目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体见预算公开报表)
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
2007年4月25日,经县委、县政府会议研究决定,成立“宜川县价格监测中心”和“宜川县成本调查队”,为一套机构,两块牌子,事业性质,副科建制,事业编制3人,经费由财政全额预算,编制3人,设主任(队长)1人,工作人员2人,隶属县经济发展局,现实有3人,开设零余额户一个。主要职责是对县域内重要商品和服务价格进行监测,根据价格监测资料及相关成本与市场供求的变动情况,分析及预测预警报告,为政府价格决策和宏观调控提供政策建议。负责全县农产品价格成本调查工作,负责对列入政府定价目录的重要商品、服务和收费项目成本进行定调价前的监审和定期监审,为政府制定和调整价格政策提供决策依据。
二、工作任务
主要负责指导县域内的价格监测工作,储备信息资源,建立价格信息数据库,为研究改进价格调控和管理工作服务。负责农产品成本调查工作,组织实施辖区内政府制定价格前成本监审和定期监审工作,承担重要商品和服务社会平均成本调查、测算和审核工作。
三、人员情况说明
截止2022年底,本单位人员编制3人,其中行政编制0人、在职事业2人,在职工勤人员1人,实有人员3人,其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况
四、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入39.13万元,其中一般公共预算拨款收入39.13万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加5.45万元,主要原因是增加了专项经费和人员工资的提高。本单位当年预算支出39.13万元,其中一般公共预算拨款支出39.13万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年增加5.45万元,主要原因是增加了专项经费和人员工资的提高。
(二)财政拨款收支情况
本单位当年预算收入39.13万元,其中一般公共预算拨款收入39.13万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加5.45万元,主要原因是增加了专项经费和人员工资的提高。本单位当年预算支出39.13万元,其中一般公共预算拨款支出39.13万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年增加5.45万元,主要原因是增加了专项经费和人员工资的提高。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出39.13万元,较上年增加5.45万元,主要原因是增加了专项经费和人员工资提高。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出39.13万元,其中:
(1)社会保障和就业支出(2080505、2080506)6.57万元,较上年增加0.7万元,原因是人员工资增加;
(2)一般公共服务支出(2010408)29.89万元,较上年增加2.6万元,原因是人员工资增加 ;
(3)住房保障支出(2210201)2.67万元,较上年增加0.15万元,原因是住房公积金增加;
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)本单位当年一般公共预算支出39.13万元,其中:
工资福利支出(301)36.23万元,较上年增加3.45万元,原因是人员工资提高;
商品和服务支出(302)2.9万元,较上年增加2万元,原因是增加专项经费;

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。
本单位当年一般公共预算支出39.13万元,其中:
(1)对事业单位经常性补助(505)39.13万元,较上年增加3.45万元,原因是人员工资提高。

(四)政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年度及本年度,本单位无三公经费、会议费、培训费等预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务接待费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位:万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | |||||
2 | |||||
…… | …… | ||||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底,本单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款39.13万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元。(详见公开报表中的绩效目标表)。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排0.9万元,较上年无变化。
十、专业名词解释
公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表

