目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体预算公开报表)
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
1、组织制定和实施全县卫生监督工作规划;
2、负责法律、法规和规章规定由县级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审、审批、上报;
3、依法开展卫生监督,定期开展健康相关产品的抽检;并上报抽检结果。
4、依法对辖区的卫生行政处罚案件进行调查取证,提出并上报处罚建议,执行卫生行政部门作出的处罚决定。
5、依法对适用简易处罚程序的违法行为作出处罚决定。
6、依法对本县境内的污染、中毒等重大、突发性卫生事故进行调查取证、采取必要的控制措施并提出处理意见。
7、组织现场卫生监督检测、采样工作。负责卫生监督所信息的收集、整理、分析和报告。
8、负责受理群众举报和投诉的违法行为的调查和处理;法律咨询与稽查工作。
9、开展卫生法律、法规的宣传、咨询和全县卫生监督员的培训;
10、根据有关规定对新、改、扩建建设工程项目的选址、设计和实施进行卫生审查和竣工验收。
11、对全县医疗卫生机构、母婴保健技术和卫生技术人员执法许可情况进行监督检查。
12、承担上级交办的其它工作任务。
机构设置:宜川县卫生监督所设办公室负责单位内务和财务工作 ;医疗卫生科负责全县医疗机构卫生监督工作; 公共卫生科负责全县公共场所卫生监督工作 ;综合科负责职业卫生、生活饮用水卫生和学校卫生监督工作 。
二、工作任务
1、建立健全并落实各项规章制度和岗位责任制,落实政务公开制度,强化精神文明建设。
2、加大对城市生活饮用水的监管力度,按季度公示饮用水水质监测报告;全面加强职业病监管,将专项治理与日常监督相结合,巩固尘肺病防治专项攻坚行动成效,落实用人单位主体责任,全面降低职业病发病率。
3、卫生执法监督文书书写规范,卫生监督信息报送及时,加强卫生监督协管工作,举办县区卫生监督员、协管员培训不少于两期,每次不少于4学时。
4、持续深化公共场所监督,做好公共场所卫生量化分级管理。以“互联网+公共场所卫生监督信息公示”为基础,大力推动公共场所卫生“信用+综合监管”工作。
5、做好医疗机构用药情况常态化监管,持续开展打击非法无证行医行动,发挥打非哨点作用,非法行医举报查处率100%。
6、开展传染病卫生监督,加强医疗废物处置、医疗污水无害化处理、内镜消毒、感染控制、疫情报告的监督检查。
7、加强对学校卫生监督检查,重点防控学校传染病等突发公共卫生事件;加大中医药、妇幼健康、卫生健康监督协管力度。
8、依法依规开展职业健康监督执法,督促各类工矿、冶金、化工、放射机构、建筑工地等企业为劳动者创造符合国家职业卫生标准和执业要求的工作环境和条件,并采取措施保障劳动者获得职业卫生保护。
9、负责预防接种工作的综合监督,负责落实中省市抽查计划,承担接种单位人员资质、接种单位疫苗公示和接种告知(询问)、疫苗管理使用登记和报告、预防接种相关宣传、培训、技术指导等工作情况的监督抽查;做好本县出生医学证明管理、签发的监督、检查工作。
10、组织开展卫生法律法规知识宣传2次以上,积极宣传卫生监督工作,及时向县卫健局报送卫生健康信息,全年完成信息报送不少于30篇。
11、加强财务管理,严格“三公”经费支出,认真执行各项财务制度,保证单位固定资产逐年增加,年末进行固定资产清查。
12、全面推行行政执法公示、行政执法全过程记录、重大行政执法决定法制审核评估指标体系全覆盖,推进行政执法“三项制度”。
13、以打击非法行医专项行动、医疗质量监管等重点内容为中心,不断加大对各级各类医疗机构的监督检查力度,加强民营医疗机构医疗质量和医疗废物废水的监管。严厉打击非法行医、诱导就医、欺诈骗保、挂床住院、分解收费、违法发布医疗广告等违法行为,整顿规范医疗秩序。加大对医疗美容领域的综合监督检查。开展民营医疗机构、职业卫生、公共场所卫生、学校卫生、医疗废物等专项整治行动。
14、全面推动公共场所卫生许可告知承诺制改革,优化消毒产品生产企业准入服务。进一步加大消毒产品事中事后监管力度,打击假冒伪劣,完成好国家抽查任务。
15、认真组织开展法律法规宣传。积极组织开展“八五”普法,开展形式多样、丰富多彩的政策法规宣传工作。
16、抓好“乙类乙管”常态化疫情防控工作,不断提高卫生应急能力,配合完成疾病预防控制体系改革。
17、以党史学习教育为载体,加强新形势下党的建设和行业作风建设,聚焦郝建东违纪违法“以案促改”工作,坚决纠正“四风”问题,营造干净担当的行业作风。
18、强化安全生产领导责任,加强消防安全、特种设备、危险化学品、车辆等安全生产管理,消除安全生产风险隐患。
19、围绕党的二十大精神积极开展宣传教育,广泛开展“文明健康·有你有我”志愿健康服务活动,积极推荐评选文明家庭、道德模范、岗位标兵等身边典型事例,宣扬积极向上的行业正能量。
20、推进扫黑除恶工作常态化,开展行业乱象治理,持续巩固扫黑除恶工作成效。开展卫健系统防范化解重大风险隐患工作,确保安全稳定。
21、完成医疗机构放心消费、法治政府建设创建年度目标任务。
三、人员情况说明
截止2022年底,本单位人员编制11人,其中事业编制11人;实有人员13人,其中事业人员13人。单位管理的离退休人员7人。

第二部分 收支情况
四、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入178.09万元,其中一般公共预算拨款收入178.09万元,较上年减少16.55万元,主要原因是人员工资变化引起;本单位当年预算支出178.09万元,其中一般公共预算拨款支出178.09万元,较上年减少16.55万元,主要原因是人员工资变化引起。
(二)财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入178.09万元,其中一般共预算拨款收入178.09万元,较上年减少16.55万元,主要原因是人员工资变化引起;本单位当年财政拨款支出178.09万元,其中一般公共预算拨款支出178.09万元,较上年减少16.55万元,主要原因是人员工资变化引起。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出178.09万元,较上年减少16.55万元,主要原因是人员工资变化引起。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出178.09万元,其中:
(1)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)20.11万元,较上年减少了1.4万元,原因是人员变化引起;
(2)、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)10.06万元,较上年减少了0.69万元,原因是人员变化引起;
(3)、事业运行(2100402)支出135.67万元;较上年减少了12.89万元,原因是人员工资变化引起;
(4)、住房公积金支出(2210201)12.25万元,较上年减少1.57万元,原因是人员变化引起。
3、支出按经济科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出178.09万元,其中:
(1)按部门预算支出经济科目分类:
工资福利支出(301)166.19万元,较上年减少15.95万元,原因是人员变化、社会保险变化;

商品和服务支出(302)11.9万元,较上年减少0.6万元,原因是人员变化,公用经费变化;
(2)、按政府预算经济科目分类:
本单位当年一般公共预算支出178.09万元,其中:
机关工资福利支出(501)166.19万元,较上年减少15.95万元,原因是人员变化、社会保险变化;
机关商品和服务支出(502)11.9万元,较上年减少0.6万元,原因是人员变化,公用经费变化;

机关资本性支出(一)(503)0万元,较上年增加0万元,原因是本单位压缩支出;
(四)政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年度及本年度,本单位无“三公”经费、会议费及培训费预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务接待费费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位:万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 0人 | 0 | ||
2 | 研讨会 | 0人 | 0 | ||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底,本单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款178.09万元,(详见公开报表中的绩效目标表)。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排3.9万元,较上年减少0.6万元,主要原因是人员变化。
十、专业名词解释
公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表

