目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
(具体见预算公开报表)
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
(一)、主要职责
1、负责对财政性投资的评审,包括财政预算内资金、预算外资金、专项资金、政府性外资贷款等财政资金投资及含财政资金的拼盘投资项目的工程预算、结算、决算审查,对政府投资建设项目年度财务决算、竣工决算、材料设备降价处理和工程报废签署审查意见。
2、负责对财政性投资基本建设,技术改造,国土资源勘探项目的审查、咨询、评估工作。
3、负责财政投资项目招标监督,招标标底的编制与审查。
4、开展与财政投资咨询有关的市场调研、财务管理和投资风险分析,信息服务等,为财政提供投资建议。
5、承担财政投资有关课题的研究,投资统计和效益分析工作,为财政实施投资和宏观调控提供基础信息资料等。
(二)、机构设置
该单位属于事业性质,正科级建制,经费由财政全额预算,设主任1名、副主任1名,隶属宜川县财政局。
二、工作任务
1、发挥评审作用,服务财政管理,紧紧围绕全县财政中心工作,进一步发挥评审中心职能,认真做好财政投资项目评审工作任务;
2、强化内部管理,提高投资评审工作效能;
3、加强评审队伍建设,提高队伍整体素质。
三、人员情况说明
截至上年底,本单位人员编制14人,其中行政编制0人、事业编制14人;实有人员13人,其中行政0人、事业12人、在职事业工勤人员1人,单位管理的离退休人员0人。

第二部分收支情况
四、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入155.29万元,其中一般公共预算拨款收入155.29万元,政府性基金拨款收入0万元,较上年增加2.28万元,主要原因是人员工资增加;本单位当年预算支出155.29万元,其中一般公共预算拨款支出155.29万元,政府性基金拨款支出0万元、较上年增加2.28万元,主要原因是人员工资增加。
(二)财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入155.29万元,其中一般公共预算拨款收入155.29万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加2.28万元,主要原因是人员工资调增;本单位当年财政拨款支出155.29万元,其中一般公共预算拨款支出155.29万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年增加2.28万元,主要原因是人员工资增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出155.29万元,较上年增加2.28万元,主要原因是人员工资及各类保险增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出155.29万元,其中:
(1)事业运行(2010650)116.73万元,较上年增加16.96万元,原因是人员工资增加;
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)18.29万元,较上年增加2.27万元,原因是人员工资增加,养老保险基数调整;
(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.14万元,较上年增加1.14万元,原因是职业年金基数发生变化;
(4)住房公积金(2210201)11.13万元,较上年增加0.0.81万元,原因是住房公积金基数发生变化;
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)本单位当年一般公共预算支出155.29万元,其中:
工资福利支出(301)151.39万元,较上年增加17.28万元,原因是人员工资变动;
商品和服务支出(302)3.9万元,较上年减少15万元,原因是专项业务费减少;

(2)本单位当年一般公共预算支出155.29万元,其中:
对事业单位经常性补助(505)155.29万元,较上年增加2.28万元,原因是人员工资及各类保险增加;

(四)政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年度及本年度,本单位无三公经费、会议费、培训费等预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务接待费费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位:万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 0人 | 0 | ||
2 | 研讨会 | 0人 | 0 | ||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底,本单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款155.29万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排3.9万元,较上年增加0万元,主要原因是没有人员变动,没有退休。
十、专业名词解释
1.公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表

