目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
(具体预算公开报表)
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
中共宜川县纪委宜川县监委驻县农业农村局纪检监察组依据党章、宪法和监察法,根据县纪委监委授权,履行党的纪律检查和国家监察两项职责,对县纪委监委负责。监督检查所监督单位贯彻执行党的路线、方针、政策和决议,遵守国家法律、法规,执行县委、县纪委决策部署的情况;强化落实监督责任,从严推动全面从严治党。督促联系单位领导班子和班子成员落实责任,自觉担当起“一岗双责”职责,推动全面从严治党和分管业务工作同部署、同落实、同检查。
监督农业农村局、林业局、自然资源局、水务局、乡村振兴局、生态环境局6个县直一级部门,联系江河供水公司和气象局2个省市驻宜单位。
二、工作任务
2023年的工作中,贯彻落实县委和县纪委决策部署,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神,聚焦主责主业,强化监督执纪问责,继续把专项整治和作风问题作为监督、执纪、问责工作的重要任务,在督导指导、监督检查上持续发力,分管(主管)领导、联系部门将定期对专项整治工作开展情况进行指导、督促、安排、调度,确保专项整治监督检查有抓手、不落空。同时加大督查力度,督促基层党组织主动作为,推动专项治理取得实效,并坚决按照中省市以及县纪委监委机关工作安排部署,做好配合落实。
三、人员情况说明
截止2022年底,本单位人员编制4人,其中行政编制4人,实有人员3人,其中行政3人。

第二部分收支情况
四、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位预算收入52.41万元,其中一般公共预算拨款收入52.41万元、政府性基金拨款收入0万元,上级补助收入0万元、事业收入0万元,2023年本单位预算收入较上年增加4.36万元,主要原因工资福利支出增加;2023年本单位预算支出52.41万元,其中一般公共预算拨款支出52.41万元、政府性基金拨款收入0万元,上级补助收入0万元、事业收入0万元,2023年本单位预算支出较上年增加4.36万元,主要原因是工资福利支出增加。
(二)财政拨款收支情况
2023年本单位财政拨款收入52.41万元,其中一般公共预算拨款收入52.41万元、政府性基金拨款收入0万元,2023年本单位财政拨款收入较上年增加4.36万元,主要原因工资福利支出增加;2023年本单位财政拨款支出52.41万元,其中一般公共预算拨款支出52.41万元、政府性基金拨款支出0万元,2023年本单位财政拨款支出较上年增加4.36万元,主要原因是工资福利支出增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况本单位当年一般公共预算拨款支出52.41万元,较上年增加4.36万元,主要原因是调资增资各类保险增加、基础绩效奖增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出52.41万元,其中:
(1)行政运行(2011101)42.1万元,较上年增加5.12万元,原因是调资增资各类保险增加、基础绩效奖增加;
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)4.89万元,较上年增加0.59万元,原因是调资增资各类保险增加;
(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.44万元,较上年增加0.29万元,原因是调资增资各类保险增加;
(4)住房公积金(2210201)2.98万元,较上年增加0.22万元,原因是调资增资各类保险增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出52.41万元,其中:
(1)工资福利支出(301)43.41万元,较上年增加4.36万元,原因是调资增资,基础绩效奖发放;
(2)商品和服务支出(302)9万元,较上年增加(减少)0万元,原因是公用经费不变。

本单位当年一般公共预算支出52.41万元,其中:
(1)机关工资福利支出(501)43.41万元,较上年增加4.36万元,原因是调资增资,基础绩效奖发放;
(2)机关商品和服务支出(502)9万元,较上年增加(减少)0万元,原因是公用经费不变。

(四)政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本单位上年及本年度,本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务接待费费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位:万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 0人 | 0 | ||
2 | 研讨会 | 0人 | 0 | ||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2022年底,本单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款52.41万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排9万元,较上年增加(减少)0万元,主要原因是公用经费不变。
十、专业名词解释
公用经费:包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表

