本单位共有车辆0辆,单价20.00万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20.00万元以上的设备0台(套)。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款1670.56万元,当年政府性基金预算当年拨款0.00万元,当年国有资本经营预算拨款0.00万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排3.60万元,较上年减少0.30万元
十、专业名词解释
1.公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.XX:指……。
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第四部分公开报表

