第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体见预算公开报表)
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
宜川县司法局是主管全县司法行政工作的县政府工作部门。宜川县司法局有1名局长,2名副局长,1名政治部主任,下设七个基层司法所。具体职责表现在以下几点:
(一)贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章,制定司法行政工作发展规划、工作计划并组织实施,指导司法行政系统依法行政工作。
(二)拟订全县普及法律常识规划、法治宣传教育计划、依法治理规划并组织实施,指导全县各乡镇、各行业的法治宣传和依法治理工作。
(三)负责指导、监督、管理律师工作。
(四)负责指导、监督公证工作。
(五)负责监督、管理法律援助工作。
(六)负责指导基层司法所工作,管理、指导基层法律服务工作。
(七)负责指导、管理、实施社区矫正工作,指导、监督安置帮教工作。
(八)负责指导人民调解工作。
(九)完成上级交办的其他工作事项。
二、工作任务
(一)、深入学习宣传贯彻党的二十大精神,确保司法行政工作正确政治方向
(二)、持续深化全面依法治县,发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用
(三)、深入推进法治政府建设,打造稳定公平透明、可预期的法治化营商环境
(四)、健全完善公共法律服务体系,不断满足人民群众法律服务需求
(五)、筑牢司法行政领域安全稳定底线,推进更高水平平安延安建设
(六)、加强队伍自身建设,锻造一支忠诚干净担当的司法行政铁军
三、人员情况说明
截至2023年底,本部门人员编制32人,其中行政编制32人;实有人员37人,其中行政36人、事业1人。

第二部分 收支情况
四、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入722.43万元,其中一般公共预算拨款收入722.43万元、政府性基金拨款收入0万元,2023年本部门预算收入较上年增加22.61万元,主要原因是工资标准调整;2023年本部门预算支出722.43万元,其中一般公共预算拨款支出722.43万元、政府性基金拨款支出0万元,2023年本部门预算收入较上年增加22.61万元,主要原因是工资标准调整。
(二)财政拨款收支情况
2023年本部门财政拨款收入722.43万元,其中一般公共预算拨款收入722.43万元、政府性基金拨款收入0万元,2023年本部门财政拨款收入较上年增加22.61万元,主要原因是工资标准调整;2023年本部门财政拨款支出722.43万元,其中一般公共预算拨款支出722.43万元、政府性基金拨款支出0万元,2023年本部门财政拨款支出较上年增加22.61万元,主要原因是工资标准调整。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年本部门当年一般公共预算拨款支出722.43万元,较上年增加22.61万元,工资标准调整。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2023年本部门当年一般公共预算支出722.43万元,其中:
(1)行政运行(2040601)491.93万元,较上年增加19.63万元,原因是工资标准调整。;
(3)其他司法支出(2040699)98万元,较上年减少27万元,原因是上年度有重点因素项目;
(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)53.66万元,较上年增加5.84万元,原因是缴费基数增加;
(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)26.83万元,较上年增加2.92万元,原因是缴费基数增加;
(6)住房公积金(2210201)32.64万元,较上年增加1.86万元,原因是缴存基数调整。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2023年本部门当年一般公共预算支出722.43万元,其中:
工资福利支出(301)550.09万元,较上年增加43.43万元,原因是工资标准调整;
商品和服务支出(302)171.5万元,较上年增加4.5万元,原因是人员增加,人员经费增加;
对个人和家庭的补助支出(303)0.84万元,较上年无变化。

(四)政府性基金预算支出情况
1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2023年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算0万元,较上年减少0万元。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年减少0万元;公务接待费0万元,较上年减少0万元;公务用车运行费0万元,较上年减少0万元;公务用车购置费0万元,较上年减少0万元。本部门无因公出国(境)经费预算。
本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2022年底,本部门所属预算单位共有车辆3辆,单价10万元以上的设备0台(套)。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价10万元以上的设备0台(套)。
本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。
七、政府采购情况说明
本部门政府采购属涉密事项不予公开。
八、绩效目标情况说明
2023年,本部门实现绩效目标管理全覆盖,包含整体绩效目标、项目绩效目标和专项资金绩效目标,涉及当年一般公共预算拨款722.43万元,当年无政府性基金预算拨款与国有资本经营预算拨款。详见公开报表中的绩效目标表。
2023年,本部门无 2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
九、公用经费情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排73.5万元,较上年增加4.5万元,主要原因是人员增加,经费增加。
本部门无2022年结转的财政拨款和机关运行费支出。
十、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表

