目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
(见附件)
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
主要职责:举办各类展览、讲座、培训等,普及科学文化知识,开展社会教育,提高群众文化素质,促进当地精神文明建设。组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设,辅导和培训群众文艺骨干。组织并指导群众文艺创作,开展群众文化工作理论研究。
收集、整理、研究非物质文化遗产,开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动,指导传承人开展传习活动。建成文化信息资源共享工程基层服务点,开展数字文化信息服务。指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。开展对外民间文化交流。
本单位为所属二级预算单位,单位性质为公益一类事业单位。
二、工作任务
承办政府主办的各类社会文化艺术活动,组织开展各类社会文化艺术活动,包括常设阵地活动、社区、乡镇、广场等文化活动。为群众提供各种健康、有益的文化服务。组织群众文艺作品创作。辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队。
搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化,挖掘、保护和继承民间文化遗产。组织和开展群众文化理论研究。辅导本行政区域内下一级文化站(中心)开展群众文化工作。开展对外社会文化交流,弘扬中华民族优秀文化。
三、人员情况说明
截止2022年底,本单位人员编制10人,其中行政编制0人、事业编制10人;实有人员8人,其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分收支情况
四、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入110.07万元,其中一般公共预算拨款收入110.07万元、政府性基金拨款收入0万元、其他收入0万元,较上年增加10.07万元,主要原因是人员增资,人员经费增加;本单位当年预算支出110.07万元,其中一般公共预算拨款支出110.07万元、政府性基金拨款支出0万元、其他收入0万元,较上年增加10.07万元,主要原因是人员增资,人员经费增加。
(二)财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入110.07万元,其中一般共预算拨款收入110.07万元、政府性基金拨款收入0万元、其他收入0万元,较上年增加10.07万元,主要原因是人员增资,人员经费增加;本单位当年财政拨款支出110.07万元,其中一般公共预算拨款支出110.07万元、政府性基金拨款支出0万元、其他收入0万元,较上年增加10.07万元,主要原因是人员增资,人员经费增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出110.07万元,较上年增加10.07万元,主要原因是人员增资,人员经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出110.07万元,其中:
(1)文化活动(2070108)78.15万元,较上年增加8.52万元,原因是人员增资,人员经费增加;
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.99万元,较上年增加1.37万元,原因是人员增资,缴费基数增加;
(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.49万元,较上年增加0.68万元,原因是人员增资,缴费基数增加;
(4)财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)4.52万元,较上年增加0.96万元,原因是人员增资,缴费基数增加;
(5)住房公积金(2210201)7.92万元,较上年增加0.46万元,原因是人员增资,缴费基数增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)本单位当年一般公共预算支出110.07万元,其中:
工资福利支出(301)107.25万元,较上年增加9.65万元,原因是人员增资,人员经费增加;
商品和服务支出(302)2.4万元,较上年无变化。
对个人和家庭的补助(303)0.42万元,较上年增加0.42万元,原因是新增遗属人员。

(2)本单位当年一般公共预算支出110.07万元,其中:
机关工资福利支出(501)107.25万元,较上年增加9.65万元,原因是人员增资,人员经费增加;
机关商品和服务支出(502)2.4万元,较上年无变化。
对个人和家庭的补助(509)0.42万元,较上年增加0.42万元,原因是新增遗属人员。
(四)政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本单位上年和本年度,无“三公”经费预算、无会议费预算、无培训费预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务接待费费0万元,较上年增加0万元(0%),主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元(0%),主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%),主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位:万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 2022年 | 0人 | 0 | |
2 | 研讨会 | 2023年 | 0人 | 0 | |
…… | …… | ||||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2022年底,本单位无车辆
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款110.07万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排2.4万元,较上年无变化。
十、专业名词解释
公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表

