目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体见预算公开报表)
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
宜川县商务招商服务中心为招商引资提供管理与服务。拟定招商引资工作方案及年度计划并指导、监督执行;参与重大经济活动,负责外来投资者的服务、协调工作;引进国内、国外资金、技术人才并做好统计、信息收集和传递工作。
二、工作任务
(一)统筹目标责任考核。以“一把手”责任制为主要抓手,加强招商引资工作“一盘棋”思想,落实既定目标。一是全面贯彻落实宜川县《全面加强招商引资工作的20条措施》,激励鼓励全县力量,推动招商引资工作纵深开展。二是持续落实招商项目“五个一”工作责任制,参照《宜川县招商引资服务机制》,全程跟踪服务项目手续办理,加强落地保障。三是发挥好各专班、领导小组、联席会议职能,统筹部署,做好常态协调,落实项目成熟度评价筛选、项目准入评价等把关工作,分解省市任务,加大招商任务考核检查力度,落实适时通报。
(二)聚焦项目策划包装。围绕省定23条重点产业链、市定15条重点产业链上下游配套,按照“四个一批”项目谋划要求,结合宜川文化旅游、现代农业、能源工业、节能环保等优势产业资源及17类制造业大类,凝聚全县力量,做好招引项目策划包装、筛选研讨。根据《关于2023年招商引资项目征集的通知》任务分解,收集研讨筛选优质项目,动态更新招商引资项目库,提高库存项目质量,实现更大范围宣传推介宜川禀赋。
(三)加大拟签项目筹备。充分发挥中盐专班、科创专班、工业专班、食用菌专班及产业小分队等作用,重点发挥调整充实后的宜川六大类产业小分队职能,主动出击,提前做好项目预判,精选优质、成熟度高的项目进行重点对接。通过网上推介洽谈,线上线下联系互动,积极谋划县级领导带队外出招商不少于30次,精准对接企业不少于80家,洽谈推介达成意向不少于30个;激励各部门、乡镇(街道办)外出招商,拜访企业,邀请企业家来宜考察。同时加大意向项目的跟进力度,拟签约的项目稳步推进、尽早落地开工。力争全年新签约招商引资项目不少于12个,合同引资额不少于25亿元。
(四)加快重大项目落地建设。积极协调各级各部门,解决重大项目前期手续、征地等困难与阻碍事项,进一步推进已落地建设重大招商引资项目(华电150兆瓦农光互补项目)进度;全力推动已签约重点招商引资项目(华电100兆瓦林光互补光伏发电项目、中核电400兆瓦光伏发电项目等项目、宜川县冷链物流平台项目、宜川县超容负极材料基地建设项目等项目)落地建设;强化跟踪来宜投资项目线索,如:宜川县工业循环制造综合利用项目、残疾人器械加工项目等项目,积极与投资企业洽谈对接,争取项目签订协议并转换合同并顺利落地建设。
(五)强化项目落地跟踪服务。落实招商引资项目推进责任制,充分发挥“店小二”式、保姆式服务,为企业在项目洽谈落地建设运营做好全流程服务,加快项目推进步伐,助推县域经济高质量发展。持续做好与外资企业香港墨染国际生态投资有限公司友好联系,全力做好在宜投资项目跟踪服务,为顺利完成外资任务打好坚实基础。
三、人员情况说明
截至上年底,本单位人员编制10人,其中行政编制0人、事业编制10人;实有人员8人,其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况
四、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入227.460796万元,其中一般公共预算拨款收入227.460796万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年减少20.59万元,主要原因是人员减少和项目预算减少;本单位当年预算支出227.460796万元,其中一般公共预算拨款支出227.460796万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年减少20.59万元,主要原因是人员减少和项目预算减少。
(二)财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入227.460796万元,其中一般公共预算拨款收入227.460796万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年减少20.59万元,主要原因是人员减少和项目预算减少;本单位当年财政拨款支出227.460796万元,其中一般公共预算拨款支出227.460796万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年减少20.59万元,主要原因是人员减少和项目预算减少。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出227.460796万元,较上年减少20.59万元,主要原因是人员减少和项目预算减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出227.460796万元,其中:
(1)招商引资(2011308)204.540796万元,较上年减少20.39万元,原因是人员减少和项目预算减少;
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.870728万元,较上年增加 0.09万元,原因是养老保险基数调整;
(3)机关事业单位职业年金缴费(2080506)5.435352万元,较上年增加0.05万元,原因是职业年金基数调整;
(4)住房公积金(2210201)6.61392万元,较上年减少0.34万元,原因是人员减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)本单位当年一般公共预算支出92.46万元,其中:
工资福利支出(301)90.060796万元,较上年减少0.29万元,原因是人员减少;
商品和服务支出(302)17.4万元,较上年减少0.3万元,原因是人员减少;

(2) 本单位当年一般公共预算支出120万元,其中:
对事业单位经常性补助(303)120万元,较上年减少20万元,原因是驻外招商引资专项经费上年已申请20万元。

(四)政府性基金预算支出情况
“本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表”。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
“本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表”。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务接待费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位:万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 0人 | 0 | ||
2 | 研讨会 | 0人 | 0 | ||
…… | …… | ||||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底,本单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
七、政府采购情况说明
“本单位当年无政府采购预算,并已公开空表”。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款227.46万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排0万元,较上年增加(减少)0万元。
十、专业名词解释
(公用经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由单位根据工作内容和业务内容等自行选择。)
1.公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.XX:指……
第四部分 公开报表

