目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
(具体预算公开报表)
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
主要职责:贯彻执行文化、旅游、文物、出版、体育、广播电视、电影市场综合行政执 法有关法律、法规、规章及其他规范性文件;负责组织开展文化、 旅游、文物、出版、体育、广播电视、电影领域的执法检查工作, 承担“扫黄打非”有关工作任务;查处娱乐场所、互联网上网服 务营业场所、演出、艺术品经营、文化艺术经营、展览展播、网 络文化、网络视听、网络出版等领域违法经营活动;查处社会艺 术水平考级活动中的违法行为;查处文物经营活动中的违法行为; 查处著作权侵权行为;查处图书、音像制品、电子出版物等领域 的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动; 查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事 广播电视、电影活动中的违法行为;查处安装和设置卫星电视地 面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为;查处电影放 映单位的违法行为;查处放映未取得《电影片公映许可证》的电 影片和走私放映盗版影片等违法活动;查处旅行社违法经营、非 法经营旅行社业务行为;依法查处导游等旅游从业人员为旅游者 提供服务中的违法行为;依法查处非法从事导游业务行为;查处 旅游经营者在旅游经营活动中未取得等级而擅自使用等级标识、 称谓,使用不符合规定的车辆、船舶承担旅游运输,强制、纠缠、 诱骗或者胁迫旅游者购买商品、接受服务的违法行为;查处旅游 经营者在景区非商业摊点设置区摆摊设点,强行出售联票,冒用 其他旅游经营者的名义经营旅游业务,提供质价不符的服务或者 降低服务标准、强行滞留旅游团队或者甩团甩客的违法行为;联合相关部门查处开发利用旅游资源未釆取保护措施,造成生态环 境或者人文资源破坏的违法行为;配合查处生产、销售、使用伪 基站设备的违法行为;查处体育市场中的违法行为;履行法律法 规规章及地方政府赋予的其他职责。
本单位为所属二级预算单位,单位性质为公益一类事业单位。
二、工作任务
依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为,查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为;查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为,查处电影放映单位的违法行为,查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为;配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为;查处文化演出、网吧及网络文化经营、动漫及电子游戏、文物经营、艺术培训、文艺展览等市场中的违法行为;查处非法设立电台、电视台、违法安装和设置卫星电视广播地面接受设施、破坏广播电视设施和走私盗版影片放映等违法行为;查处报刊图书、音像制品、电子出版物、网络出版物、计算机软件等违法违规活动和印刷、复制、出版发行中的盗版侵权行为等违法经营活动,承担出版物市场“扫黄打非”工作。
三、人员情况说明
截止2022年底,本单位人员编制6人,其中行政编制0人、事业编制6人;实有人员10人,其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分收支情况
四、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入122.37万元,其中一般公共预算拨款收入122.37万元、政府性基金拨款收入0万元、其他收入0万元,较上年增加39.65万元,主要原因是人员增加,人员增资,人员经费增加;本单位当年预算支出122.37万元,其中一般公共预算拨款支出122.37万元、政府性基金拨款支出0万元、其他收入0万元,较上年增加39.65万元,主要原因是人员增加,人员增资,人员经费增加。
(二)财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入122.37万元,其中一般共预算拨款收入122.37万元、政府性基金拨款收入0万元、其他收入0万元,较上年增加39.65万元,主要原因是人员增加,人员增资,人员经费增加;本单位当年财政拨款支出122.37万元,其中一般公共预算拨款支出122.37万元、政府性基金拨款支出0万元、其他收入0万元,较上年增加39.65万元,主要原因是人员增加,人员增资,人员经费增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出122.37万元,较上年增加39.65万元,主要原因是人员增加,人员增资,人员经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出122.37万元,其中:
(1)文化和旅游市场管理(2070112)89.19万元,较上年增加28.88万元,原因是人员增加,人员增资,人员经费增加;
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.5万元,较上年增加4.76万元,原因是人员增加,人员增资,缴费基数增加;
(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.75万元,较上年增加2.38万元,原因是人员增加,人员增资,缴费基数增加;
(4)财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)4.71万元,较上年增加1.03万元,原因是人员增加,人员增资,缴费基数增加;
(5)住房公积金(2210201)8.22万元,较上年增加2.59万元,原因是人员增加,人员增资,缴费基数增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)本单位当年一般公共预算支出122.37万元,其中:
工资福利支出(301)111.95万元,较上年增加38.75万元,原因是人员增加,人员增资,人员经费增加;
商品和服务支出(302)10万元,较上年增加0.9万元,原因是人员增加,公用经费增加。
对个人和家庭的补助(303)0.42万元,较上年无变化。

(2)本单位当年一般公共预算支出122.37万元,其中:
机关工资福利支出(501)111.95万元,较上年增加38.75万元,原因是人员增加,人员增资,人员经费增加;
机关商品和服务支出(502)10万元,较上年增加0.9万元,原因是人员增加,公用经费增加。
对个人和家庭的补助(509)0.42万元,较上年无变化。
(四)政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本单位上年和本年度,无“三公”经费预算、无会议费预算、无培训费预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),主要原因是严格执行八项规定,压缩财政支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务接待费费0万元,较上年增加0万元(0%),主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元(0%),主要原因是本单位压缩公务用车维护费支出;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%),主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位:万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
无 | |||||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2022年底,本单位无车辆
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款122.37万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排3万元,较上年增加0.9万元,原因是人员增加,公用经费增加。
十、专业名词解释
公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表

