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宜川县工业和信息化办公室2023年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体见预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1.主要职责

贯彻落实国家和省、市工业企业相关政策,统筹协调并指导全县工业企业工作;拟订全县工业企业发展中长期规划、发展战略和相关政策措施并组织实施;负责全县工业经济和企业发展的日常运行调节,以及监测、统计、分析、上报等工作;负责能源、非能源工业项目的引进、督查与协调工作承担县政府与县境内石油、煤炭、天然气、电力等企业的联络及其发展中涉及地方方面有关问题的协调。指导行业技术创新和技术进步,组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;指导全县工业企业领域人才开发与培训工作,并开展人才对外合作交流;负责全县矿业开发利用;完成县委、县政府交办的其他工作事项。

2、机构设置

宜川县工业和信息化办公室是全额财政拨款的正科级建制事业单位,有一个正科级领导,一个副科级领导,下设办公室、财务室。

二、工作任务

1.负责全县工业经济和企业发展的日常运行调节,以及监测、统计、分析、上报等工作。

2.负责能源、非能源工业项目的引进、督查与协调工作,承担县政府与县境内石油、煤炭、天然气、电力等企业的联络及其发展中涉及地方方面有关问题的协调。

3.指导行业技术创新和技术进步,组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;

4.指导全县工业企业领域人才开发与培训工作,并开展人才对外合作交流。

三、人员情况说明

截至2022年底,本单位人员编制5人,其中行政编制0人、事业编制5人,实有人员5人,其中行政0人,事业5人;单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一)收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入57.36万元,其中一般公共预算拨款收入57.36万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加5.58万元,主要原因是人员工资福利待遇提升;本单位当年预算支出57.36万元,其中一般公共预算拨款支出57.36万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年增加57.36万元,主要原因是人员工资福利待遇提升。

(二)财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入57.36万元,其中一般公共预算拨款收入57.36万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加5.58万元,主要原因是人员工资福利待遇提升;本单位当年财政拨款支出57.36万元,其中一般公共预算拨款支出57.36万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年增加5.58万元,主要原因是人员工资福利待遇提升。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出57.36万元,较上年增加5.58万元,主要原因是人员工资福利待遇提升。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出57.36万元,其中:

(1)资源探勘工业信息等支出(2150599)43.15万元,较上年增加4.23万元,原因是人员工资福利待遇提升;

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.74万元,较上年增加0.74万元,原因是人员工资福利待遇提升;

(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.37万元,较上年增加0.37万元,原因是人员工资福利待遇提升;

(4)住房公积金(2210201)4.10万元,较上年增加0.23万元,原因是人员工资福利待遇提升。

3、支出按部门经济科目分类的明细情况

(1)本单位当年一般公共预算支出57.36万元,其中:

工资福利支出(30101)55.86万元,较上年增加5.56万元,原因是人员工资福利待遇提升。

商品和服务支出(30201)1.5万元,较上年无变化;

(2)本单位当年一般公共预算支出57.36万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)57.36万元,较上年增加5.56万元,原因是人员工资福利待遇提升。

(四)政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

“上年度及本年度,本单位无三公经费、会议费、培训费等预算”。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务接待费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。

会议费培训费明细

单位:万元

序号

会议/培训名称

时间

人数

金额

备注

1

业务培训


0人

0


2

研讨会


0人

0


……

……











六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款57.36万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排1.5万元,较上年无增加。

十、专业名词解释

公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

工业和信息化办公室2023年单位预算报表.xls