目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体预算公开报表)
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
组织全县科技工作者和科技团体开展学术交流,活跃学术思想,促进科学发展、科技进步,普及科学知识,推广先进实用技术,开展青少年科技教育,提高全民科学文化素质。负责组织学术交流活动,负责组织向农民、青少年、领导干部以及城镇居民宣传科技知识和实用技术培训,反映科技工作者的合法权益,组织科技团体和科技工作者参政议政,科学决策。
2、机构设置
宜川县科学技术协会设置办公室和科普部。
二、工作任务
1、贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》,弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,传播科学思想,倡导科学方法,提高全民科学素质。
2、密切联系科技工作者,宣传党的路线方针政策,反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益,建设科技工作者之家。
3、积极开展“科技之春”宣传月、“科普日”等重点科普活动和经常性科普活动。
4、加强学会工作,进一步提高学术交流的质量和实效;组织科技工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展;开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展,推动决策的科学化和民主化。
5、完成上级科协和县委、县政府交办的其他工作。
三、人员情况说明
截止2022年底,本部门人员编制5人,其中行政编制5人;实有人员5人。

第二部分 收支情况
四、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入93.05万元,其中一般公共预算拨款收入93.05万元,较上年增加6.87万元,主要原因是人员工资和保险单位部分增加;本部门当年预算支出93.05万元,其中一般公共预算拨款支出93.05万元,较上年增加6.87万元,主要原因是人员工资和保险单位部分增加。
(二)财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入93.05万元,其中一般共预算拨款收入93.05万元,较上年增加6.87万元,主要原因是人员工资和保险单位部分增加;本单位当年财政拨款支出93.05万元,其中一般公共预算拨款支出93.05万元,较上年增加6.87万元,主要原因是人员工资和保险单位部分增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出93.05万元,较上年增加6.87万元,主要原因是人员工资和保险单位部分增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本单位当年一般公共预算支出93.05万元,其中:
(1)行政运行(2060101)59.1万元,较上年增加6.33万元,原因是人员基本工资增加和职工医疗保险缴费支出科目变更;
(2)科普活动支出(2060702)16.8万元,较上年减少1.2万元,原因是2023年全县人口数量减少;
(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.13万元,较上年增加0.94万元,原因是人员养老保险缴费基数增加;
(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.07万元,较上年增加0.47万元,原因是职业年金缴费基数增加;
(5) 住房公积金(2210201)4.95万元,较上年增加0.33万元,原因是住房公积金缴费基数增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)2023年本部门当年一般公共预算支出93.05万元,其中:
工资福利支出(301)74.75万元,较上年增加12.27万元,原因是人员工资和保险单位部分增加;
商品和服务支出(302)18.3万元,较上年减少5.4万元,原因是科普事业费减少;

(2)本单位当年一般公共预算支出93.05万元,其中:
机关工资福利支出(501)74.75万元,较上年增加12.27万元,原因是人员工资和保险单位部分增加;
机关商品和服务支出(502)18.3万元,较减少5.4万元,原因是科普事业费减少;
(四)政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度,本单位无三公经费、会议费、培训费预算”。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务接待费费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位:万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 0人 | 0 | ||
2 | 研讨会 | 0人 | 0 | ||
…… | …… | ||||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底,本单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备1台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款93.05万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排1.5万元,较上年无变化。
十、专业名词解释
1.公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
第四部分 公开报表

