目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
(具体预算公开报表)
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
1、主要职责
为政府财政生产、债务提供服务。政府周转金借款、项目债权、股权的实施;本费回收、收益结算、小额贷款担保基金业务;政府债务的预算、政府债务规模相关限额核定;债务统计分析,拟定政府性债务风险预警和应急处理。
2、机构设置
该单位属于事业性质,正科级建制,经费由财政全额预算,设主任1名、副主任2名,隶属宜川县财政局。
二、工作任务
目前,债务中心主要为政府财政生产、债务提供服务。2023年将继续做好小额信用担保、周转金收缴等相关工作,统一整理归类相关担保资料,同事做好扶贫代偿相关工作。
三、人员情况说明
截止上年底,本单位人员编制15人,其中行政编制0人,事业编制15人;实有人员13人,行政人员0人,事业13人。单位管理的离退休人员5人。

第二部分收支情况
四、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入174.05万元,其中一般公共预算拨款收入174.05万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加27.12万元,主要原因是人员工资及各类保险增加;本单位当年预算支出174.05万元,其中一般公共预算拨款支出174.05万元,政府性基金拨款支出0万元,较上年增加27.12万元,主要原因是人员工资及各类保险增加。
(二)财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入174.05万元,其中一般共预算拨款收入174.05万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加27.12万元,主要原因是人员工资及各类保险增加;本单位当年财政拨款支出174.05万元,其中一般公共预算拨款支出174.05万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年增加27.12万元,主要原因是人员工资及各类保险增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出174.05万元,较上年增加27.12万元,主要原因是人员工资及各类保险增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出174.05万元,其中:
(1)事业运行(2010650)121.26万元,较上年增加19.74万元,原因是人员增加和工资变动。
(2)事业单位离退休(2080502)12.92万元,较上年增加1.04万元,原因是工资变动。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)18.91万元,较上年增加3.27万元,原因是人员工资增加,养老保险基数调整。
(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.45万元,较上年增加1.63万元,原因是职业年金基数发生变化。
(5)住房公积金(2210201)11.51万元,较上年增加1.44万元,原因是住房公积金基数发生变化。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)本单位当年一般公共预算支出174.05万元,其中:
工资福利支出(301)157.23万元,较上年增加25.78万元,原因是原因是人员增加和工资变动;
商品和服务支出(302)3.9万元,较上年增加0.3万元,原因是人员增加;
对个人和家庭的补助支出(303)12.92万元,较上年增加1.04万元,原因是工资变动。

(2)本单位当年一般公共预算支出174.05万元,其中:
对事业单位经常性补助(505)161.13万元,较上年增加26.08万元,原因是人员工资及各类保险增加;
对个人和家庭补助支出(509)12.92万元,较上年增加1.04万元,原因是工资变动。

(四)政府性基金预算支出情况
“本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表”。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
“本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表”。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度,本单位无三公经费、会议费、培训费预算”。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务接待费费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位:万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 0人 | 0 | ||
2 | 研讨会 | 0人 | 0 | ||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底,本单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
七、政府采购情况说明
“本单位当年无政府采购预算,并已公开空表”。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款174.05万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排3.9万元,较上年增加0.3万元,主要原因是人员增加。
十、专业名词解释
公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表

