目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体预算公开报表)
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施;
2.负责本乡镇的基本医疗服务;
3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置;
4.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;
5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;
6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
机构设置:本单位设以下机构:办公室、财务室、住院部、门诊部、收费室。
二、工作任务
任务是负责所在地区内医疗卫生工作,组织领导群众卫生运动,培训卫生技术人员并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。乡镇卫生院是农村三级医疗网点的重要环节,担负着医疗防疫,保健的重要任务,是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。
三、人员情况说明
截至2022年年底,本单位人员编制8人,其中行政编制0人、事业编制10人;实有人员8人,其中行政0人、事业8人。

第二部分 收支情况
四、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入101.16万元,其中一般公共预算拨款收入101.16万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年减少5.44万元,主要原因是人员调动,经费预算减少;本单位当年预算支出101.16万元,其中一般公共预算拨款支出101.16万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年减少5.44万元,主要原因是人员调动,经费预算减少。
(二)财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入101.16万元,其中一般公共预算财政拨款收入101.16万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年减少5.44万元,主要原因是人员调动,经费预算减少;本单位当年财政拨款支出101.16万元,其中一般公共预算财政拨款支出101.16万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年减少5.44万元,主要原因是人员调动,经费预算减少。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出101.16万元,较上年减少5.44万元,主要原因是人员调动,经费预算减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出101.16万元,其中:
(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)11.09万元,较上年减少1万元,原因是人员变动,预算减少。
(2)职业年金缴费(2080506)5.55万元,较上年减少0.5万元,原因是人员变动,预算减少。
(3)乡镇卫生院(2100301)77.76万元,较上年减少6.49万元,原因是本年本年人员划转调出,人员经费及公用经费减少;
(4)住房公积金支出(2210201)6.76万元。较上年增加2.55万元,原因是工资调整,基数增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)本单位当年一般公共预算支出101.16万元,其中:
工资福利支出(301)100.68万元,较上年减少5.32万元,原因是人员变动及工资调整;
商品和服务支出(302)0.48万元,较上年减少0.12万元,原因是厉行节俭,严格控制不必要的办公开支,降低办公成本;

(2)本单位当年一般公共预算支出101.16万元,其中:
机关工资福利支出(501)100.68万元,较上年减少5.32万元,原因是人员变动及工资调整;
机关商品和服务支出(502)0.48万元,较上年减少0.12万元,原因是厉行节俭,严格控制不必要的办公开支,降低办公成本;

(四)政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表 。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是本单位当年及上年无一般公共预算“三公”经费预算支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是本单位当年及上年无一般公共预算因公出国(境)经费;公务接待费费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是本单位当年及上年无一般公共预算公务接待费;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是本单位当年及上年无一般公共预算公务用车运行维护费;公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是本单位当年及上年无一般公共预算公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是本单位当年及上年无一般公共预算会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是本单位当年及上年无一般公共预算培训费。
会议费培训费明细
单位:万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 研讨会 | 0 | 0 | 0 | |
…… | …… | ||||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2022年年底,本单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款101.16万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排0.48万元,较上年减少0.12万元,原因是厉行节俭,严格控制不必要的办公开支,降低办公成本。
十、专业名词解释
1.公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.工资福利支出:指机关和事业单位在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险等
第四部分 公开报表

