第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体见预算公开报表)
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
宜川县退役军人服务中心成立于2019年5月30日,事业性质,正科级建制,经费由财政全额预算,编制7名,设主任、副主任各1名,隶属于宜川县退役军人事务局。
主要职责:为全县退役军人提供服务。贯彻执行党和国家关于退役军人服务的法律法规政策,承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作,以及完成上级交办的其他工作事项。
二、工作任务
(1)协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施,组织实施退役军人适应性训练和职业教育、技能培训。
(2)协助做好本县退役军人组织关系、行政关系、公共关系转接和档案移交,退役军人党员摸排登记等工作,协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。
(3)协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访,上级交办信访事项,落实信访事项首办责任,依法及时就地解决矛盾问题,开展心理疏导、法律服务等工作。
(4)搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动平台,多渠道筹措资金,针对性、常态化开展精准帮扶援助,化解矛盾,做好思想稳定工作。
(5)收集退役军人就业创业需求,提供政策咨询和信息服务,对就业创业情况进行跟踪和指导,积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型,发挥典型引领、示范和激励作用。
(6)摸清掌握、及时报告政策落实、工作开展以及退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活状况,建立健全本辖区退役军人基本信息台账,实行动态管理。
(7)组织建立退役军人联系制度,当好服务员、宣传员、信息员、联络员,听取诉求,突出面对面、个性化、一对一服务,主动登门入户宣传政策,解决问题,组织实施送立功喜报,悬光荣牌。
(8)结合八一、春节等节日,以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况,组织开展走访慰问。
(9)完成县退役军人事务部门交办的其他事务性工作。
三、人员情况说明
截至上年底,本单位人员编制7人,其中行政编制0人、事业编制7人;实有人员7人,其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况
四、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入84.16万元,其中一般公共预算拨款收入84.16万元,较上年增加8.13万元,主要原因是人员工资增加;本单位当年预算支出84.16万元,其中一般公共预算拨款支出84.16万元,较上年增加8.13万元,主要原因是人员工资增加。
(二)财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入84.16万元,其中一般公共预算拨款收入84.16万元、,较上年增加8.13万元,主要原因是人员工资增加;本单位当年财政拨款支出84.16万元,其中一般公共预算拨款支出84.16万元,较上年增加8.13万元,主要原因是人员工资增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出84.16万元,较上年增加8.13万元,主要原因是人员工资增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出84.16万元,其中:
(1)事业运行(2082850)支出64.81万元,较上年增加8.14万元,原因是人员工资变动;
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.17万元,较上年增加1.07万元,原因是人员工资变动;
(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.59万元,较上年增加0.54万元,原因是人员工资变动;
(4)住房公积金(2210201)5.59万元,较上年增加0.37万元,原因是人员工资变动;

3、支出按经济科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出84.16万元,其中:
工资福利支出(301)76.06万元,较上年增加8.14万元,原因是人员工资增加;
商品和服务支出(302)2.1万元,较上年增加0万元;

本单位当年一般公共预算支出84.16万元,其中:
(1)对事业单位经常性补助(505)76.06万元,较上年增加8.14万元,原因是人员工资增加;
(2)商品和服务支出(505)8.1万元,较上年增加0万元,原因是公用经费不变。

(四)政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年度及本年度,本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底,本单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年按部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款84.16万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排2.1万元,较上年增加(减少)0万元。
十、专业名词解释
1.公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表

