目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体预算公开报表)
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
1、贯彻中、省、市卫生健康工作法律法规和政策规定,组织拟定全县国民健康政策,协调推进健康宜川战略实施;拟定全县卫生健康桂华和政策措施,制定卫生健康地方标准和技术规范并组织实施;统筹权限卫生健康资源,指导区域卫生健康规划编织和实施;制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和卫生健康公共卫生资源向基层延伸等政策措施。
2、承办县委、县政府有关保健医疗方面的工作任务及相关事项;负责在宜举办的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。
3、拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设;建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度;负责推动全县公共卫生服务均等化。
二、2023年度部门工作任务
1.党建统领卫生健康事业高质量发展。以党史学习教育为突出抓手,擦亮卫健党建品牌。将党建与业务工作深度融合,细化党委领导下的院长负责制改革和公立医院党的建设,推动各支部创新党建载体,形成各自党建特色品牌。
2.卫生健康监督执法水平要有新提升。一是严肃打击“两非”行为,坚决禁止非医学需要的胎儿性别鉴定和终止妊娠,坚守人口性别比红线。二是开展卫生监督执法,严厉打击非法行医、非法医疗美容等侵害群众健康权益的违法行为,加强对个体诊所和民营医疗机构的依法监督检查,开展重点领域职业病危害专项治理,努力降低职业病发病率,强化各类公共场所和“六小”行业执法监督检查。
3.统筹做好其他各项工作。一是做好健康扶贫向乡村振兴转变,不断完善因病致贫返贫长效机制,推动健康扶贫各项政策与乡村振兴无缝衔接,持续巩固贫困人口签约服务成效,提高贫困人口健康保障能力。二是扎实做好平安医院创建、信访、安全生产、无偿献血、宣传报道、征兵体检、重大活动医疗保障、扫黑除恶、精神文明、工会等其他工作。
本部门机构设置包括办公室、财务室等。
三、人员情况说明
截至上年底,本单位人员编制38人,其中行政编制0人、事业编制38人;实有人员40人,其中行政0人、事业40人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况
四、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入619.40万元,其中一般公共预算拨款收入619.40万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元,对附属单位上缴收入0元、其他收入0元。较上年增加17.72万元,主要原因是人员工资增加;本单位当年预算支出619.40万元,其中一般公共预算拨款支出619.40万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年增加17.72万元,主要原因是人员工资增加。
(二)财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入619.40万元,其中一般共预算拨款收入619.40万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加17.72万元,主要原因是人员工资增加;本单位当年财政拨款支出619.40万元,其中一般公共预算拨款支出619.40万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年增加17.72万元,主要原因是人员工资增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出619.40万元,较上年增加17.72万元,主要原因是人员工资增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出619.40万元,其中:
(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)64.42万元;较上年增加0.77万元,原因是人员工资变动.导致养老保险增加;
(2)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)32.21万元;较上年增加0.39万元,原因是人员工资变动;
(3)妇幼保健机构(2100403)483.49万元;较上年增加18.21万元,原因是人员工资变动;
(4)住房公积金(2210201)39.29万元。较上年减少1.63万元,原因是人员工资变动;
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)本单位当年一般公共预算支出619.40万元,其中:
工资福利支出(301)537万元,较上年增加17.37万元,原因是人员工资变动;
商品和服务支出(302)81.47万元,较上年增加0.35万元,原因是人员调动及项目预算增加;
对个人和家庭的补助(303)0.93万元,与上年无变化,原因人员无变动。

(2)本单位当年一般公共预算支出619.40万元,其中:
对事业单位经常性补助(505)618.47万元,较上年增加17.72万元,原因是人员工资变动;
对个人和家庭补助(509)0.93万元,与上年无变化,原因人员无变动。

(四)政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度,本单位无三公经费、会议费、培训费预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务接待费费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
六、截至2022年年底,本单位共有车辆 0辆,单价20万元以上的设备 0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款619.40万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)
九、公用经费安排情况说明
本单位当年公用经费预算安排12万元,较上年增加0.12万元,主要原因是人员增加。
十、专业名词解释
1.公用经费:指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
附件3:宜川县妇幼保健计划生育服务中心2023年(单位)预算公开报表.xls

