目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
(具体见预算公开报表)
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
(一)贯彻执行中、省、市关于审计工作的方针政策和法律法规;制定并组织实施全县审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划;参与拟定全县审计规章制度和地方财经规章制度。
(二)负责对县级财政收支和法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序;承担审计、专项审计调查和核查社会审计机关相关审计报告结果的责任和督促被审计单位整改的责任。
(三)向县政府提交年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行情况和其他财政财务收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果的报告;向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果,向县政府有关单位通报审计情况和审计结果。
(四)依据《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行相关审计,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管单位提出处理处罚建议。
2、机构设置
本单位包含宜川县审计局本级及下属1个事业单位:宜川县审计工作中心。
二、工作任务
2023年,我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,紧扣“追赶超越”定位,践行“五个扎实”要求,牢固树立和贯彻落实新发展理念,适应把握引领经济发展新常态,聚焦打好“三场战役”,创新审计理念,依法履行审计监督职责,重点从(一)不断更新审计工作理念,抓好审计工作,(二)加强信息化建设,提高审计数字化、信息化水平。(三)加强党的建设,助推审计发展。(四)履行主体责任,做到廉洁审计。(五)加强机关建设,转变干部作风,建设素质过硬的审计队伍。(六)抓好包扶村乡村振兴工作,奋力追赶超越。充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用,促进宜川经济平稳健康发展和社会和谐稳定。
三、人员情况说明
截至上年底,本单位人员编制44人,其中行政编制8人、事业编制36人;实有人员41人,其中行政9人、事业32人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分收支情况
四、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入532.48万元,其中一般公共预算拨款收入532.48万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入及结转0万元,较上年增加40.99万元,主要原因是工资普调,社保及公积金缴费基数调整;本单位当年预算支出532.48万元,其中一般公共预算拨款支出532.48万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助收入及结转0万元,较上年增加40.99万元,主要原因是工资普调,社保及公积金缴费基数调整。
(二)财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入532.48万元,其中一般公共预算拨款收入532.48万元、政府性基金拨款收入0万元、上年财政拨款结转0万元,较上年增加40.99万元,主要原因是工资普调、社保及公积金缴费基数调整;本单位当年财政拨款支出532.48万元,其中一般公共预算拨款收入532.48万元、政府性基金拨款收入0万元、上年财政拨款结转0万元,较上年增加40.99万元,主要原因是工资普调,社保及公积金缴费基数调整。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出532.48万元,较上年增加40.99万元,主要原因是工资普调,社保及公积金缴费基数调整。
2.支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出532.48万元,其中:
(1)行政运行(2010801)404.39万元,较上年增加67.45万元,原因是工资普调及基础绩效奖;
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)60.74万元,较上年减少18.01万元,主要原因是实有人数减少,职工养老保险金额减少。
(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)30.37万元,较上年增加2.7万元,主要原因是随着工资普调,职业年金基数增加,职工职业年金金额增加。
(4)住房公积金支出(2210201)36.98万元。较上年增加1.45万元,主要原因是工资普调后,住房公积金基数调整导致。
3.支出按经济科目分类的明细情况
(1)本单位当年一般公共预算支出532.48万元,其中:
机关工资福利支出(301)520.18万元,较上年增加41.29万元,原因是工资普调及基础绩效奖;
商品和服务支出(302)12.3万元,较上年减少0.6万元,原因是实有人员减少。

(2)本单位当年一般公共预算支出532.48万元,其中:
机关工资福利支出(501)520.18万元,较上年增加41.29万元,原因是工资普调及基础绩效奖;
机关商品和服务支出(502)12.3万元,较上年减少0.6万元,原因是实有人员减少。

(四)政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年度及本年度,本单位无三公经费、会议费、培训费等预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务接待费费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位:万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 0 | 0 | ||
2 | 研讨会 | 0 | 0 | ||
…… | …… |
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底,本单位所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年单位预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款532.48万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元。
九、公用经费情况说明
本单位当年机关运行经费预算安排12.3万元,较上年略有减少,主要原因是单位实有人员减少,以及进一步压缩了开支。
十、专业名词解释
机关运行经费:指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表

